编辑: 星野哀 2019-07-02
2019 年 江门高新区(江海区)区级 政 府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告 江门高新区(江海区)2018 年预算执行 情况和

2019 年预算草案的报告 ――2019 年1月30 日在江门市江海区 第十届人民代表大会第五次会议上 江门高新区财政局局长 江门市江海区财政局局长 各位代表: 受区人民政府委托, 现向大会报告高新区 (江海区)

2018 年预算执行情况和

2019 年预算草案,请予审议.

一、2018 年预算执行情况

(一)2018 年一般公共预算收支执行情况

2018 年全区一般公共预算收入完成 134,220 万元,为 年初预算数 133,370 万元的 100.64%,同比增长 11.7%. 全区一般公共预算支出完成 177,639 万元,为调整预 算数 177,478 万元的 100.09%,同比增长 20.16%.

2018 年全区一般公共预算收入加上税收返还、上级补 助、动用预算稳定调节基金、调入资金及上年结余等,与一 般公共预算支出、上解支出以及债券还本支出等相抵后,收陈诚支平衡. 1.高新区

2018 年一般预算收支情况

2018 年高新区一般公共预算收入完成 62,686 万元, 为年初预算数 62,910 万元的 99.64%,同比增长 13.22%. 一般公共预算支出完成31,247 万元,为调整预算数28,369 万元的 110.14%,同比增长 18.29%. 2.江海区

2018 年一般预算收支情况

2018 年江海区一般公共预算收入完成 71,534 万元, 为年初预算数 70,460 万元的 101.52%,同比增长 10.4%. 一般公共预算支出完成 146,392 万元,为调整预算数 149,109 万元的 98.18%,同比增长 20.57%. 一年来,财政部门按照区党委、区政府工作部署,采取 积极有效措施,加强预算收支管理.收入方面,由于一次性 税源支撑因素影响,2018 年上半年税收收入实现较快增长, 但随着环保、房地产政策的深度影响,以及国家不断出台减 税降费政策等因素制约,下半年财政收入增速逐步回落并进 入低速增长模式,这些因素将持续影响我区财政运行.支出 方面,财政部门通过进一步优化财政支出结构,强化资金统 筹力度,落实中央 八项规定 ,厉行节约,压缩一般性支 出,加大民生投入,切实解决底线民生、基本民生和热点民 生问题,区重点工作和重点项目保障到位. 在年度预算执行中,为保障上级出台的党建工作、 三 清三拆三整治 、扫黑除恶专项斗争及区的重大决策部署而 新增的支出,通过盘活资金、调整支出结构、调入预算稳定 调节基金等措施,调整一般公共预算支出安排.调整方案已 按规定报区人大常委会审议通过.全区

2018 年一般公共预 算总收入和总支出为初步预计数,具体收支及结余情况待决 算完成后向区人大常委会报告.

(二)政府性基金预算收支执行情况

2018 年基金预算收入完成 143,537 万元,为调整预算 数125,539 万元的 114.34%,同比下降 12.28%.其中,国 有土地使用权出让收入完成 128,109 万元,为调整预算数 115,000 万元的 111.4%,同比下降 20.82%.

2018 年基金预算支出完成 256,431 万元,为调整预算 数260,119 万元的 98.58%,同比增长 30.6%.

2018 年基金预算收入加上上年结余、上级补助收入和 新增债券收入等,与基金预算支出、上解支出等相抵后,收 支平衡. 在年度预算执行中,根据省下达我区新增专项债券的情 况,以及国家收紧房地产政策,土地需求下降,同时,结合 土地收储成本、城建支出进度等实际情况,需对基金预算收 支计划进行调整.调整方案已按规定报区人大常委会审议通 过.具体收支及结余情况待决算完成后向区人大常委会报 告.

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