编辑: 645135144 2016-12-11

2014 年度,公司防务产品订货继续保持增长态势,其中接产某大型武 器系统,奠定公司大型武器系统总装地位;

精确制导系列产品,积极开展 不同型号扩展创新研制,形成用于不同作战领域的精确制导炮弹、导弹、 炸弹的导引头系列产品,实现在常规武器装备、多使用平台应用领域的突 破;

光电信息装备领域,开展技术创新研发,为公司在新一代航空机型上 装机奠定基础.2014 年,公司通过开展科技研发,提升产品科技含量,坚7持以军品市场为导向,在保证军品市场地位稳定的基础上,订货有所增长, 确保了公司稳定发展. 公司光电材料与器件产品在光学市场下滑情况下,产品销量同比增加 4%,稳定了市场占有,目前,新华光公司的核心生产工艺技术达到国内先 进水平,产品质量达到国内领先水平. (4) 主要销售客户的情况

2014 年度,公司前五名销售客户情况见下表: 单位:万元 客户名称 本期数 上年同期数 变动额 变动率(%) 军品业务合作方 63,900 59,200 4,700 7.94 兵器集团附属企业 28,706 25,275 3,431 13.57 兵器集团附属企业 22,746 18,427 4,318 23.44 军品业务合作方 6,498 6,498 - - 军品业务合作方 6,216 3,237 2,979 92.03 合计 128,065 112,637 15,428 13.70

2014 年度,公司前五名销售客户实现收入 128,065 万元,同比增长 13.7%,均为防务产品销售客户,防务公司主要客户为兵器集团附属企业和 其他军品业务合作方,防务公司客户基本保持稳定.新华光公司主要客户 为国内外光学镜片加工工厂,国内主要分布在广东、长三角、成都周边、 昆明、南阳、江西等国内光学企业集散地,国外则包括美国、日本、欧洲、 韩国、东南亚.

3、成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 工业 1,529,589,753.47 1,465,134,199.41 4.40

8 直接材料 1,185,312,493.36 77.49 1,109,800,906.43 75.75 6.80 燃料动力 27,313,001.20 1.79 29,867,748.01 2.04 -8.55 直接人工 111,245,423.28 7.27 107,035,144.90 7.31 3.93 专用费用 82,089,648.54 5.37 94,999,198.88 6.48 -13.59 废品损失 11,279,667.98 0.74 15,169,160.46 1.04 -25.64 制造费用 112,349,519.11 7.35 108,262,040.73 7.39 3.78 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 防务 产品 1,246,160,183.46 1,178,940,166.68 5.70 其中: 直接材料 1,010,276,729.68 81.07 929,431,888.96 78.84 8.70 燃料动力 5,827,758.94 0.47 7,589,305.62 0.64 -23.21 直接人工 63,259,422.63 5.08 63,805,510.45 5.41 -0.86 专用费用 81,280,366.63 6.52 94,266,673.84 8.00 -13.78 废品损失 2,338,842.66 0.19 4,051,278.84 0.34 -42.27 制造费用 83,177,062.92 6.67 79,795,508.98 6.77 4.24 光电材 料与 器件 280,237,159.13 282,491,734.77 -0.80 其中: 直接材料 191,846,387.88 68.46 195,515,510.24 69.21 -1.88 燃料动力 20,376,992.95 7.27 20,974,556.45 7.42 -2.85 直接人工 36,873,292.59 13.16 32,089,835.73 11.36 14.91 专用费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 废品损失 8,940,825.32 3.19 11,094,743.93 3.93 -19.41 制造费用 22,199,660.39 7.92 22,817,088.42 8.08 -2.71

2014 年度,公司主营成本 152,959 万元,同比增长 4.4%,低于收入增 长比例, 影响产品综合毛利率同比增长 0.97 个百分点, 产品盈利能力提升. 从产品成本构成项目同比变动情况看,直接材料同比增长 6.8%,主要是总 装类产品的材料费比重高;

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