编辑: 阿拉蕾 2022-11-02
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2019 年临沂市罗庄区 食品药品监督管理局 部门预算

2 目录第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分

2019 年部门预算表

一、收入支出预算总表(功能分类科目)

二、收入支出预算总表(经济分类科目)

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算 三公 经费支出预算表 第三部分

2019 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释

3 第一部分 部门概况

4

一、 主要职能 临沂市罗庄区食品药品监督管理局为区政府工作部门, 下设两个事业单位:罗庄区食品药品稽查大队和食品药品投 诉受理中心.

罗庄区食品药品监督管理局的主要职能是负责 对生产、流通、消费环节的食品安全和药品的安全性、有效 性实施统一监督管理,同时承担同级政府食品安全委员会的 具体工作.

二、部门预算单位构成 临沂市罗庄区食品药品监督管理局预算包括:局本级预 算. 纳入临沂市罗庄区食品药品监督管理局

2019 年部门预 算汇编范围的单位共

1 个,包括:

1、临沂市罗庄区食品药品监督管理局本级

5 第二部分

2019 年部门预算表

6 收入支出预算总表(功能分类科目) 公开

01 表 单位:万元 收入支出项目行次预算数 项目(按功能分类) 行次预算数

一、财政拨款收入

1 948.90 一般公共服务支出

24 801.42

二、上级补助收入

2 市场监督管理事务

25 801.42

三、事业收入

3 行政运行

26 560.03

四、经营收入

4 一般行政管理事务

27 240.39

五、附属单位上缴收入

5 其他市场监督管理事务

28 1.00

六、其他收入

6 社会保障和就业支出

29 81.29

7 行政事业单位离退休

30 81.29

8 机关事业单位基本养老 保险缴费

31 81.29

9 卫生健康支出

32 24.71

10 行政事业单位医疗

33 17.62

11 行政单位医疗

34 17.62

12 事业单位医疗

35 7.09

13 住房保障支出

36 41.48

14 住房改革支出

37 41.48

15 住房公积金

37 41.48

16 39

17 40

18 41 本年收入合计

19 948.90 本年支出合计

44 948.90 用事业基金弥补收支差额

20 结余分配

43 上年结转和结余

21 年末结转和结余

44 22

45 合计

23 948.90 合计

46 948.90

7 收入支出预算总表(经济分类科目) 公开

02 表 单位:万元 收入支出项目行次 预算数 项目(按经济分类) 行次 预算数

一、财政拨款收入

1 948.90 工资福利支出

23 647.58

二、上级补助收入

2 基本工资

24 193.77

三、事业收入

3 津贴补贴

25 266.92

四、经营收入

4 奖金

26 37.33

五、附属单位上缴收入

5 机关事业单位基本养老保险缴费

27 81.29

六、其他收入

6 职工基本医疗保险缴费

28 24.71

7 其他社会保障缴费

29 1.98

8 住房公积金

30 41.48

9 其他工资福利支出

31 0.10

10 商品和服务支出

32 186.31

11 办公费

33 8.00

12 印刷费

34 5.00

13 电费

35 2.00

14 邮电费

36 2.00

15 差旅费

37 2.00

16 维修(护)费38 10.50 会议费

39 2.00

17 培训费

40 1.00

18 公务接待费

41 0.80 专用材料费

42 2.00 委托业务费

43 100.00 工会经费

44 12.00 公务用车运行维护费

45 3.00 其他交通费用

46 24.66 其他商品和服务支出

47 11.35 对个人和家庭的补助

48 9.01 退休费

49 1.04 医疗费补助

50 1.97 其他对个人和家庭的补助

51 6.00 资本性支出

52 106.00 办公设备购置

53 101.00 信息网络及软件购置更新

54 5.00 本年收入合计

19 948.90 本年支出合计

55 948.90 用事业基金弥补收支差额

20 结余分配

56 上年结转和结余

21 年末结转和结余

57 合计

22 948.90 合计

58 948.90

8 收入预算表 公开

03 表 单位:万元 科目编码 科目名称 本年收入 合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴 收入其他收入 类款项合计948.90 948.90

