编辑: 山南水北 2022-12-13
1 乌鲁木齐市城市客运统管办公室

2018 年 部门预算公开

2 目录第一部分 乌鲁木齐市城市客运统管办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况 第二部分

2018 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算 三公 经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表 第三部分

2018 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市城市客运统管办公室

2018 年收支预算 情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市城市客运统管办公室

2018 年收入预算 情况说明

三、关于乌鲁木齐市城市客运统管办公室

2018 年支出预算 情况说明

四、关于乌鲁木齐市城市客运统管办公室

2018 年财政拨款 收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市交通运输局

2018 年一般公共预算当年 拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市城市客运统管办公室

2018 年一般公共 预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市城市客运统管办公室

2018 年项目支出 情况说明

八、关于乌鲁木齐市城市客运统管办公室

2018 年一般公共 预算 三公 经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市城市客运统管办公室

2018 年政府性基 金预算拨款情况说明

3

十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 乌鲁木齐市城市客运统管办公室单位概况

一、主要职能 乌鲁木齐市城市客运统管办公室为参照公务员管理的 事业单位,按照《乌鲁木齐市客运出租汽车管理条例》 、 《乌鲁木齐市城市公共汽车客运管理条例》开展工作,负 责客运出租汽车、公共汽车经营使用权的监督管理;

负责 客运出租汽车经营者、从业人员经营资质(资格)的审查 及规范化管理;

负责拟定并组织实施客运出租汽车公共服 务场(站、点)设置方案;

受理相关投诉,依法查处违法 营运行为.

二、机构设置及人员情况 乌鲁木齐市城市客运统管办公室无下属预算单位,下设10 个科室,分别是:办公室、法制宣传科、综合业务 科、违章处理科、公交管理科、信息技术应用科、稽查一 大队、稽查二大队、稽查三大队、稽查四大队. 乌鲁木齐市城市客运统管办公室编制数

86 人,实有人 数104 人,其中:在职

75 人,减少

2 人,在职人员转为退 休;

退休

28 人,增加

2 人,为在职人员转入.退休人员均 由社保发放工资津贴.

4 第二部分

2018 年部门预算公开表 表一: 部门收支总体情况表 编制部门:乌鲁木齐市城市客运统管办公室 单位:万元 收入支出项目预算数 功能分类 预算数 财政拨款(补助) 1,410.27

201 一般公共服务支出 一般公共预算 983.22

202 外交支出 政府性基金预算

203 国防支出 非税收入 427.05

204 公共安全支出 其他资金

205 教育支出 财政预算拨款结余结 转206 科学技术支出 结转

207 文化体育与传媒支出 结余

208 社会保障和就业支出 3.06

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育 支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出 1,407.21

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支 出227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出 收入总计1,410.27 支出合计1,410.27

5 表二: 部门收入总体情况表 编制部门:乌鲁木齐市城市客运统管办 单位:万元 单位代码 单位名称 合计财政拨款 其他资 金 财政预拨款 结余结转 小计 一般公共 预算 非税收 入拨款 小计 结转 合计 1410.27 1410.27 983.22 427.05

149003 乌鲁木齐市城 市客运统管办 1,410.27 1,410.27 983.22 427.05

6 表三: 部门支出总体情况表 填报部门:乌鲁木齐市城市客运统管办公室 单位:万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名 称 合计 基本支出 项目支出 类款项208 社会保障和就业 支出 3.06 3.06

05 行政事业单位 离退休 3.06 3.06

208 05

04 未归口管理 的行政单位离退 休3.06 3.06

214 交通运输支出 1,407.21 980.16 427.05

01 公路水路运输 1,407.21 980.16 427.05

214 01

01 行政运行(公路 水路运输) 980.16 980.16

214 01

12 公路运输管理 427.05 427.05

7 合计 1,410.27 983.22 427.05 表四: 财政拨款收支预算总体情况表 填报部门:乌鲁木齐市城市客运统管办公室 单位:万元财政拨款收入 财政拨款支出 项目合计 功能分类合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 财政拨款(补助) 1,410.27

