编辑: lqwzrs 2018-09-09

21 个.加强财政资金安全管理, 组织开展了扶 贫资金、 会计信息质量、 三公经费 等专项检查, 建立事前防范、 事中牵制、 事后监督相结合的资金安全保障机制.推进政府购买 服务工作, 制定出台 《晋城市事业单位政府购买服务改革工作实 施方案》 , 2017年全市购买服务安排资金2.2亿元, 主要用于基本 公共服务、 社会管理性服务等事项.加强国有资产监管, 完成全 市资产清查批复工作.强化政府采购监管, 全年我市政府采购预 算共完成15.2亿元, 同比增长43%, 实际采购额13.6亿元, 节约财 政资金 1.6 亿元, 节约率 10.5%.加强部门预算评审工作, 按照 先评审后入库 的原则, 启动项目预算评审工作, 以评审结果作 为预算安排依据, 进一步提高预算编制的准确性, 全年累计评审 项目

91 个, 评审金额 21.9 亿元, 审定 20.5 亿元, 核减资金 1.5 亿元, 审减率6.7%. 当然, 我们也要清醒地认识到, 财政工作面临的困难还不少, - -

5 一些问题还比较突出.比如, 财政收入增长基础尚不稳固, 持续 稳定增收面临较大压力;

预算编制有待进一步细化, 资金结转结 余过多与支出刚性需求矛盾并存, 资金使用碎片化问题仍需破 解;

财政资源与市场要素对接不足, 四两拨千斤 的乘数效应发 挥不充分;

一些部门重资金分配使用, 轻花钱问效的情况仍然存 在, 加强财政绩效管理十分紧迫等.面对以上压力和矛盾, 我们 将积极应对、 主动作为, 加强财政调控稳增长, 优化支出结构保民 生, 推进科学理财提效能, 把财政各项工作做得更好. ( (二二) )

2017 2017年预算收支情况 年预算收支情况

1 1. .2017 2017年全市预算收支情况 年全市预算收支情况 (1) 全市一般公共预算 全市一般公共预算收入首次突破百亿元大关, 完成 101.4 亿元, 为预算的112.4%, 比上年增长13.5%.其中市本级33.1亿元, 增长 22.1%;

各县 (市、 区) 完成情况为: 泽州县 15.3 亿元, 高平市 14.8亿元, 阳城县13.4亿元, 沁水县12.7亿元, 城区7.5亿元, 开发 区3.1亿元, 陵川县1.5亿元;

增长速度分别为: 泽州县23.4%,高平 市16.6%, 开发区 10%, 沁水县 8.8%, 阳城县 8.4%, 陵川县 4.5%, 城区-15.3%. 支出预算在年度执行过程中根据省财政厅追加专项指标及 《预算法》 有关规定作了相应变动: 一是将省追加专项指标按规定 顺加到了有关科目;

二是报经各级人大常委会批准, 增加了政府 债券支出;

三是将办理省、 市、 县 (市、 区) 财政结算事项财力变动 - -

6 按规定作了相应账务处理;

四是市、 县两级根据预算管理有关规 定和预算调整方案核减当年不需执行的预算指标和增加调入资 金等, 对年度预算做出了相应变动.全市一般公共预算支出预算 由人代会通过的

138 亿元变动为 179.4 亿元, 全年执行 178.4 亿元, 为变动预算的 99.4%, 比上年增长 3.2%, 其中市本级 38.5 亿元, 下降 7%, 下降主要原因是补助下级支出比上年增加较多所 致;

各县 (市、 区) 一般公共预算支出情况为: 泽州县29.4亿元, 高 平市27.7亿元, 阳城县24.7亿元, 沁水县20.6亿元, 陵川县18.1亿元, 城区 14.7 亿元, 开发区 4.7 亿元;

增长速度分别为: 开发区 125.8%, 陵川县 14%, 沁水县 13.6%, 泽州县 5.1%, 高平市 4.3%, 阳城县3%, 城区-12.3%. 全市一般公共预算收入 101.4 亿元, 加上级补助收入 71.2 亿元、 债务转贷收入11.1亿元、 调入预算稳定调节基金1.8亿元、 调 入资金 12.3 亿元、 上年结余收入 0.7 亿元, 收入总计 198.5 亿元. 全市一般公共预算支出 178.4 亿元, 加上解上级支出 1.2 亿元、 安 排预算稳定调节基金13.5亿元、 债务还本支出4.4亿元, 支出总计 197.5亿元.收........

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