编辑: hgtbkwd 2019-07-04

2018 年12 月31 日 同期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人王东辉、主管会计工作负责人崔光雨及会计机构负责人(会计主管人员)崔光雨保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 应收账款回收的风险 报告期内, 公司

2018 年应收账款净额为 120,933,116.79 元, 占期末合并报表资产总额比例的 56.64%.如果公司应收账款收 回不及时,将面临坏账损失风险.且报告期内及期末公司部分 客户存在未按合同约定的付款期限及时付款的情形,给公司现 金流带来一定的压力,同时也加大了坏账损失的风险.虽然公 司主要客户为政府平台单位或大型国有企业,实力雄厚且信誉 良好,实际发生坏账的风险较小,但未来如果个别客户出现财 务状况恶化或不能按期付款的情况,将会使公司面临坏账损失 及资产流动性的风险. 客户较为分散的风险 报告期内,公司每年前五名客户均不相同,公司存在客户 较为分散的风险.同时,由于客户较为分散且每年新增许多新 客户,公司需要对客户的资信情况等进行有效核实.如果公司 不能够维持良好的营销渠道,充分发挥自己的渠道优势和品牌 优势,或者不能对客户的资信等情况进行有效的了解和管理, 则存在一定的市场开拓风险和客户管理风险. 实际控制人治理不当的风险 报告期内,公司实际控制人为王东辉、王荣辉、王东福. 上述三人合计直接持有公司 4,060 万股,并占总股本的 68.16%, 三人均为公司董事,能够对公司的日常经营和重大决策产生重 大影响.上述三人可凭借其控制地位,影响公司人事、生产和 管理,如有决策不当,将会损害公司及中小股东的利益,造成 实际经营风险.

6 公司规范经营及治理风险 公司是由有限责任公司整体变更而来,在股份公司设立前, 公司的法人治理机制不完善,存在公司与关联方之间频繁资金 拆借且未经董事会、股东会审议通过的情形.报告期内部分销 售合同与采购合同对于付款条件等合同条款约定不清.公司存 在客户签收单及外销提单保留不完整等治理不规范的情形.股 份公司成立后,公司虽然逐步建立了治理机制,制定了一系列 制度,对上述不规范的情形进行了整改.但是股份公司成立时 间较短,随着公司经营规模、业务范围的不断扩大,特别是公 司股份进入全国中小企业股份转让系统转让后,资本市场对公 司治理提出了更高的要求,公司的经营与治理水平可能会影响 公司稳定、健康的发展. 原材料价格波动风险 公司原材料主要包括毛坯件(铸件) 、钢材、铜材、驱动系 统以及标准件、密封件等.报告期内供应商受环保、安全生产 等原因,原材料价格不稳定呈上升趋势.如果原材料价格未来 波动较大,将对公司的生产经营及盈利水平产生一定影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

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