编辑: Cerise银子 2019-12-24
2018 年中共东营市委东营 港经济开发区工作委员会 组宣部部门预算 ―

1 ― 目录第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分

2018 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表

八、政府采购预算表

九、一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分

2018 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 ―

2 ― 第一部分 部门概况 ―

3 ―

一、 主要职能 (1)负责对党工委、管委会管理的领导班子及领导干部的考 察,并提出调整配备的意见和建议;

办理党工委管理干部的任 免、工资、待遇、退休审批手续;

负责干部选拔任用备案及监 督检查工作.

(2)研究制订干部队伍建设的总体规划,指导领导班子和领 导干部思想作风建设;

制定干部教育工作总体规划和有关政策, 组织开展干部及人才教育培训工作. (3)负责老干部宏观管理和综合服务工作. (4)负责干部出国、出境政审工作. (5)贯彻执行党和国家、省市有关人力资源和社会保障工作 的方针、政策和法律、法规,编制全区人力资源和社会保障工 作总体规划和年度计划,并组织实施和监督执行. (6) 管理全区行政奖励表彰和全区机关事业单位工作人员的 考核工作;

负责有关惩戒与申诉控告工作. (7)负责享受政府特殊津贴和有突出贡献的专家、专业技术 拔尖人才、学科(技术)带头人等高层次专家的引进、推荐、 选拔及综合管理服务工作;

负责博士后科研工作站和院士工作 站的管理服务工作;

组织指导机关事业单位工人技术等级考核 工作;

负责全区专业技术人员考核管理和继续教育工作. (8)负责管委会机关事业单位工作人员的宏观规划、结构调 整和宏观管理,编制机关事业单位的人员和工资计划;

负责管 ―

4 ― 委会下属事业单位的岗位设置、聘用工作,承办管委会机关事 业单位科级及以下干部的调配、交流及安置事宜;

研究确定年 度事业单位人员招聘计划并组织实施;

研究确定临时用工计划, 以劳务派遣形式招聘临时用工. (9)对全区企业职工工资和收入分配进行宏观指导,研究制 定全区企业职工工资的宏观政策、措施及企业工资指导线的有 关政策、标准;

督导落实行业工资收入调节政策,发布劳动力 市场工资指导价位;

参与制定国有企业经营者收入分配政策;

审核区属企业工资总额和区属企业主要负责人工资标准. (10)负责全区人才工作,研究制定人才发展规划,制定全 区人才引进、培养、激励政策. (11)研究制定并组织实施劳动关系调整的有关规则;

组织 实施劳动合同、集体合同制度,负责全区劳动监察、劳动信访、 劳动仲裁等工作并监督检查;

组织实施企业职工工作时间、休 息休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策;

代表管委会 行使劳动和社会保险的监督检查职权;

综合管理全区人事争议 仲裁工作. (12)研究制定全区企业在职人员技能培训、失业人员基本 生活保障和再就业培训的规划、政策,组织实施再就业工程. (13)负责管理全区机关、企事业单位职工养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险和农村养老保险工作;

负责全区社 会保险制度改革及保险基金统筹管理工作,组织推动社会保险 ―

5 ― 服务体系建设. (14)审核管理全区各部门职能配置及调整事宜,协调各部 门之间的职责分工;

审核管理各事业单位的机构设置、职责范 围、人员编制、领导职数和经费管理等形式;

承办各部门及事 业单位的设立、调整、撤销、编制核定等有关事宜. (15)研究制定全区事业单位管理体制和改革方案,并组织 实施;

负责事业单位登记管理日常工作. (16)贯彻落实中央、省、市委和党工委关于宣传思想政治 工作的指导方针,规划部署全区思想政治工作、企业文化建设. (17)负责全区对外宣传工作,组织指导全区理论研究、理 论教育和理论宣传工作. (18)组织、协调全区精神文明建设工作,制定和实施有关 政策、法规,规划、部署全局性精神文明活动. (19)研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设. (20)规划、协调和指导党员教育工作,主管党员的管理和 发展工作. (21)组织开展新时期党的建设理论研究,探索各类新型经 济社会组织中党组织的设置和活动方式. (22) 完成党工委、管委会交办的其他工作. ―

6 ―

二、部门预算单位构成 组宣部为东营港经济开发区管理委员会内设部门,无下 属二级单位. ―

7 ― 第二部分

2018 年部门预算表 ―

8 ― 部门公开表

1 表1. 收支预算总表 单位:万元 收入支出项目2018 年预算 项目2018 年预算

一、财政拨款 298.5

一、一般公共服务支出 298.5 一般公共预算 298.5

二、外交支出 政府性基金预算

三、国防支出 国有资本经营预算

四、公共安全支出

二、财政专户管理资金

五、教育支出

三、事业收入

六、科学技术支出

四、事业单位经营收入

七、文化体育与传媒支出

五、其他收入

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出 十

一、城乡社区支出 十

二、农林水支出 十

三、交通运输支出 十

四、资源勘探信息等支出 十

五、商业服务业等支出 十

六、金融支出 十

七、援助其他地区支出 十

八、国土海洋气象等支出 十

九、住房保障支出 二

十、粮油物资储备支出 二十

一、预备费 二十

二、其他支出 本年收入合计 298.5 本年支出合计 298.5

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额 结转下年

九、上年结转 收入总计 298.5 支出总计 298.5 ―

9 ― 部门公开表

2 表2.收入预算表 科目编码 单位编 码 单位和科目 名称 合计 财政拨款 财政 专户 管理 资金 事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转类款项小计 一般公共预算 政府性基金预算国有资本经营预算经费拨 款(补助) 预算内投资专项收入行政事业性收费罚没收入国有资 源(资产)有 偿使用 收入 其他收入政府性 基金转 列一般 公共预 算收入 中央一 般性转 移支付