201 一般公共服务支出 801.42 801.42

20138 市场监督管理事务 801.42 801.42

2013801 行政运行 560.03 560.03

2013802 一般行政管理事务 240.39 240.39

2013899 其他市场监督管理事务 1.00 1.00

208 社会保障和就业支出 81.29 81.29

20805 行政事业单位离退休 81.29 81.29

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 81.29 81.29

210 卫生健康支出 24.71 24.71

21011 行政事业单位医疗 24.71 24.71

2101101 行政单位医疗 17.62 17.62

2101102 事业单位医疗 7.09 7.09

221 住房保障支出 41.48 41.48

22102 住房改革支出 41.48 41.48

2210201 住房公积金 41.48 41.48

9 支出预算表 公开

04 表 单位:万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助支 出类款项合计948.90 721.40 227.50

201 一般公共服务支出 801.42 573.92 227.50

20138 市场监督管理事务 801.42 573.92 227.50

2013801 行政运行 560.03 560.03

2013802 一般行政管理事务 240.39 13.89 226.50

2013899 其他市场监督管理事务 1.00 1.00

208 社会保障和就业支出 81.29 81.29

20805 行政事业单位离退休 81.29 81.29

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 81.29 81.29

210 卫生健康支出 24.71 24.71

21011 行政事业单位医疗 24.71 24.71

2101101 行政单位医疗 17.62 17.62

2101102 事业单位医疗 7.09 7.09

221 住房保障支出 41.48 41.48

22102 住房改革支出 41.48 41.48

2210201 住房公积金 41.48 41.48

10 财政拨款收入支出预算总表 公开

05 表 单位:万元 收入 支出 项目金额 项目合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算财政拨 款

一、一般公共预算财政拨款 948.90

一、一般公共服务支出 801.42 801.42

二、政府性基金预算财政拨款

二、社会保障和就业支出 81.29 81.29

三、卫生健康支出 24.71 24.71

四、住房保障支出 41.48 41.48 ?? 本年收入合计 948.90 本年支出合计 948.90 948.90 年初财政拨款结转和结余 年末结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 合计 948.90 合计 948.90 948.90

11 一般公共预算支出预算表 公开

06 表 单位:万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 合计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 日常公 用支出 类款项合计948.90 721.40 647.58 9.01 64.81 227.50

201 一般公共服务支出 801.42 573.92 500.1 9.01 64.81 227.50

201 38 市场监督管理事务 801.42 573.92 500.1 9.01 64.81 227.50

201 38

01 行政运行 560.03 560.03 500.1 9.01 50.92

201 38

02 一般行政管理事务 240.39 13.89 13.89 226.50

201 38

99 其他市场监督管理事务 1.00 1.00

208 社会保障和就业支出 81.29 81.29 81.29

208 05 行政事业单位离退休 81.29 81.29 81.29

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴费 81.29 81.29 81.29

210 卫生健康支出 24.71 24.71 24.71

210 11 行政事业单位医疗 24.71 24.71 24.71

210 11

01 行政单位医疗 17.62 17.62 17.62

210 11

02 事业单位医疗 7.09 7.09 7.09

221 住房保障支出 41.48 41.48 41.48

221 02 住房改革支出 41.48 41.48 41.48

221 02

01 住房公积金 41.48 41.48 41.48

12 一般公共预算基本支出预算表 公开

07 表 单位:万元 经济分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费 类款合计 721.40 656.59 64.81

301 工资福利支出 647.58 647.58

301 30101 基本工资 193.77 193.77

301 30102 津贴补贴 266.92 266.92

301 30103 奖金 37.33 37.33

301 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 81.29 81.29

301 30110 职工基本医疗保险缴费 24.71 24.71

301 30112 其他社会保障缴费 1.98 1.98

301 30113 住房公积金 41.48 41.48

301 30199 其他工资福利支出 0.10 0.10

302 商品和服务支出 64.81 64.81

302 30201 办公费 8.00 8.00

302 30539 电费 2.00 2.00

13 302

30207 邮电费 2.00 2.00

302 30211 差旅费 2.00 2.00

302 30213 维修(护)费10.50 10.50

302 30215 会议费 2.00 2.00

302 30217 公务接待费 0.80 0.80

302 30218 专用材料费 2.00 2.00

302 30228 工会经费 12.00 12.00

302 30231 公务用车运行维护费 3.00 3.00

302 30239 其他交通费用 24.66 24.66........

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