编辑: 黑豆奇酷 2018-05-20

140 人;

13 个下属预算单位共有行政编制

13 人、事业编制

719 人,合计

872 人.截至

2017 年12 月31 日, 省民政厅在编人数

781 人.具体人员情况见图 1-1. 图1-1 广东省民政厅在职人员情况

(三)部门整体支出情况 1.部门整体支出预算 根据《2017 年广东省民政厅部门预算》公开信息,2017 年 省民政厅收入预算 58,709.41 万元,其中:财政拨款 33,839.13 万元,占比 57.64%;

其他资金 24,870.28 万元,占比 42.36%. 按预算支出用途划分,基本支出预算 38,253.96 万元,占年度部 门整体支出预算 65.16%;

项目支出预算 20,455.45 万元,占年度 部门整体支出预算的 34.84%.具体支出预算情况见表 1-1. 表1-1 广东省民政厅

2017 年度部门支出预算情况 单位:万元 支出总预算 58,709.41 基本支出 38,253.96(65.16%) 工资福利支出:13,271.37 一般商品和服务支出:11,710.71 对个人和家庭的补助:9,513.41 其他资本性支出等:3,758.46 项目支出 20,455.45(34.84%) 行政事业类项目:4,301.90 基本建设类项目:3.208.00 其他类项目:12,945.55

2017 年度省民政厅部门预算(经调整后)总收入 98,464.81 万元,其中:财政拨款收入 58,863.78 万元(包括:一般公共预 算财政拨款 53,383.78 万元,政府性基金预算财政拨款 5,480 万元),事业收入 17,825.39 万元,经营收入 130.32 万元,其他 收入 840.67 万元,事业基金弥补收支差额 1,075.48 万元,年初 结转和结余 19,728.17 万元.具体收入安排情况见表 1-2. 表1-2

2017 年度调整后部门预算支出安排情况 单位:万元 一级科目 二级科目 财政拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入 年度收入合计 一般公共 服务支出 纪检监察事务 35.00 0.00 0.00 0.00 35.00 组织事务 762.78 0.00 0.00 0.00 762.78 社会保障 和就业 支出 民政管理事务 15,832.98 149.00 130.32 530.31 16,642.62 行政事业单位 离退休 7,661.78 0.00 0.00 0.00 7,661.78 抚恤 2,577.15 0.00 0.00 0.00 2,577.15 退役安置 164.30 0.00 0.00 20.00 184.30 社会福利 7,344.14 257.23 0.00 0.67 7,602.04 残疾人事业 55.68 0.00 0.00 0.00 55.68 自然灾害生活 救助 1,737.13 0.00 0.00 0.00 1,737.13 一级科目 二级科目 财政拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入 年度收入合计 最低生活保障 699.28 0.00 0.00 0.00 699.28 临时救助 6,122.10 0.00 0.00 88.95 6,211.05 其他社会保障 和就业支出 642.13 0.00 0.00 0.00 642.13 医疗卫生 与计划生 育支出 公立医院 8,692.33 17,419.16 0.00 200.33 26,311.82 计划生育事务 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 行政事业单位 医疗 113.99 0.00 0.00 0.00 113.99 医疗救助 525.00 0.00 0.00 0.00 525.00 节能环保 支出 环境保护管理 事务 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 农林水 支出 扶贫 371.00 0.00 0.00 0.00 371.00 其他支出 彩票公益金及 对应专项债务 收入安排支出 5,480.00 0.00 0.00 0.40 5,480.40 其他支出 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 合计 58,863.78 17,825.39 130.32 840.66 77,660.16 2.部门整体实际支出 根据《2017 年广东省民政厅部门决算》公开信息,2017 年 度省民政厅实际支出合计 76,519.08 万元.按支出用途划分,基 本支出 45,878.65 万元, 占总支出的 59.96%;

项目支出 30,592.81 万元,占总支出的 39.98%;

经营支出 47.62 万元,占总支出的 0.06%.具体实际支出科目情况见表 1-3. 表1-3

2017 年度部门实际支出情况 单位:万元 一级科目 二级科目 调整后预算数 支出数 基本支出 项目支出 经营支出 合计 一般公共服 纪检监察事 35.00 0.00 25.21 0.00 25.21 一级科目 二级科目 调整后预算数 支出数 基本支出 项目支出 经营支出 合计 务支出 务 组织事务 762.78 0.00 932.72 0.00 932.72 社会保障和 就业支出 民政管理事 务16,642.62 7,539.84 8,326.59 47.62 15,914.05 行政事业单 位离退休 7,661.78 7,800.39 91.10 0.00 7,891.49 抚恤 2,577.15 0.00 2,160.68 0.00 2,160.68 退役安置 184.30 0.00 168.90 0.00 168.90 社会福利 7,602.04 1,697.91 2,716.38 0.00 4,414.29 残疾人事业 55.68 0.00 55.68 0.00 55.68 自然灾害生 活救助 1,737.13 0.00 1,771.23 0.00 1,771.23 最低生活保 障699.28 0.00 788.19 0.00 788.19 临时救助 6,211.05 4,435.84 2,849.58 0.00 7,285.42 其他社会保 障和就业支 出642.13 0.00 255.70 0.00 255.70 医疗卫生与 计划生育 支出 公立医院 26,311.82 24,404.67 2,427.97 0.00 26,832.64 计划生育事 务5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 行政事业单 位医疗 113.99 0.00 89.80 0.00 89.80 医疗救助 525.00 0.00 525.00 0.00 525.00 节能环保支 出 环境保护管 理事务 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 农林水支出 扶贫 371.00 0.00 416.61 0.00 416.61 资源勘探信 息等支出 工业和信息 产业监督 0.00 0.00 51.37 0.00 51.37 其他支出 彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排支出 5,480.40 0.00 6,885.61 0.00 6,885.61 其他支出 40.00 0.00 49.50 0.00 49.50 合计 77,660.16 45,878.65 30,592.81 47.62 76,519.08 其中,财政拨款收入支出决算数 57,642.72 万元,包括:一 般公共预算财政拨款支出 50,757.10 万元,政府性基金预算财政 拨款 6,885.61 万元.具体财政拨款支出情况见表 1-

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