编辑: 阿拉蕾 2019-08-03
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2019 年临沂市罗庄区 人民法院预算

2 目录第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分

2019 年部门预算表

一、收入支出预算总表(功能分类科目)

二、收入支出预算总表(经济分类科目)

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算 三公 经费支出预算表 第三部分

2019 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释

3 第一部分 部门概况

4

一、 主要职能 罗庄区人民法院成立于

1995 年2月,现辖临沂市罗庄区罗庄街 道、付庄街道、盛庄街道、册山街道、高都街道、沂堂镇、褚墩镇 和黄山镇,辖区总面积

500 平方公里,辖区人口

54 万.

罗庄区人民法院现有在职干警

115 人,聘用法警及书记员

38 人,劳务派遣

142 人,全部具有大专以上学历, 本科和研究生以上学 历占 90%以上.机关设纪检组、办公室、政治处(下设组织人事 科、教育培训科)、审判管理办公室、研究室、监察室、立案庭、 刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第 二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局(下设执行一庭、执行二 庭、执行三庭)、技术室、法警大队、机关服务中心、便民诉讼服 务中心,派出盛庄、开发区、付庄、册山、褚墩

5 处人民法庭. 临沂市罗庄区人民法院是国家审判机关, 对区人民代表大会及 其常务委员会负责并报告工作, 接受区人民代表大会及其常务委员 会的监督.其主要职责是:

(一) 依法审判法律规定区人民法院管辖的和其认为应当由本 院审判的刑事、民事、行政等第一审案件.

(二) 受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请, 对其中 确有错误的, 符合再审条件的决定再审. 审理市中级人民法院指令 再审的各类案件.

(三)依法行使司法执行权和司法决定权.

(四)依法承办由本院负责的司法技术鉴定工作.

(五)依法决定国家赔偿.

5

(六)对案件审理中发现的问题提出司法建议.

(七) 对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育, 组织 专业培训;

按照权限管理法官和其他工作人员.

(八)管理本院的有关经费和物资装备.

(九)领导本院的监察工作.

(十)按照权限管理本院所属事业单位、社会团体. (十一)处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件;

指导人民调解委员会的工作. (十二)在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律.

二、 部门预算单位构成 临沂市罗庄区人民法院预算 第二部分

2019 年部门预算表 收入支出预算总表(功能分类科目)

6 公开

01 表 单位:万元 收入支出项目行次 预算数 项目(按功能分类) 行次预算数

一、财政拨款收入

1 5153.29 合计

24 5153.29

二、上级补助收入

2 公共安全支出

25 4733.22

三、事业收入

3 法院

26 4733.22

四、经营收入

4 行政运行(法院)

27 2092.72

五、附属单位上缴收入

5 一般行政管理事务(法院)

28 124.28

六、其他收入

6 案件审判

29 1666.22

7 案件执行

30 50.00

8 两庭 建设

31 800.00

9 社会保障和就业支出

32 209.60

10 行政事业单位离退休

33 209.60

11 机关事业单位基本养老保险 缴费支出

34 209.60

12 卫生健康支出

35 63.57

13 行政事业单位医疗

36 63.57

14 行政单位医疗

37 56.95

15 事业单位医疗

37 6.62

16 住房保障支出

39 146.90

17 住房改革支出

40 146.90

18 住房公积金

41 146.90 本年收入合计

19 5153.29

44 用事业基金弥补收支差 额20

43 上年结转和结余

21 年末结转和结余

44 22

45 合计

23 5153.29 合计

46 5153.29 收入支出预算总表(经济分类科目)

7 公开

02 表 单位:万元 收入支出项目行次预算数 项目(按经济分类) 行次预算数

一、财政拨款收入

1 5153.29 合计

34 5153.29

二、上级补助收入

2 工资福利支出

35 1823.68

三、事业收入

3 基本工资

36 451.23

四、经营收入

4 津贴补贴

37 789.23

五、附属单位上缴收入

5 奖金

38 101.20

六、其他收入

6 机关事业单位基本养老保险

39 209.60

7 职工基本医疗保险缴费

40 63.57

8 其他社会保障缴费

41 3.19

9 住房公积金

42 146.90

10 其他工资福利支出

43 58.56

11 商品和服务支出

44 2148.69

12 办公费

45 27.74

13 水费 8.00

14 电费 82.00

15 物业管理费

46 124.28

16 公务接待费

47 2.00

17 劳务费

48 965.50

18 工会经费 51.45

19 公务用车运行维护费

49 67.00

20 其他交通费用

50 70.00

21 其他商品和服务支出

51 750.72

22 对个人和家庭的补助

52 380.92

23 退休费

53 4.85

24 生活补助

54 1.87

25 医疗费补助

55 9.64

26 奖励金

56 360.00

27 其他对个人和家庭的补助支出

57 4.56

28 资本性支出

58 800.00 本年收入合计

29 5153.29 房屋建筑物购建

62 800.00 用事业基金弥补收支差额

30 本年支出合计

63 5153.29 上年结转和结余

31 结余分配

64 32 年末结转和结余

65 合计

33 5153.29 合计

66 5153.29

8 收入预算表 公开

03 表 单位:万元 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 类款项合计5153.29 5153.29