101103 组宣部 298.5 298.5 298.5

201 一般公共服 务支出 298.5 298.5 298.5

99 其他一般公 共服务支出

10 10

10 99

99 其他一般公 共服务支出

10 10

10 32 组织事务 288.5 288.5 288.5

32 02 一般行政管 理事务 288.5 288.5 288.5 ―

10 ― 部门公开表

3 表3. 支出预算表 单位:万元 科目编码 单位编码 单位和科目名称 总计基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上 级支出 类款项101103 组宣部 298.5

10 288.5

201 一般公共服务支出 298.5

10 288.5

99 其他一般公共服务 支出

10 10

99 99 其他一般公共服务 支出

10 10

32 组织事务 288.5 288.5

32 02 一般行政管理事务 288.5 288.5 ―

11 ― 部门公开表

4 表4.财政拨款收支预算表 单位:万元 收入支出项目2018 年预算 项目2018 年预算 总计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算

一、一般公共预算 298.5

一、一般公共服务支出 298.5 298.5

二、政府性基金预算

二、国防支出

三、国有资本经营预算

三、公共安全支出

四、教育支出

五、科学技术支出

六、文化体育与传媒支出

七、社会保障和就业支出

八、 医疗卫生与计划生育支出

九、节能环保支出

十、城乡社区支出 十

一、农林水支出 十

二、其他支出 本年收入合计298.5 本年支出合计298.5 298.5 ―

12 ― 部门公开表

5 表5. 一般公共预算支出表 单位:万元 科目编码 单位编码 单位名称 和科目 合计基本支出 项目支出 类款项小计工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 日常公用 支出

101103 组宣部 298.5 298.5

1 9 288.5

201 一般公共服 务支出 298.5 298.5

1 9 288.5

99 其他一 般公共服 务支出

10 10

1 9

99 99 其他一 般公共服 务支出

10 10

1 9

32 组织事务 288.5 288.5

32 02 一般行政 管理事务 288.5 288.5 ―

13 ― 部门公开表

6 表6.政府性基金预算支出表 单位:万元 科目编码 单位编码 单位和科目名称 合计2018 年预算 类款项小计 基本支出 项目支出 注:组宣部

2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 ―

14 ― 部门公开表

7 表7.财政拨款安排的基本支出预算表 单位:万元 科目编码 经济分类科目名称

2018 年预算 金额 其中: 一般公共预算安 排 总计

10 10

30201 办公费

2 2

30202 印刷费

2 2

30211 差旅费

4 4

30299 其他商品和服务支出

1 1

30399 其他对个人和家庭的补助

1 1 ―

15 ― 部门公开表

8 表8.政府采购预算表 单位:万元 科目编码 科目名称 单位编 码 单位名称 资金来源总计 财政拨款 财政专户 管理资金 其他自有 资金 上年结转 类款项合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算

101103 组宣部 18.5 18.5 18.5

201 一般公共服务 支出 18.5 18.5 18.5

32 组织事务 18.5 18.5 18.5

32 02 一般行政管 理事务 18.5 18.5 18.5 ―

16 ― 部门公开表

9 表9.一般公共预算 三公 经费支出表 单位:万元 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 维护费

0 0

0 0

0 0 ―

17 ― 第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明 ―

18 ―

一、2018 年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018 年收入预算为 298.5 万元,其中:财政拨款 298.5 万元,占100 %,财政专户管理资金

0 万元,占0%,上年结 转0万元,占0%.比上年减少 53.41 万元,其中财政拨款 减少 53.41 万元,财政专户管理资金减少

0 万元,上年结转 增加(或减少)0 万元.

2018 年支出预算为 298.5 万元, 其中: 基本支出

10 万元,占3%,项目支出 288.5 万元,占97 %,事业单位经营 支出

0 万元,占0%,上缴上级支出

0 万元,占0%.比上 年减少 53.41 万元,其中基本支出减少 4.91 万元,项目支 出减少 48.5 万元.

(二)财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 298.5 万元,其中:一般公 共预算 298.5 万元,占100 %;

政府性基金预算

0 万元,占0%;

国有资本经营预算

0 万元,占0%;

上年结转收入

0 万 元占

0 %.

2018 年财政拨款支出预算为 298.5 万元,其中:一般公 共服务(类)支出 298.5 万元,占100%.

(三)一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 298.5 万元, 比上年下降 15.18 %,主要是单位工作人员减少

2 人,新增项目与减少 项目持平,但金额比减少项目同比下降,其他延续性项目经 ―

19 ― 费同比

2017 年有所下降,包括党建工作经费、干部档案数 字化建设费用、2018 年招聘人员经费、广告牌租赁费.

2018 年当年一般公共预算支出预算为 298.5 万元, 比上 年下降 15.18 %,其中:一般公共服务(类)支出 298.5 万元,占100 %. 具体情况如下:

1、一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理 事务(项)支出 288.5 万元,比上年下降

14 %,主要是新 增项目与减少项目持平,但金额比减少项目同比下降,其他 延续性项目经费同比

2017 年有所下降,包括党建工作经费、 干部档案数字化建设费用、2018 年招聘人员经费、广告牌租 赁费.

2、一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其................

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