编辑: 静看花开花落 2019-11-22
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2017 年韶关市政府投资建设项目 代建管理局决算公开报告

2 目录第一部分 韶关市政府投资建设项目代建管理局 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成 第二部分 韶关市政府投资建设项目代建管理局

2017 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 韶关市政府投资建设项目代建管理局

2017 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释

3 第一部分 韶关市政府投资建设项目代建管理局 概况

(一)部门主要职责 韶关市政府投资建设项目代建管理局 (以下简称市代建局) 是主管项目建设期间受市政府委托行使业主职能工作的职能部 门.

主要职责:项目建设期间受市政府委托行使业主职能,负责 政府投资建设的非经营性工程项目的组织实施和管理工作. 负责 拟订政府投资项目年度建设计划,编制年度基本建设支出预算, 参与编制市政府城市建设资金统筹使用计划. 会同项目使用单位 负责工程立项、规划选址、土地使用等前期准备工作;

负责办理 项目开工前的法定建设手续.承担工程建设的招标工作,确定参 (代)建单位,履行项目法人职责. 负责编制工程建设用款计 划,审核参(代)建单位的资金拨付申请,并办理资金支付手续. 负责协调参(代)建单位和使用单位的关系,将参(代)建过程 中发生的违法、违规行为报告有关行政主管部门.组织工程的竣 工验收,负责项目竣工决算及资产移交.承担工程资料档案移交 工作,负责政府投资项目储备和研究工作.承办市委、市政府交 办的其他事项.

(二)部门决算单位构成 按照部门决算编报要求,2017 年决算组成单位共

1 个,是 市代建局,内设机构十个科室,分别是:办公室、计划财务科、

4 合同预算科、规划技术科、房建一科、房建二科、市政一科、市 政二科、市政三科、市政四科,下属单位为韶关市市政建设工程 管理中心.

5 第二部分 韶关市政府投资建设项目代建管理局

2017 年部门决算表 收入支出决算总表 公开

01 表 部门: 韶关市政府投资建设项目代建管理局 单位:万元 收入 支出 项目行次 决算数 项目行次 决算数 栏次1栏次2

一、财政拨款收入

1 44327.25

一、一般公共服务支出

26 82.93

二、上级补助收入

2 0

二、外交支出

27 0.00

三、事业收入

3 0

三、国防支出

28 0.00

四、经营收入

4 0

四、公共安全支出

29 0.00

五、附属单位上缴收入

5 0

五、教育支出

30 0.00

六、其他收入

6 0

六、科学技术支出

31 0.00

7

七、文化体育与传媒支出

32 1468.36

8

八、社会保障和就业支出

33 11.07

9

九、 医疗卫生与计划生育支出

34 0.00

10

十、节能环保支出

35 0.00

11 十

一、城乡社区支出

36 28890.83

6 收入支出决算总表 公开

01 表 部门: 韶关市政府投资建设项目代建管理局 单位:万元 收入 支出 项目行次 决算数 项目行次 决算数 栏次1栏次212 十

二、农林水支出

37 0.00

13 十

三、交通运输支出

38 0.00

14 十

四、资源勘探信息等支出

39 0.00

15 十

五、商业服务业等支出

40 0.00

16 十

六、金融支出

41 0.00

17 十

七、援助其他地区支出

42 0.00

18 十

八、国土海洋气象等支出

43 0.00

19 十

九、住房保障支出

44 10175.55

20 二

十、粮油物资储备支出

45 0.00

21 二十

一、其他支出

46 0.00 本年收入合计

22 44327.25 本年支出合计

47 40628.74 用事业基金弥补收支差额

23 0.00 结余分配

48 0.00 年初结转和结余

24 1468.36 年末结转和结余

49 5166.87

7 收入支出决算总表 公开

01 表 部门: 韶关市政府投资建设项目代建管理局 单位:万元 收入 支出 项目行次 决算数 项目行次 决算数 栏次1栏次2总计

25 45795.61 总计

50 45795.61 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况.

8 收入决算表 公开

02 表 部门: 韶关市政府投资建设项目代建管理局 单位:万元 项目本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6

7 合计 44327.25 44327.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

201 一般公共服务支出 82.93 82.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20136 其他共产党事务支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2013699 其他共产党事务支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20199 其他一般公共服务支 出79.93 79.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2019999 其他一般公共服务支 出79.93 79.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 11.07 11.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 11.07 11.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 11.07 11.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 收入决算表 公开

02 表 部门: 韶关市政府投资建设项目代建管理局 单位:万元 项目本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6

7 合计 44327.25 44327.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

211 节能环保支出 240.98 240.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21103 污染防治 240.98 240.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2110399 其他污染防治支出 240.98 240.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

212 城乡社区支出 28984.05 28984.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21201 城乡社区管理实务 318.65 318.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2120199 其他城乡社区管理事 务支出 318.65 318.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21202 城乡社区规划与管理

100 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2120201 城乡社区规划与管理

100 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21208 国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出 3846.00 3846.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2120803 城市建设支出 3846.00 3846.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 收入决算表 公开

02 表 部门: 韶关市政府投资建设项目代建管理局 单位:万元 项目本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6

7 合计 44327.25 44327.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21299 其他城乡社区支出 24719.40 24719.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2129999 其他城乡社区支出 24719.40 24719.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 15008.22 15008.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22101 保障性安居工程支出 14986.71 14986.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210103 棚户区改造 4746.71 4746.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210199 其他保障性安居工程 支出 10240.00 10240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 21.51 21.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210201 住房公积金 21.51 21.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况.

