编辑: gracecats 2019-07-03

占项目支出预算的 52.11 %;

商品和服务支出预算11.68万元;

占项目支出预算的 0.95 %;

对个人和家庭补助支出0万元;

占项目支出预算的

0 %;

其他资本性支出348万元.占项目支出预算的 46.33 %.

二、2019年部门财政拨款支出预算情况 2019年一般公共预算拨款支出1231.38万元,其中:基本支出480.25万元,项目支出751.13万元.具体支出预算如下: 行政运行 480.25 万元,全部是基本支出预算.主要用于 工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助发生的基本支出.如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按区统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出. 一般行政管理事务751.13万元,全部是项目支出预算.主要用于而发生的项目支出.如99村官及乡镇原企办工资和 养老保险类;

城市40米以下道路、排水维修支出等. 住房公积金 39.34万元,全部是基本支出预算.是按照国家统一规定,为局机关和5个局属事业单位职工计缴的住房公积金.

三、2019年部门预算安排的 三公 经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的 三公 经费预算情况 2019年部门预算共安排 三公 经费支出预算 0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算

0 万元,公务接待费支出预算

0 万元,公务用车运行维护费支出预算

0 万元.

(二)2019年公共财政资金安排的 三公 经费预算情况 2019年公共财政资金安排的 三公 经费支出预算

0 万元,比2018年初预算 8.5 万元减少 8.5 万元,同比下降

100 %.增减原因 2019年没有安排公务接待费. 其中: 1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比减少0万元,下降0 %. 2.公务接待费2019年预算

0 万元,同比减少 8.5 万元,下降

100 %,增减原因2019年没有安排公务接待费.共安排接待

0 批/次,接待人数 0人,来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用;

3.公务用车费2019年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比减少0万元,下降0%.根据区公务用车定编管理办公室核定,我单位公务用车编制(保有量)数辆,实有车辆总数0辆,2019年共安排公务用车运行维护费预算 0万元;

公务用车购置费2019年预算安排0万元,预计购置0辆车,同比减少0万元,下降0%. 第四部分 2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况 2019年行政运行480.25万元,比2018年下降64.63万元,下降11.86%.主要用于来宾市兴宾区住房和城乡建设局机关为保证日常运转发生的基本支出.如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出.

二、政府采购预算安排情况 2019年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%,其中:集中采购0 万元,占政府采购预算的0%,同比增加0万元,增长0 %;

分散采购预算

0 万元,占政府采购预算的

0 %,同比增加

0 万元,增长

0 %. 政府采购资金类型:公共财政预算拨款

0 万元,上年结余收入安排资金

0 万元. 按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型.货物类采购预算

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