编辑: 雷昨昀 2019-10-26
2019 年度 东昌府区中医院 部门预算

2019 年4月8日2019 年东昌府区中医院部门预算 第一部分、部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分、2019 年部门预算表

一、2019 年部门收支预算总体情况表

二、2019 年部门收入预算总体情况表

三、2019 年部门支出预算总体情况表

四、2019 年部门支出预算总体情况表-单位

五、2019 年财政拨款收支总体情况表

六、2019 年一般公共预算支出情况表

七、2019 年一般公共预算基本支出情况表

八、2019 年一般公共预算 三公 经费支出情况表

九、2019 年政府性基金支出预算表

十、2019 年政府采购预算表 第三部分、2019 年部门预算情况说明

一、收支预算整体情况

二、一般公共预算拨款收支情况

三、政府性基金预算收支情况

四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

五、重要事项说明

六、名词解释 第一部分 部门概况

一、主要职能 为人民的身体健康提供医疗与护理保健服务.

医疗与护理、医学 教学,医学研究,人员培训教育,保健与健康教育.

二、部门预算单位构成 纳入本部门

2019 年部门预算・ 编制范围的二级单位包 括: 序号 单位名称 备注

1 聊城市东昌府区中医院

2 聊城市东昌府区郑家卫生院 第二部分

2019 年部门预算表 表

1、2019 年部门收支预算总体情况表 单位:万元 收入支出项目2019 年预算 项目2019 年预算

一、一般公共预算拨款(补助) 806.24 卫生健康支出 14330.70

二、纳入预算管理的政府性基金 安排的拨款 公立医院 14330.70

三、国有资本经营收入安排的拨 款 中医(民族)医院 14330.70

四、专户管理的教育性收费、医 疗收费收入

五、其他资金(不含上级补助收 入及附属单位上缴收入) 13519.75 本年收入合计14325.99 本年支出合计14330.70

六、上级补助收入 对附属单位补助支出

七、附属单位上缴收入 上缴上级支出

八、上年结转结余 4.71 结转下年 收入总计14330.70 支出总计14330.70 表

2、2019 年部门收入预算总体情况表 单位:万元 科目编码 科目名称 总计 一般公共预算拨 款(补助) 纳入预算管理的 政府性基金安排 的拨款 国有资本经营收 入安排的拨款 专户管理的教育 性收费、医疗收 费收入 其他资金 上年结转结余 类款项1234567210 卫生健康支出 14330.70 806.24 13519.75 4.71

02 公立医院 14330.70 806.24 13519.75 4.71

210 02

02 中医(民族)医院 14330.70 806.24 13519.75 4.71 表

3、2019 年部门支出预算总体情况表 单位:万元科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 其他支出 结转下 年类款项合计工资福 利支出 对个人和 家庭的补 助 一般商品 和服务支 出合计业务类 项目支 出 政策 补助 类项 目支 出 资本 类项 目支 出 发展 类项 目支 出 其他 类项 目支 出合计事业 单位 经营 支出 对附 属单 位补 助支 出 上缴上 级支出

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

210 卫生健康 支出 14330.70 12637.1 4895.39 7741.71 1693.6 1693.6

02 公立医院 14330.70 12637.1 4895.39 7741.71 1693.6 1693.6

210 02

02 中医(民族)医院 14330.70 12637.1 4895.39 7741.71 1693.6 1693.6 表

4、2019 年部门支出预算总体情况表-单位 单位:万元单位编码 单位名称 总计 基本支出 项目支出 其他支出 结转下 年合计工资福 利支出 对个人 和家庭 的补助 一般商 品和服 务支出 合计业务类项 目支出 政策补 助类项 目支出 资本类 项目支 出 发展类 项目支 出 其他类 项目支 出合计事业单 位经营 支出 对附 属单 位补 助支 出 上缴 上级 支出 ** **

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

607 聊城市东昌 府区卫生和 计划生育局 14330.70 12637.1 4895.39 7741.71 1693.6 1693.6

607013 聊城市东昌 府区中医院 14330.70 12637.1 4895.39 7741.71 1693.6 1693.6 表

5、财政拨款收支总体情况表 单位:万元 收入支出项目2019 年预算 项目2019 年预算

一、一般公共预算拨款(补助) 806.24 卫生健康支出 806.24

二、纳入预算管理的政府性基金安排 的拨款 公立医院 806.24

三、国有资本经营收入安排的拨款 中医(民族)医院 806.24 本年收入合计806.24 本年支出合计806.24 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年 收入总计806.24 支出总计806.24 表

6、2019 年一般公共预算支出情况表 单位:万元 功能科目 功能科目名 称 总计 基本支出 项目支出 其他支出 结转下 年类款项合计工资福 利支出 对个人 和家庭 的补助 一般商 品和服 务支出 合计业务 类项 目支 出 政策 补助 类项 目支 出 资本 类项 目支 出 发展 类项 目支 出 其他 类项 目支 出合计事业 单位 经营 支出 对附 属单 位补 助支 出 上缴 上级 支出

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

210 卫生健康支出 806.24 806.24 806.24

02 公立医院 806.24 806.24 806.24

210 02

02 中医(民族) 医院) 806.24 806.24 806.24 表

7、2019 年一般公共预算基本支出情况表 单位:万元 科目编码 (经济分类) 经济分类科目名称

2018 年预算数 类款金额 其中:一般公共预算财政拨款安排 合计 806.24 806.24

301 工资福利支出 806.24 806.24

301 30101 基本工资 190.82 190.82

301 30102 津贴补贴 128.46 128.46

301 30103 奖金 53.01 53.01

301 30107 绩效工资 52.62 52.62

301 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 214.99 214.99

301 30109 职业年金缴费 88.20 88.20

301 30110 职工基本医疗保险缴费 9.26 9.26

301 30112 其他社会保障缴费 2.73 2.73

301 30113 住房公积金 66.15 66.15 表

8、2019 年一般公共预算 三公 经费支出情况表 单位:万元 合计 因公出国(境)经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 表

9、2019 年政府性基金支出预算表 单位:万元 科目编码 科目名称 单位代码 单位名称(科目) 总计 基本支出 项目支出 其他支出 结转下年 类款项12345表

10、2019 年政府采购预算表 单位:万元 科目编码 科目名 称 单位编码 单位名称 资金来源类款项总计 一般公共预算拨款(补助) 纳入 预算 管理 的政 府性 基金 安排 的拨 款 国有 资本 经营 收入 安排 的拨 款 专户 管理 的教 育性 收费、 医疗 收费 收入 其他 资金 上年 结转 结余 一般公 共预算 拨款 (补助)小计经费 拨款 (补助) 专项 收入 安排 的拨 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 ........

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