编辑: 芳甲窍交 2016-02-02

1 合计 5,410.81

2010301 行政运行 1,219.19

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 73.22

2011308 招商引资 45.00

2049901 其他公共安全支出 235.01

2060702 科普活动 1.00

2070199 其他文化支出 46.54

2070308 群众体育 36.78

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 14.10

2080208 基层政权和社区建设 296.53

2080299 其他民政管理事务支出 19.18

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.59

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 68.09

2080805 义务兵优待 49.91

2089901 其他社会保障和就业支出 10.52

2100501 行政单位医疗 28.15

2100503 公务员医疗补助 3.54

2100599 其他医疗保障支出 0.59

2100799 其他计划生育事务支出 14.79

2110199 其他环境保护管理事务支出 7.83

2120104 城管执法 572.00

2120199 其他城乡社区管理事务支出 747.01

2120399 其他城乡社区公共设施支出 57.75

2120501 城乡社区环境卫生 1,573.89

2130314 防汛 4.90

2150699 其他安全生产监管支出 22.00

2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 81.13

2210201 住房公积金 101.56

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年一般公共预算财政拨款基本支出1501.72万元,其中: 人员经费1278.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出. 公用经费223.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出.

七、 三公 经费财政拨款支出决算情况

(一) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016年度 三公 经费财政拨款支出决算为28.85万元,完成预算54.07%,其中:因公出国(境)费支出决算为11.18万元,完成预算208.58%;

公务用车购置及运行维护费支出决算为17.67万元,完成预算53.55%;

公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%.2016年度 三公 经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革、厉行节约. 2016年度 三公 经费财政拨款支出决算数比2015年增加4.64万元,增长19.17%,其中:因公出国(境)费支出决算增加11.18万元;

公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.54万元,下降27.01%;

公务接待费支出均为0.因公出国(境)费支出的主要原因是区政府增加出国次数1次,公务用车购置及运行维护费支出决算减少的主要原因是公车改革厉行节约.

(二) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度 三公 经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算11.18万元,占38.75%;

公务用车购置及运行维护费支出决算17.67万元,占61.25%;

公务接待费支出决算0万元,占0.00%. 1.因公出国(境)经费 2016年因公出国(境)费11.18万元.全年安排因公出国(境)团组2次,出国(境)2人.开支内容包括:应邀赴意大利、英国执行招商引资和重大项目推介任务,出访费用52800.00元;

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