编辑: 雷昨昀 2014-12-14

30933 万 元的 112.16%,同比增支

4649 万元,增幅 15.47%.

5、科学技术支出

957 万元,完成年初预算计划

1685 万 元的 56.8%,同比增支

61 万元, 增幅 6.81%.

6、文化体育与传媒支出

2080 万元,完成年初预算计划

925 万元的 224.86%,同比增支

44 万元,增幅 2.16%.

7、社会保障和就业支出

21464 万元,完成年初预算计 划13185 万元的 162.79%, 同比增支

5758 万元,增幅 36.66%.

8、 医疗卫生支出

27434 万元, 完成年初预算计划

25466 万元 107.73%,同比减支

192 万元, 减幅 0.69%.

9、节能环保支出

5487 万元,完成年初预算计划

3170 万元的 173.09%,同比增支

3901 万元, 增幅 245.96%.

10、城乡社区事务支出

9265 万元,完成年初预算计划

6438 万元的 143.92%,同比减支

5811 万元,减幅 38.54%.

11、农林水事务支出

13161 万元,完成年初预算计划

11538 万元的 114.07%,同比增支

912 万元,增幅 7.45%.

12、 交通运输支出

5925 万元, 完成年初预算计划

10952 万元的 54.1%,同比减支

214 万元, 减幅 3.49%.

13、资源勘探电力信息等支出

416 万元,完成年初预算 计划

4100 万元的 10.15%, 同比减支

5067 万元,减幅 92.41%.

14、商业服务业等事务支出

493 万元,完成年初预算计 划668 万元的 73.75%,同比增支

355 万元, 增幅 257.25%.

15、国土海洋气象支出

2028 万元,完成年初预算计划

592 万元的 342.48%,同比增支

1791 万元,增幅 755.7%.

16、住房保障支出

1770 万元,完成年初预算计划

355 万元的 497.92%.同比减支

469 万元,减幅 20.95%.

17、粮油物资储备事务支出

272 万元,完成年初预算计 划222 万元的 122.52%.同比减支

95 万元, 减幅 25.89%.

18、其他支出

30 万元.同比增支

30 万元.

19、债务付息支出

1006 万元,完成年初预算计划

800 万元的 125.75%.同比增支

267 万元, 增幅 36.13%. 按照现行财政管理体制,2018 年全区公共预算收入

24524 万元,加上上级补助收入

119299 万元(其中返还性补 助25299 万元,一般转移支付补助

62492 万元,专款及一次 性补助

31508 万元),上年结余

40291 万元,调入资金

7905 万元,债务转贷收入

383 万元,调入预算稳定调节基金

2275 万元,2018 年全区财政总收入

194677 万元.2018 年全区公 共预算支出

145614 万元,加上上解上级支出

9788 万元,债 务还本支出

383 万元,补充预算稳定调节基金

4358 万元和 年终结余

34534 万元,

2018 年全区财政总支出

194677 万元.

2018 年全区财政收支结余

34534 万元,其中:结转下年支出

34534 万元,本级净结余

0 万元.

(二)政府性基金预算执行情况 2018年全区纳入预算管理的政府性基金收入完成

842 万元,加上上级补助收入

1405 万元,政府性基金预算上年结 余11973 万元,债务转贷收入

18980 万元,2018 年收入总计 为33200 万元.2018 年政府性基金支出

22939 万元,调出资 金7905 万元,年终结余

2356 万元.

(三)社会保险基金预算执行情况

2018 年全区社保基金收入

49412 万元,比年初预算增 收4088.83 万元,主要是从对行政事业单位实行新的基本养 老制度,企业职工基本养老保险基金收入年初由市级统筹, 年末在区本级体现收入.2018 年全区社会保障基金支出

55630 万元,比年初预算增支 6574.2 万元,主要是实行新的 养老制度后,企业职工基本养老保险基金支出年初由市级统 筹,年末在区本级体现支出和城乡居民基本养老保险基金支 出增大.

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