201 一般公共服务支 出 一般公共预算 1,410.27

202 外交支出 政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒 支出

208 社会保障和就业 支出 3.06 3.06 3.06

209 社会保险基金支 出210 医疗卫生与计划 生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出 1,407.21 1,407.21 1,407.21

215 资源勘探信息等 支出

216 商业服务业等支 出217 金融支出

8 219 援助其他地区支 出220 国土资源气象等 支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支 出223 国有资本经营预 算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

230 转移性支出 收入总计1,410.27 支出总计1,410.27 1,410.27 1,410.27 表五: 一般公共预算支出情况表 填报部门:乌鲁木齐市城市客运统管办公室 单位:万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编 码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类款项208 社会保障和就业支出 3.06 3.06

05 行政事业单位离退休 3.06 3.06

208 05

04 未归口管理的行政 单位离退休 3.06 3.06

214 交通运输支出 1,407.21 980.16 427.05

01 公路水路运输 1,407.21 980.16 427.05

214 01

01 行政运行(公路水路运 输) 980.16 980.16

214 01

12 公路运输管理 427.05 427.05

9 合计 1,410.27 983.22 427.05 表六: 一般公共预算基本支出情况表 编制部门:乌鲁木齐市城市客运统管办公室 单位:万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目 编码 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 类款301 工资福利支出 820.76 820.76

30101 基本工资 268.38 268.38

30102 津贴补贴 263.53 263.53

30103 奖金 21.66 21.66

30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 109.37 109.37

30110 职工基本医疗保险缴费 59.34 59.34

30111 公务员医疗补助缴费 13.19 13.19

30112 其他社会保障缴费 4.37 4.37

30113 住房公积金 80.92 80.92

10 302 商品和服务支出 157.35 157.35

30201 办公费 6.46 6.46

30205 水费 1.00 1.00

30206 电费 6.00 6.00

30207 邮电费 3.50 3.50

30208 取暖费 16.03 16.03

30211 差旅费 3.00 3.00

30216 培训费 8.20 8.20

30217 公务接待费 0.88 0.88

30228 工会经费 10.94 10.94

30229 福利费 15.01 15.01

30239 其他交通费用 83.60 83.60

30299 其他商品和服务支出 2.73 2.73

303 对个人和家庭的补助 5.11 5.11

30302 退休费 1.61 1.61

30305 生活补助 0.44 0.44

30309 奖励金 3.06 3.06 合计 983.22 825.87 157.35 表七: 一般公共预算项目支出情况表 编制部门:乌鲁木齐市城市客运统管办公室 单位:万元科目编码科目 项目名称 项目支 出合计 工资福利支出商品和 服务支 出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本 性支 出 (基 本建 设) 资本性支出对企 业补 助 (基 本建 设) 对企业补助其他支出类款项214

01 12 公路运 输管理 网站维护

20 20

214 01

12 公路运 输管理 公交满意 度调查

16 16

214 01

12 公路运 输管理 非法营运 车辆拖车

120 120

11 停车费

214 01

12 公路运 输管理 打击非法 营运专项 经费

175 175

214 01

12 公路运 输管理 保洁服务 10.8 10.8

214 01

12 公路运 输管理 保安服务 57.6 57.6

214 01

12 公路运 输管理 制服更新 27.65 27.65 合计 427.05 427.05 表八: 一般公共预算 三公 经费支出情况表 编制单位:乌鲁木齐市城市客运统管办公室 单位:万元 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费0.88

0 0

0 0 0.88

12 表九: 政府性基金预算支出情况表 编制单位:乌鲁木齐市城市客运统管办公室 单位:万元 项目政府性基金预算支出 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类款项

13 合计 备注:乌鲁木齐市客运统管办

2018 年没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空 表 第三部分 乌鲁木齐市城市客运统管办公室

2018 年部 门预算情况说明

14 2018 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市城市客运统管办公室

2018 年收支 ........

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