编辑: 丶蓶一 2018-03-14

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 33,494,161.67 32,709,066.60 2.40% 负债总计 11,151,226.76 10,359,003.85 7.65% 归属于挂牌公司股东的净资产 22,342,934.91 22,350,062.75 -0.03% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.11 1.49 -25.40% 资产负债率(母公司) 32.96% 31.44% - 资产负债率(合并) 33.29% 31.67% - 流动比率 2.63 2.82 - 利息保障倍数 42.36 5,101.93 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -4,084,802.62 -172,567.40 2,267.08% 应收账款周转率 0.58 0.67 - 存货周转率 1.00 1.37 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 2.40% 59.64% - 公告编号:2018-050

9 营业收入增长率 19.85% 655.20% - 净利润增长率 -100.40% 258.87% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 20,100,000 15,000,000 33.33% 计入权益的优先股数量

0 0 - 计入负债的优先股数量

0 0 -

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用 公告编号:2018-050

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 公司属于节能技术推广服务业.公司多年来注重技术经验的积累和研发,拥有工业领域电力需求侧 管理服务机构一级资质、1 项发明专利、3 项实用新型专利、2 项外观专利、11 项软件著作权等,形成 了与业务相适应的资质许可和知识产权体系.公司建立了保障公司运营的研发、采购、生产和销售体系, 目前主要服务于山西本省各大中型工业企业.公司采取 以销定产、以产定购 的经营方式,采购与生 产均围绕销售合同或订单开展.根据客户不同的地理条件、3G/4G 网络是否覆盖等具体条件,利用多年 的工业厂矿阅历和专业技术优势,组织技术人员实地调研,设置适宜的系统组件,调整软件运行参数, 精准的数据对接,设计针对性的电力需求侧管理系统、能源综合管理系统及工业自动化控制系统的整体 化解决方案.生产部门根据系统产品的设计方案组装测试系统,系统产品调试合格后向客户发货,组织 安装调试、数据对接,并由专业技术人员提供持续的售后技术服务.公司通过技术研发、方案设计、产 品销售、调试安装、售后维护等环节为客户提供全方位的服务,最终实现产品和服务的销售,从而获取 收入、利润和现金流.公司现有商业模式能够保障企业各项业务的运行,具有可持续性.未来公司将不 断优化商业模式,提升企业的运营能力,保障公司长远稳定发展. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾 报告期内, 公司实现销售收入 8,739,642.63 万元, 较上年同期增长 19.85%. 实现净利润 -7127.84 万元,较上年同期增长 -100.40%.报告期内,公司注重产品研发,在技术研发方面不断进步,产品优 质稳定.另一方面,公司管理层按照年度经营计划,坚持以市场需求为导向,专注于主营业务的稳健发 展.在增强自身盈利能力和抗风险能力的同时,进一步完善经营管理体系,其中,以增强自主知识产权 的研发和创新能力为重点,各项技术研发和市场拓展工作同步进行,使得研发工作取得了较大的提升, 为公司的业务发展奠定了基础. 1.资产负债项目重大变动分析: 应收账款增加:应收账款期末余额 15,951,000.36 元,比期初增加了 10.09%,主要原因是本期内 公司加大销售力度,拓宽销售渠道,销售收入大幅增长,且部分销售尚未全部回款. 预付账款增加:预付账款期末余额 1,209,347.34 元,比期初增加了 2.02%,主要原因是公司规模 增大,议价能力增强,增加了采购量. 固定资产净值增加:固定资产期末余额 3,980,871.90 元,比期初增加了 18.86%,主要原因是本期 内公司加大研发投入,扩充和完善研发建设,采购了工作站等研发设备.公司为了提高整体效率,新购 了车辆等固定资产. 预收账款增加:预收账款期末余额 4,608,848.77 元,比期初增加了 89.66%,主要原因是随着电改 的推进,企业对电力需求侧的市场需求增强,前半年签定的合同收到的预付款比上年增加,由于项目尚未 执行完毕,预收账款相应增加. 2.营业情况分析: 营业收入增加:本期实现营业收入 8,739,642.63 元,比上年同期增加 19.85%,主要原因是公司扩 大销售规模,业务量增大. 营业成本增加:本期营业成本 4,735,774.00 元,比上年同期增加 26.18%,主要原因是项目增多导 致营业成本相应增加, 且本期价格较低产品的比重有所增加,整体售价有所下降,导致营业成本增幅 基本与营业收入增幅持平. 公告编号:2018-050

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