编辑: hgtbkwd 2013-05-10

2018 年的经营工作形成了很 大的压力.加快结构调整步伐,提升内生动力,加大人才队伍建设,加速研发创新成果的有效转 化,多渠道深层次拓宽市场,仍是公司经营

2018 年工作的重中之重.公司将加快推进募集资金和 技措技改项目,确保项目按计划形成规模和能力,为公司下一步产品结构升级和产品谱系拓宽提 供能力支撑;

加快产品结构调整和优化升级,紧盯澳大利亚等新兴市场的需求信息,推动整车、 转向架、车轴等产品向新兴市场的出口突破;

协调推进研发和营销工作,逐步构建起有技术研发 和制造能力支撑的市场快速响应体系,提升对市场的快速响应能力;

深入推进内控制度及运行体 系的优化,充分利用好问题、责任、任务 三个清单 的工作方法,通过完善内控体系,实现公 司发展、效益和风险管控的相互协调与平衡.

二、报告期内主要经营情况

2017 年, 公司实现营业收入 135,010.34 万元, 较上年增加 40.44%;

全年实现净利润 1,680.80 万元,其中归属于母公司所有者的净利润 1,680.80 万元,较上年降低 37.62%.

(一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,350,103,485.50 961,329,438.52 40.44 营业成本 1,106,326,546.68 820,184,950.98 34.89 销售费用 27,362,949.85 24,249,546.61 12.84 管理费用 176,833,621.76 124,467,726.29 42.07 财务费用 4,246,178.16 -6,963,739.90 160.98 经营活动产生的现金流量净额 201,730,633.58 -135,089,469.60 249.33 投资活动产生的现金流量净额 -70,999,522.11 -210,731,035.47 66.31 筹资活动产生的现金流量净额 -7,250,046.00 -8,998,867.79 19.43 研发支出 63,883,688.47 48,517,848.34 31.67 1. 收入和成本分析 √适用 不适用

2017 年度,公司营业收入和营业成本较上年增加,主要系报告期内公司主要产品产销量规模 增大所致. (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况

2017 年年度报告

9 /

130 分行 业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 交通 运输 设备 制造 业1,302,549,789.28 1,065,485,701.11 18.20 45.62 40.75 增加 2.83 ........

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