编辑: QQ215851406 2019-08-31

2018 年预算 [50201]办公经费 [30201]办公费 9.02 [50201]办公经费 [30205]水费 1.35 [50201]办公经费 [30206]电费 5.00 [50201]办公经费 [30207]邮电费 0.05 [50201]办公经费 [30211]差旅费 0.30 [50201]办公经费 [30228]工会经费 4.63 [50201]办公经费 [30229]福利费 1.29 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 23.42 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 0.10 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 6.00 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 1.55 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 179.52 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 26.34 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 7.92 表6一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目) 单位名称: 中共江门市委统战部 单位:万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目

2018 年预算 [50905]离退休费 [30301]离休费 89.76 [50905]离退休费 [30302]退休费 55.50 表7一般公共预算 三公 经费支出情况表 单位名称: 中共江门市委统战部 单位:万元 项目2018 年预算 三公 经费 16.20 其中:

(一)因公出国(境)支出 0.00

(二)公务用车购置及运行维护支出 6.00 1.公务用车购置 0.00 2.公务用车运行维护费 6.00

(三)公务接待费支出 10.20 注: 三公 经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费.其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务 出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;

公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用. 表82018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称: 中共江门市委统战部 单位:万元 功能科目名称 政府性基金预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出 无0.00 0.00 0.00 注:本级无政府性基金预算支出. 第三部分

2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1075.33 万元,比上年 增加 162.59 万元, 增长 17.81 %,主要原因是 在职及退休人员 工资福利收入增加 ;

支出预算 1075.33 万元,比上年 增加162.59 万元, 增长 17.81 %,主要原因是 在职及九月 份 员工资福利支出增加) .

二、 三公 经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排 三公 经费 16.20 万元,比上年 增加 0.00 万元, 增长 0.00 %,主要原因是 与 上年持平,无增减变化) .其中:因公出国(境)费0.00 万元,比上年 增加 0.00 万元, 增长 0.00 %,主要原因是 根据 零基预算 原则,因公出国(境)经费实行切块管理. 对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的单位,由市财 政部门在因公出国(境)经费总控制数的额度内统筹安排给 出访单位使用,不列入本部门年初预算反映 ;

公务用车购 置及运行费 6.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务 用车运行维护费 6.00 万元) , 比上年 增加 0.00 万元, 增长0.00 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化) ;

公务 接待费 10.20 万元,比上年 0.00 万元, 增长 0.00 %,主 要原因是 与上年持平,无增减变化) .

三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用.

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