204 公共安全支出 4733.22 4733.22

05 法院 4733.22 4733.22

204 05

01 行政运行(法院) 2092.72 2092.72

204 05

02 一般行政管理事务(法院) 124.28 124.28

204 05

04 案件审判 1666.22 1666.22

204 05

05 案件执行 50.00 50.00

204 05

06 两庭 建设 800.00 800.00

208 社会保障和就业支出 209.60 209.60

05 行政事业单位离退休 209.60 209.60

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 209.60 209.60

210 卫生健康支出 63.57 63.57

11 行政事业单位医疗 63.57 63.57

210 11

01 行政单位医疗 56.95 56.95

210 11

02 事业单位医疗 6.62 6.62

221 住房保障支出 146.90 146.90

02 住房改革支出 146.90 146.90

221 02

01 住房公积金 146.90 146.90

9 支出预算表 公开

04 表 单位:万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助支出 类款项合计5153.29 2512.79 2640.50

204 公共安全支出 4733.22 2092.72 2640.50

05 法院 4733.22 2092.72 2640.50

204 05

01 行政运行(法院) 2092.72 2092.72

204 05

02 一般行政管理事务(法院) 124.28 124.28

204 05

04 案件审判 1666.22 1666.22

204 05

05 案件执行 50.00 50.00

204 05

06 两庭 建设 800.00 800.00

208 社会保障和就业支出 209.60 209.60

05 行政事业单位离退休 209.60 209.60

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 209.60 209.60

210 卫生健康支出 63.57 63.57

11 行政事业单位医疗 63.57 63.57

210 11

01 行政单位医疗 56.95 56.95

210 11

02 事业单位医疗 6.62 6.62

221 住房保障支出 146.90 146.90

02 住房改革支出 146.90 146.90

221 02

01 住房公积金 146.90 146.90

10 财政拨款收入支出预算总表 公开

05 表 单位:万元 收入 支出 项目金额 项目合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算财政拨 款

一、一般公共预算财政拨款 5153.29

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出 4733.22 4733.22

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出 209.60 209.60

九、卫生健康支出 63.57 63.57

十、节能环保支出 十

一、住房保障支出 146.90 146.90 十

二、粮油物资储备支出 十

三、债务还本支出 十

四、债务付息支出 十

五、债务发行费用支出 本年收入合计 5153.29 本年支出合计 5153.29 5153.29 年初财政拨款结转和结余 年末结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 合计 5153.29 合计 5153.29 5153.29

11 一般公共预算支出预算表 公开

06 表 单位:万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类款项合计 5153.29 2512.79 2640.50

204 公共安全支出 4733.22 2092.72 2640.50

05 法院 4733.22 2092.72 2640.50

204 05

01 行政运行(法院) 2092.72 2092.72

204 05

02 一般行政管理事务(法院) 124.28 124.28

204 05

04 案件审判 1666.22 1666.22

204 05

05 案件执行 50.00 50.00

204 05

06 两庭 建设 800.00 800.00

208 社会保障和就业支出 209.60 209.60

05 行政事业单位离退休 209.60 209.60

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 209.60 209.60

210 卫生健康支出 63.57 63.57

11 行政事业单位医疗 63.57 63.57

210 11

01 行政单位医疗 56.95 56.95

210 11

02 事业单位医疗 6.62 6.62

221 住房保障支出 146.90 146.90

02 住房改革支出 146.90 146.90

221 02

01 住房公积金 146.90 146.90

12 一般公共预算基本支出预算表 公开

07 表 单位:万元 经济分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费 类款合计 2512.79 2204.60 308.19

301 工资福利支出 1823.68 1823.68

301 30101 基本工资 451.43 451.43

301 30102 津贴补贴 789.23 789.23

301 30103 奖金 101.20 101.20

301 30108 机关事业单位基本养老保险 209.60 209.60

301 30110 职工基本医疗保险缴费 63.57 63.57

301 30112 其他社会保障缴费 3.19 3.19

301 30113 住房公积金 146.90 146.90

301 30199 其他工资福利支出 58.56 58.56

302 商品和服务支出 308.19 308.19

302 30201 办公费 27.74 27.74

302 30205 水费 8.00 8.00

302 30206 电费 82.00 82.00

302 30217 公务接待费 2.00 2.00

302 30228 工会经费 51.45 51.45

302 30231 公务用车运行维护费 67.00 67.00

302 30239 其他交通费用 70.00 70.00

303 对个人和家庭的补助 380.92 380.92

13 303

30302 退休费 4.85 4.85

303 30305 生活补助 1.87 1.87

303 30307 医疗费补助 9.64 9.64

303 30309 奖励金 360.00 360.00

303 30399 其他对个人和家庭的补助支出 4.56 4.56 政府性基金预算收入支出预算表 公开

08 表 单位:万元 注:因无政府性基金预算收入和支出,该表数据都为 0. 科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 小计基本支出 项目支出 类款项合计无14

2019 年政府采购预算表 公开

09 表 单位:万元 科目编码 科目名称 单位编码 单位名称 资金来源总计 财政拨款 财政专 户管理 资金 其他自 有资金 上年结转 类款项合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资 本经营 预算

1 2

3 4

5 6

7 8 合计 924.28 924.28 924.28

027001 法院机关 924.28 924.28 924.28 公共安全支出 924.28 924.28 924.28

05 法院 924.28 924.28 924.28

204 05

02 一般行政管理事 务124.28 124.28 124.28

15 204

05 06 两庭 建设 800.00 800.00 800.00 注:无数据填零,请不要删除. -

16 - 一般公共预算 三公 经费支出预算表 公开

10 表 单位名称:法院 单位:万元 合计 因公出国 (境)经费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车运行 维护费

1 2

3 4

5 6 69.00

0 67.00

0 67.00 2.00 -

17 - 第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明 -

18 -

一、2019 年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2019 年收入总计 5153.29 万元,比2018 ........

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