编辑: 向日葵8AS 2019-10-26
2017年度 部门决算公开 东光县质量技术监督局 2018年7月20日目录第一部分 质量技术监督局部门概况

2

一、主要职能

二、机构设置 第二部分 2017年度质量技术监督局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 三公 经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表 第三部分 质量技术监督局部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度 三公 经费支出情况说明

七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2017年度其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分:东光县质量技术监督局部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省质量质量技术监督法律、法规和方针、政策.

(二)负责辖区内质量宏观管理工作,拟订提高本辖区质量水平的发展规划及政策措施并组织实施,承担产品质量诚信体系建设工作;

制定当地加强管理、提高产品质量、工程质量、服务质量的措施,落实产品质量责任制度,推进名牌发展战略,推行科学的质量管理方法.

(三)质量管理:提高全县整体质量水平,建立质量诚信制度,促进企业诚信经营,激励企业提升质量管理和产品质量,督促企业落实产品质量责任,切实保护消费者合法权益.

(四)标准化管理:强化标准化综合管理水平,推进农业、服务业标准化建设,促进民营经济发展,激励标准技术创新.

(五)打假办案:加大执法力度,确保消费者合法权益.

(六)特种设备安全监察工作:综合管理本辖区的锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备的质量监督安全监察工作;

对锅炉、压力容器实施进出口监督检查管理.

(七)产品质量检验检测:负责本辖区产品质量认证和检验检测机构的监督管理工作;

引导企业开展质量认证,对国家实行强制管理的安全认证产品进行监督管理;

协助省局管理质量检验、计量检测机构的计量认证、审查认可工作,提高检验检测水平.

(八)综合业务管理:规范执法行为,加强检验检测能力,提升队伍素质和电子政务水平,规范技术机构发展.提升保障能力和管理水平,完成各项工作任务.

(九)承办县政府交办的其他事项.

二、机构设置 根据部门决算编报要求,纳入我部门 2016年度部门决算编报范围的单位共 1个,详细情况见下表: 序号 单位名称

1 东光县质量技术监督局 第二部分:东光县质量技术监督局单位部门决算报表 附表4-1 部门收支决算总表 部门:东光县质量技术监督局 单位:万元 收入 支出 项目行次 决算数 项目行次 决算数 栏次1栏次2

一、财政拨款收入

1 535.16

一、一般公共服务支出

29 516.96

二、上级补助收入

2

二、外交支出

30

三、事业收入

3

三、国防支出

31

四、经营收入

4

四、公共安全支出

32

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

33

六、其他收入

6 28.80

六、科学技术支出

34 7

七、文化体育与传媒支出

35 8

八、社会保障和就业支出

36 10.85

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37 25.16

10

十、节能环保支出

38 11 十

一、城乡社区支出

39 12 十

二、农林水支出

40 13 十

三、交通运输支出

41 14 十

四、资源勘探信息等支出

42 15 十

五、商业服务业等支出

43 16 十

六、金融支出

44 17 十

七、援助其他地区支出

45 18 十

八、国土海洋气象等支出

46 19 十

九、住房保障支出

47 20.75

20 二

十、粮油物资储备支出

48 21 二十

一、国债还本付息支出

49 22 二十

二、其他支出

50 23

51 本年收入合计

24 563.96 本年支出合计

52 573.72 用事业基金弥补收支差额

25 结余分配

53 年初结转和结余

26 9.76 年末结转和结余

54 27

55 合计

28 573.72 合计

56 573.72 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况. 附表4-2 部门收入决算总表 部门:东光县质量技术监督局 单位:万元 科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6

7 合计 563.96 535.16 28.80

201 一般公共服务支出 507.20 478.40 28.80

20117 质量技术监督与检验检疫事务 507.20 478.40 28.80

2011701 行政运行 181.70 181.70

2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 102.24 76.48 25.76

2011707 质量技术监督技术支持 51.68 48.64 3.04

2011750 事业运行 142.79 142.79

2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 28.79 28.79

208 社会保障和就业支出 10.85 10.85

20805 行政事业单位离退休 10.85 10.85

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.85 10.85

210 医疗卫生与计划生育支出 25.16 25.16

21011 行政事业单位医疗 25.16 25.16

2101101 行政单位医疗 25.16 25.16

221 住房保障支出 20.75 20.75

22102 住房改革支出 20.75 20.75

2210201 住房公积金 20.75 20.75 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况. 附表4-3 部门支出决算总表 部门:东光县质量技术监督局 单位:万元 科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6 合计 573.72 381.25 192.47

201 一般公共服务支出 516.96 324.49 192.47

20117 质量技术监督与检验检疫事务 516.96 324.49 192.47

2011701 行政运行 181.70 181.70

2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 108.63 108.63

2011707 质量技术监督技术支持 55.05 55.05

2011750 事业运行 142.79 142.79

2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 28.79 28.79

208 社会保障和就业支出 10.85 10.85

20805 行政事业单位离退休 10.85 10.85

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.85 10.85

210 医疗卫生与计划生育支出 25.16 25.16

21011 行政事业单位医疗 25.16 25.16

2101101 行政单位医疗 25.16 25.16

221 住房保障支出 20.75 20.75

22102 住房改革支出 20.75 20.75

2210201 住房公积金 20.75 20.75 注:本表反映部门本年度各项支出情况. 附表4-4 部门财政拨款收支决算总表 部门:东光县质量技术监督局 单位:万元 收入 支出 项目行次 金额 项目行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 栏次1栏次2345

