编辑: ddzhikoi 2017-04-03

6 C (I) 续聘境内审计机构 鉴於信永中和事务所为国内大型会计师事务所,为较多国内证券公司及A股上市 公司提供审计服务,在业务规模、执业质量和社会形象等方面处於国内领先地位.在 审计过程中,该所能够独立、客观、公正地履行审计职责,为本公司提供了较高质量 的审计服务,审计报告客观、真实地反映了本公司的财务状况和经营成果.为便於工 作衔接,拟续聘信永中和事务所担任公司2019年度外部审计师,负责根泄笠祷 计准则等提供相关的境内审计服务,聘期一年.2019年度含内部控制的审计审阅费用 合计人民币155万元 (其中:财务及专项监管报告审计费用人民币125万元,内部控制审 计费用人民币30万元) . (II) 续聘境外审计机构 鉴於罗兵咸永道会计师事务所是国际著名会计师事务所之一,为较多国内大型金 融企业及H股上市公司提供审计服务,在香港资本市场享有良好声誉.在审计过程中, 该所能够独立、客观、公正地履行审计职责,为本公司提供了较高质量的审计服务, 审计报告客观、真实地反映了本公司的财务状况和经营成果.为便於工作衔接,拟续 聘罗兵咸永道会计师事务所担任公司2019年度财务报告的境外审计机构,负责根 际财务报告准则等提供相关的审计及审阅服务,聘期一年.2019年度的审计审阅费用 合计人民币328万元 (其中年度审计费用人民币218万元、中期审阅费用人民币110万元) . 若新增审计内容等导致审计费用增加,提请股东大会授权董事会确定相关境内、 境外审计费用的调整事宜. 董事会已於2019年3月28日批准并决议提请股东於年度股东大会上审议,并如认为 合适,以普通决议案形式批准关於续聘2019年度境内、境外审计机构的议案. C

7 C IV. 2018年度董事考核及薪酬情........

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