编辑: 雷昨昀 2019-07-12

(一)行政运行(项级科目)28.00 万元.主要用于其他国防支出.

(二)行政运行(项级科目)496.00 万元.主要用于义务兵优待 支出.

(三)行政运行(项级科目)1672.00 万元.主要用于其他优抚支 出.

(四)行政运行(项级科目)578.00 万元.主要用于退役士兵安 置支出.

(五)行政运行(项级科目)28.00 万元.主要用于拥军优属支出.

(六)行政运行(项级科目)40.00 万元.主要用于其他退役军人 事务管理支出.

(七)行政运行(项级科目)44.00 万元.主要用于其他社会保障 和就业支出.

三、政府性基金预算拨款支出情况 本单位

2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 .

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四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 2886.00 万元,其中:

(一)人员经费 0.00 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房 补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出.

(二)公用经费 0.00 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公 出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接 待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务 用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其 他资本性支出.

五、一般公共预算 三公 经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019 年预算安排 0.00 万元. 主要原因是: 本单位属于新成立. (无 增长请标注 与上年持平 )

(二)公务接待费

2019 年预算安排 3.30 万元. 主要用于接待上级有关单位等方面的 接........

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