一、一般公共预算财政拨款

1 535.16

一、一般公共服务支出

30 481.78 481.78

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

32 4

四、公共安全支出

33 5

五、教育支出

34 6

六、科学技术支出

35 7

七、文化体育与传媒支出

36 8

八、社会保障和就业支出

37 10.85 10.85

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38 25.16 25.16

10

十、节能环保支出

39 11 十

一、城乡社区支出

40 12 十

二、农林水支出

41 13 十

三、交通运输支出

42 14 十

四、资源勘探信息等支出

43 15 十

五、商业服务业等支出

44 16 十

六、金融支出

45 17 十

七、援助其他地区支出

46 18 十

八、国土海洋气象等支出

47 19 十

九、住房保障支出

48 20.75 20.75

20 二

十、粮油物资储备支出

49 21 二十

一、国债还本付息支出

50 22 二十

二、其他支出

51 23

52 本年收入合计

24 535.16 本年支出合计

53 538.53 538.53 年初财政拨款结转和结余

25 3.37 年末结转和结余

54 一般公共预算财政拨款

26 3.37

55 政府性基金预算财政拨款

27 56 国有资本经营预算财政拨款

28 57 538.53

29 538.53 合计

58 538.53 538.53 注:本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况. 附表4-5 部门一般公共预算财政拨款支出决算表 部门:东光县质量技术监督局 单位:万元 科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 合计 538.53 381.24 157.29

201 一般公共服务支出 481.77 324.48 157.29

20117 质量技术监督与检验检疫事务 481.77 324.48

2011701 行政运行 181.70 181.70

2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 76.48 76.48

2011707 质量技术监督技术支持 52.01 52.01

2011750 事业运行 142.79 142.79

2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 28.79 28.79

208 社会保障和就业支出 10.85 10.85

20805 行政事业单位离退休 10.85 10.85

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.85 10.85

210 医疗卫生与计划生育支出 25.16 25.16

21011 行政事业单位医疗 25.16 25.16

2101101 行政单位医疗 25.16 25.16

221 住房保障支出 20.75 20.75

22102 住房改革支出 20.75 20.75

2210201 住房公积金 20.75 20.75 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况. 附表4-6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门:东光县质量技术监督局 2017年度 单位:万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额

301 工资福利支出 281.15

302 商品和服务支出 123.90

310 其他资本性支出 60.81

30101 基本工资 105.93

30201 办公费 13.33

31001 房屋建筑物购建 3.37

30102 津贴补贴 28.14

30202 印刷费 10.28

31002 办公设备购置 4.09

30103 奖金 34.37

30203 咨询费

31003 专用设备购置 44.54

30104 其他社会保障缴费 25.88

30204 手续费 0.06

31005 基础设施建设

30106 伙食补助费

30205 水费 3.59

31006 大型修缮 8.79

30107 绩效工资 30.74

30206 电费 6.69

31007 信息网络及软件购置更新

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.85

30207 邮电费 2.91

31008 物资储备

30109 职业年金缴费

30208 取暖费 16.86

31009 土地补偿

30199 其他工资福利支出 45.24

30209 物业管理费 5.67

31010 安置补助

303 对个人和家庭的补助 72.68

30211 差旅费 5.90

31011 地上附着物和青苗补偿

30301 离休费

30212 因公出国(境)费用

31012 拆迁补偿

30302 退休费 49.87

30213 维修(护)费2.47

31013 公务用车购置

30303 退职(役)费30214 租赁费

31019 其他交通工具购置

30304 抚恤金

30215 会议费 0.69

31020 产权参股

30305 生活补助 0.25

30216 培训费 0.57

31099 其他资本性支出 0.004

30306 救济费

30217 公务接待费 0.91

304 对企事业单位的补贴 0.00

30307 医疗费 0.32

30218 专用材料费 2.91

30401 企业政策性补贴

30308 助学金

30224 被装购置费

30402 事业单位补贴

30309 奖励金 0.01

30225 专用燃料费

30403 财政贴息

30310 生产补贴

30226 劳务费 11.78

30499 其他对企事业单位的补贴

30311 住房公积金 22.23

30227 委托业务费

307 债务利息支出 0.00

30312 提租补贴

30228 工会经费

30701 国内债务付息

30313 购房补贴

30229 福利费

30707 国外债务付息

30314 采暖补贴

30231 公务用车运行维护费 1.00

399 其他支出 0.00

30315 物业服务补贴

30239 其他交通费用 26.78

39906 赠与

30399 其他对个人和家庭的补助支出

30240 税金及附加费用

30299 其他商品和服务支出 11.51 人员经费合计 ........

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