编辑: LinDa_学友 2018-12-23

2003 年2月28 日至

2003 年8月23 日,90 万股冻结期为

2003 年3月6日至

2003 年9月6日,198.3333 万股冻结期为

2003 年3月4日至

2003 年9月4日),1670 万股股票被质押冻结,冻结期为

2003 年3月12 日至

2004 年2月29 日. ②前10 名股东中,第一大股东持有股份为国有股,与其他股东不存在关联关 系,第2―10 名股东为流通股股东,其股份变化为二级市场行为,公司未知其是 否存在关联关系.

4、控股股东情况介绍: 公司的控股股东是宣化工程机械集团有限公司,持有国家股 110,000,000 股,持股比例 66.67%,该公司法定代表人:王建军,注册资本:15000 万元. XuanHua Construction Machinery Co.,Ltd. - -

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第四节 董事、监事及高管人员情况

1、报告期内董事、监事、高级管理人员持股情况: 报告期内董事、监事、高级管理人员持股情况未发生变化.

2、报告期内董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况: 报告期内公司无董事、监事及高管人员的新聘或解聘情况. XuanHua Construction Machinery Co.,Ltd. - -

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第五节 管理层讨论及分析

一、公司财务状况和经营成果的简要分析: 报告期内公司经营稳健,财务状况明显改善,主要财务指标出现较大变化: 单位:人民币元 指标名称

2003 年6月31 日2002 年12 月31 日 增减(+-%) 总资产 826,372,443.14 809,797,755.40 2.05 股东权益(不含少数股东权益) 418,998,863.95 412,847,438.76 1.49 流动负债 406,825,849.96 396,234,570.23 2.67 指标名称

2003 年1-6 月2002 年1-6 月 增减(+-%) 主营业务利润 41,207,623.66 31,227,272.42 31.96 净利润 6,110,481.42 5,496,377.39 11.17 主营业务收入 290,129,370.28 186,736,988.38 55.37 管理费用 22,583,150.19 14,801,149.74 52.58 经营活动产生的现金流量净额 9,651,394.84 -65,362,988.13 1047.54

1、总资产比期初增长 2.05%,主要是由于今年上半年以来公司根据市场需 求,及时进行了产品结构调整,加大了对生产的投入,使产成品和在产品增加导 致存货有所增加.

2、股东权益比期初增长 1.49%,主要是由于报告期内实现的净利润使股东权 益有所增加.

3、流动负债比期初增长 2.67%,主要是由于一年内到期的长期借款转为短期 借款,以及为扩大生产增加新增贷款等原因的影响.

4、主营业务收入及主营业务利润分别比去年同期增长 55.37%和31.96%,主 要是由于报告期内产品销量大幅增长,主营业务收入的提高带动主营业务利润的 增长.

5、净利润比去年同期增长 11.17%,主要是由于主营业务利润增长的影响.

6、经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长,主要是由于报告期内加大了 货款的回笼力度,资金流入充裕,同时购买商品及接受劳务支付的现金同比减 少,导致经营活动产生的现金流量净额同比增加 7501.44 万元. XuanHua Construction Machinery Co.,Ltd. - -

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7、管理费用比去年同期增长 52.28%,主要是由于工资费用和无形资产摊销金 额的加大,导致管理费用出现较大幅度的增长.

二、报告期经营情况分析:

1、主营业务范围及经营情况: 公司所处行业为工程机械行业推土机制造业,主营推土机、装载机、挖掘机 及系列产品和配件的生产、销售,经营公司自产产品及相关技术的出口业务及原 辅材料、机械设备、零配件和相关技术的进口业务. 报告期内公司按照年初制定的 努力实现一项总体目标,积极推进两项改 革,加快三个结构调整,实施四项技术改造,全面落实五项工作举措 的经营宗 旨,坚持以经济效益为中心,积极调整营销策略,加大了新产品开发和现有产品 的结构调整力度,努力开拓市场,实现主营业务收入 29012.93 万元,比去年同期 增长 55.37%,净利润 611.05 万元,比去年同期增长 11.17%,完成产品产量 17946.9 吨,比去年同期增长 60.53%,产品的生产和销售分别创历史最好水平, 确保了公司的生产经营工作继续保持良好的增长趋势.

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