11 支出决算表 公开

03 表 部门: 韶关市政府投资建设项目代建管理局 单位:万元 项目本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6 合计 40628.74 434.16 40194.58 0.00 0.00 0.00

201 一般公共服务支出 82.93 82.93 0.00 0.00 0.00 0.00

20136 其他共产党事务支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2013699 其他共产党事务支出 3.00

3000 0.00 0.00 0.00 0.00

20199 其他一般公共服务支出 79.93 79.93 0.00 0.00 0.00 0.00

2019999 其他一般公共服务支出 79.93 79.93 0.00 0.00 0.00 0.00

207 文化体育与传媒支出 1468.36 0.00 1468.36 0.00 0.00 0.00

20701 文化 1468.36 0.00 1468.36 0.00 0.00 0.00

2070104 图书馆 1468.36 0.00 1468.36 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 11.07 11.07 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 11.07 11.07 0.00 0.00 0.00 0.00

12 支出决算表 公开

03 表 部门: 韶关市政府投资建设项目代建管理局 单位:万元 项目本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6 合计 40628.74 434.16 40194.58 0.00 0.00 0.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 11.07 11.07 0.00 0.00 0.00 0.00

211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21103 污染防治 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2110399 其他污染防治支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

212 城乡社区支出 28890.82 318.65 28572.17 0.00 0.00 0.00

21201 城乡社区管理事务 318.65 318.65 0.00 0.00 0.00 0.00

2120199 其他城乡社区管理事务支出 318.65 318.65 0.00 0.00 0.00 0.00

21202 城乡社区规划与管理 6.78 0.00 6.78 0.00 0.00 0.00

2120201 城乡社区规划与管理 6.78 0.00 6.78 0.00 0.00 0.00

21208 国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出 3846.00 0.00 3846.00 0.00 0.00 0.00

2120803 城市建设支出 3846.00 0.00 3846.00 0.00 0.00 0.00

13 支出决算表 公开

03 表 部门: 韶关市政府投资建设项目代建管理局 单位:万元 项目本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6 合计 40628.74 434.16 40194.58 0.00 0.00 0.00

21299 其他城乡社区支出 24719.39 0.00 24719.39 0.00 0.00 0.00

2129999 其他城乡社区支出 24719.39 0.00 24719.39 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 10175.56 21.51 10154.05 0.00 0.00 0.00

22101 保障性安居工程支出 10154.05 0.00 10154.05 0.00 0.00 0.00

2210103 棚户区改造 4724.85 0.00 4724.85 0.00 0.00 0.00

2210199 其他保障性安居工程支出 5429.20 0.00 5429.20 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 21.51 21.51 0.00 0.00 0.00 0.00

2210201 住房公积金 21.51 21.51 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况.

14 财政拨款收入支出决算总表 公开

04 表 部门: 韶关市政府投资建设项目代建管理局 单位:万元 收入 支出 项目行次 金额 项目行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 栏次1栏次234

一、一般公共预算财政拨款

1 40481.25

一、一般公共服务支出

29 82.93 82.93 0.00

二、 政府性基金预算财政拨款

2 3846.00

二、外交支出

30 0.00 0.00 0.00

3

三、国防支出

31 0.00 0.00 0.00

4

四、公共安全支出

32 0.00 0.00 0.00

5

五、教育支出

33 0.00 0.00 0.00

6

六、科学技术支出

34 0.00 0.00 0.00

7

七、文化体育与传媒支出

35 1468.36 1468.36 0.00

8

八、社会保障和就业支出

36 11.07 11.07 0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37 0.00 0.00 0.00

10

十、节能环保支出

38 0.00 0.00 0.00

11 十

一、城乡社区支出

39 28890.83 25,044.83 3,846.00

12 十

二、农林水支出

40 0.00 0.00 0.00

13 十

三、交通运输支出

41 0.00 0.00 0.00

15 财政拨款收入支出决算总表 公开

04 表 部门: 韶关市政府投资建设项目代建管理局 单位:万元 收入 支出 项目行次 金额 项目行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 栏次1栏次23414 十

四、资源勘探信息等支出

42 0.00 0.00 0.00

15 十

五、商业服务业等支出

43 0.00 0.00 0.00

16 十

六、金融支出

44 0.00 0.00 0.00

17 十

七、援助其他地区支出

45 0.00 0.00 0.00

18 十

八、国土海洋气象等支出

46 0.00 0.00 0.00

19 十

九、住房保障支出

47 10175.55 10175.55 0.00

20 二

十、粮油物资储备支出

48 0.00 0.00 0.00

21 二十

一、其他支出

49 0.00 0.00 0.00

22 二十

二、债务还本支出

50 0.00 0.00 0.00

23 二十

三、债务付息支出

51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计

24 44327.25 本年支出合计

52 40628.74 36782.74 3846.00 年初财政拨款结转和结余

25 1468.36 年末结转和结余

53 5166.87 5166.87 0.00 一般公共预算财政拨 款26 1468.36

54 16 财政拨款收入支出决算总表 公开

04 表 部门: 韶关市政府投资建设项目代建管理局 单位:万元 收入 支出 项目行次 金额 项目行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 栏次1栏次234政府性基金预算财 政拨款

27 0.00

55 总计

28 45795.61 总计

56 45795.61 41949.61 3846.00 注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况.

17 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开

05 表 部门: ........

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