编辑: lonven 2014-04-03

四、财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因 沧州市接待办公室财政拨款2019年度 "三公经费"预算为154.86万元,较2018年度预算154.83万元增加了0.03万元.其中:

(一)公务用车运行维护费24万元,无公务车辆购置费, 与2018年持平,无增减变化.

(二)公务接待费130.86万元,较2018年度预算130.83万元增加0.03万元.主要原因如下: 我办公务接待费预算分为日常公用支出预算和项目支出预算两部分.

1、日常公用部分2019年预算0.86万元,较2018年度预算0.83万元增加0.03万元.主要是因为公务接待费是按办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费和物业管理费的总和为基数按比例计算生成的,2019年我市统一上调了物业管理费和差旅费标准,间接导致了公务接待费增加.

2、项目支出部分2019年预算为130万元,2018年度预算130万元,与2018年持平,无增减变化. 以上两项综合,使2019年公务接待费预算较2018年预算增加了0.03万元.

(三)因公出国(境)费0万元,与2018年持平,无增减变化.

五、绩效预算信息 总体绩效目标:

一、服务大局促发展.积极发挥接待的服务和保障功能,从我市改革开放和经济社会发展的新实践、新要求出发,把接待工作置于全市乃至全省经济社会发展的大局中去定位、去谋划.充分发挥接待办统筹组织协调作用,创造性地搭建平台,找准位置,扮好角色.

二、落实规定正作风.深入贯彻落实中央"八项规定"和中央、省委、市委的相关要求,努力倡导求真务实、密切联系群众之风,努力践行勤俭接待、厉行节约之风,从修订制度、调整流程、打破传统思维定势、确立新的主攻方向入手,在具体实践中把"八项规定"的贯彻执行向深度和广度推进,真正做到"坚持原则不动摇,执行标准不走样,履行程序不变通,遵守纪律不放松",全面推进公务接待工作作风转变.

三、精益求精优服务.认真研究和把握接待工作的内在规律,创新服务理念、方式方法,促使公务接待服务保障更加超前、更加到位、更加优质.强化每战全胜的精品意识和履旧如新的责任意识,把重复的工作做成精品,把常规的工作做出特色. 职责分类绩效目标: 职责一:参谋协调运转 内容描述:副省(部)级领导来沧及全市重大接待工作 绩效目标:严格贯彻落实公务接待系列新规对公务接待范围、审批程序、接待规格标准、接待经费、资源统筹配置等进行完善和规范,做到热情周到、简洁简朴,逐年控制接待费规模,按规定范围标准贺满完成各项公务接待工作. 职责二:综合事务管理 内容描述:机关后勤综合事务管理 绩效目标:加强后勤保障、财务管理、公车管理,保障机关日常工作高效运转. 部门职责及工作活动绩效目标指标: 部门职责-工作活动绩效目标 206沧州市接待办公室 单位:万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优良中差

一、参谋协调运转

200 副省(部)级领导来沧及全市重大公务接待工作 圆满完成各项公务接待工作

1、公务接待

200 按照规定范围标准做好各项公务接待工作;

负责市委领导同志交办的其他接待任务. 严格执行中央八项规定,坚持热情周到、简洁简朴.实施细则和省、市实施办法;

严格执行接待标准、降低接待费规模. 接待费控制率 ≥90% ≥80% ≥70%

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