编辑: xwl西瓜xym 2022-11-02
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2019 年罗庄商城管理 委员会部门预算

2 目录第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分

2019 年部门预算表

一、收入支出预算总表(功能分类科目)

二、收入支出预算总表(经济分类科目)

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算 三公 经费支出预算表 第三部分

2019 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释

3 第一部分 部门概况 罗庄商城管委会成立于

2013 年9月,为副县级事业单 位,经费方式财政拨款,编制

36 名,内设综合科、规划建 设科、招商宣传科和市场管理科.

一、 主要职能 主要职责是:(1)贯彻执行上级市场管理的有关法律、 法规和政策,负责提出市场发展建设管理方面的建议,为领 导决策提供依据;

(2)负责编制市场发展总体规划,按照 规划对市场建设项目进行考察论证和报批工作;

(3)负责 市场发展战略研究和信息宣传、招商引资工作;

(4)负责 市场资源整合开发利用及市场经营管理体制机制的创新工 作;

(5)负责市场基础设施建设及物业管理的监督管理工 作;

(6)负责对商贸物流项目的建设、提升指导、协调, 对市场内外贸业务的协调、服务,推行现代管理,搞好现代 经营方式的推广和会展经济的组织管理,促进市场健康发 展;

(7)协助有关部门做好市场各项税费征收监督管理、

4 市场经营秩序维护、商品及服务质量监督管理、交通卫生治 安保卫等工作;

(8)承担市场消防安全工作;

(9)负责各 市场协会、商会等行业自律组织的组织领导和监督管理工 作;

(10)负责文明市场、文明经营户创建及评选表彰工作;

(11)负责与有关方面就各类市场和商贸物流业的发展,进 行联系和协调;

(12)负责做好临沂商城管委会和区委、区 政府交办的其他工作.

二、 部门预算单位构成 临沂罗庄商城管理委员会部门预算包括:临沂罗庄商城 管理委员会预算. 纳入临沂罗庄商城管理委员会

2019 年部门预算汇编范 围的单位共

1 个,包括:

1、临沂罗庄商城管理委员会

5 第二部分

2019 年部门预算表

6 收入支出预算总表(功能分类科目) 公开

01 表 单位: 万元 收入支出项目行次 预算数 项目(按功能分类) 行次 预算数

一、财政拨款收入

1 421.35 一般公共服务支出

24 329.80

二、上级补助收入

2 政府办公厅(室)及 相关机构事务

25 329.80

三、事业收入

3 行政运行

26 313.80

四、经营收入

4 一般行政管理事 务27 16.00

五、附属单位上缴收入

5 社会保障和就业支出

28 45.23

六、其他收入

6 行政事业单位离退 休29 45.23

7 机关事业单位基 本养老保险缴费支出

30 45.23

8 卫生健康支出

31 13.76

9 行政事业单位医疗

32 13.76

10 事业单位医疗

33 13.76

11 住房保障支出

34 32.56

12 住房改革支出

35 32.56

13 住房公积金

36 32.56

14 37

15 37

16 39

17 40

18 41 本年收入合计

19 421.35 本年支出合计

44 421.35 用事业基金弥补收支差额

20 结余分配

43 上年结转和结余

21 年末结转和结余

44 22

45 合计

23 421.35 合计

46 421.35

7 收入支出预算总表(经济分类科目) 公开

02 表 单位:万元 收入支出项目行次 预算数 项目(按经济分类) 行次 预算数

一、财政拨款收入

1 421.35 工资福利支出

31 372.72

二、上级补助收入

2 基本工资

32 111.90

三、事业收入

3 津贴补贴

33 145.68

四、经营收入

4 奖金

34 20.87

五、附属单位上缴收入

5 机关事业单位基本 养老保险缴费

35 45.23

六、其他收入

6 职工基本医疗保险 缴费

36 13.76

7 其他社会保障缴费

37 2.71

8 住房公积金

38 32.56

9 其他工资福利支出

39 0.01

10 商品和服务支出

40 46.50

11 办公费

41 8.06

12 印刷费

42 2.40

13 邮电费

43 1.80

14 物业管理费

44 2.28

15 差旅费

45 0.50

16 培训费

46 1.00

17 公务接待费

47 1.00

18 工会经费

48 5.35

19 其他交通费用

49 7.20

20 其他商品和服务支 出50 16.91

21 对个人和家庭的补助

51 2.13

22 退休费

52 0.21

23 医疗费补助

53 0.32

24 其他对个人和家庭 的补助

54 1.60

25 55 本年收入合计

26 421.35 本年支出合计

56 421.35 用事业基金弥补收支差额

27 结余分配

57 上年结转和结余

28 年末结转和结余

59 29

59 合计

30 421.35 合计

60 421.35

8 收入预算表 公开

03 表 单位:万元 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 类款项合计421.35 421.35

201 一般公共服务支出 329.80 329.80

20103 政府办公厅(室)及相关机 构事务 329.80 329.80

2010301 行政运行 313.80 313.80

2010302 一般行政管理事务 16.00 16.00

208 社会保障和就业支出 45.23 45.23

20805 行政事业单位离退休 45.23 45.23

2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 45.23 45.23

210 卫生健康支出 13.76 13.76

21011 行政事业单位医疗 13.76 13.76

2101102 事业单位医疗 13.76 13.76

221 住房保障支出 32.56 32.56

22102 住房改革支出 32.56 32.56

2210201 住房公积金 32.56 32.56

9 支出预算表 公开

04 表 单位:万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助 支出 类款项合计421.35 405.35 16.00

201 一般公共服务支出 329.80 313.80 16.00

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 329.80 313.80 16.00

2010301 行政运行 313.80 313.80

2010302 一般行政管理事务 16.00 16.00

208 社会保障和就业支出 45.23 45.23

20805 行政事业单位离退休 45.23 45.23

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出45.23 45.23

210 卫生健康支出 13.76 13.76

21011 行政事业单位医疗 13.76 13.76

2101102 事业单位医疗 13.76 13.76

221 住房保障支出 32.56 32.56

22102 住房改革支出 32.56 32.56

2210201 住房公积金 32.56 32.56

10 财政拨款收入支出预算总表 公开

05 表 单位:万元 收入 支出 项目金额 项目合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算财政拨 款

一、一般公共预算财政拨款 421.35

一、一般公共服务支出 329.80 329.80

二、政府性基金预算财政拨款

二、社会保障和就业支出 45.23 45.23

三、卫生健康支出 13.76 13.76

四、住房保障支出 32.56 32.56 本年收入合计 421.35 本年支出合计 421.35 421.35 年初财政拨款结转和结余 年末结转和结余 一般公共预算财政拨款 421.35 政府性基金预算财政拨款 合计 421.35 合计 421.35 421.35

11 一般公共预算支出预算表 公开

06 表 单位:万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 合计 工资福利 支出 对个人和加 强的补助 日常公 用支出 类款项合计421.35 405.35 372.72 2.13 30.5 16.00

201 一般公共服务支出 329.80 313.80 281.17 2.13 30.5 16.00

03 政府办公厅(室)及相关机构事务 329.80 313.80 281.17 2.13 30.5 16.00

201 03

01 行政运行 313.80 313.80 281.17 2.13 30.5

201 03

02 一般行政管理事务 16.00 16.00

208 社会保障和就业支出 45.23 45.23 45.23

05 行政事业单位离退休 45.23 45.23 45.23

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.23 45.23 45.23

210 卫生健康支出 13.76 13.76 13.76

11 行政事业单位医疗 13.76 13.76 13.76

210 11

02 事业单位医疗 13.76 13.76 13.76

221 住房保障支出 32.56 32.56 32.56

02 住房改革支出 32.56 32.56 32.56

221 02

01 住房公积金 32.56 32.56 32.56

12 一般公共预算基本支出预算表 公开

07 表 单位:万元 经济分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费 类款合计 405.35 374.85 30.5

301 工资福利支出 372.72 372.72

301 30101 基本工资 111.90 111.90

301 30102 津贴补贴 145.68 145.68

301 30103 奖金 20.87 20.87

301 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 45.23 45.23

301 30110 职工基本医疗保险缴费 13.76 13.76

301 30112 其他社会保障缴费 2.71 2.71

301 30113 住房公积金 32.56 32.56

301 30199 其他工资福利支出 0.01 0.01

302 商品和服务支出 30.50 30.50

302 30201 办公费 8.06 8.06

302 30202 印刷费 2.40 2.40

13 302

30207 邮电费 1.80 1.80

302 30209 物业管理费 2.28 2.28

302 30211 差旅费 0.50 0.50

302 30216 培训费 1.00 1.00

302 30217 公务接待费 1.00 1.00

302 30228 工会经费 5.35 5.35

302 30239 其他交通费用 7.20 7.20

302 30299 其他商品和服务支出 0.91 0.91

303 对个人和家庭的补助 2.13 2.13

303 30302 退休费 0.21 0.21

303 303........

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