编辑: 会说话的鱼 2014-01-03
2019年棚户区改造办公室 部门预算有关情况的说明 目录第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成 第二部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

二、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第一部分 部门概况 主要职能 承担全区棚户区改造工作中的指导、监管、协调和服务等工作;

承办工委、管委交办的其他事项.

二、机构设置 无内设机构. 第二部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

(一)2019年收支预算总体情况说明 2019年收入预算为130.26万元,其中:财政拨款130.26万元,占100%. 2019年支出预算为130.26万元,其中:人员支出0万元,占0%;

公用支出130.26万元,占100%;

项目支出0万元,占0%.

(二)2019年收入预算情况说明 2019年收入合计130.26万元,其中:财政拨款收入130.26万元,占100%.

(三)2019年支出预算情况说明 2019年支出合计130.26万元,其中:人员支出0万元,占0%;

公用支出130.26万元,占0%;

项目支出0万元,占0%.

(四)2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明 2019年财政拨款收支预算130.26万元.与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加14.76万元,增长12.78%.主要原因是新增棚户区改造项目陆续启动致使相关工作经费增加.

(五)2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明 2019年一般公共预算收入130.26万元,与2018年相比,增加14.76万元.主要原因是本年度政府采购服务项目增加. 2019年一般公共预算支出130.26万元,与2018年相比,增加14.76万元.主要原因是本年度政府采购服务项目增加.其中:一般公共服务(类)支出130.26万元,占100%;

;

机关事业单位基本养老保险缴费支出0万元,占0%;

住房公积金0万元,占0%. 具体情况如下: 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)130.26万元,比上年增加14.76万元,增长12.78%,主要原因:主要原因是本年度政府采购服务项目增加.

(六)政府性基金预算收支情况 棚户区改造办公室2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

(七)2019年财政拨款基本支出预算情况说明 2019年,通过财政拨款安排的基本支出130.26万元,其中:人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等. 公用经费130.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等.

(八)2019年财政拨款安排的"三公"经费情况 2019年,通过财政拨款安排的"三公"经费预算共1.26万元(包括机关及所属事业单位),比2018年增长306%,主要用于:公务接待,增长的主要原因是公务接待增加;

公务用车购置及运行维护费0万元,比2018年下降0%,其中公务用车运行维护费0万元,比2018年下降0%,主要用于:机关公务用车用油、维修、保险、过路过桥费等,下降的主要原因是车改后车辆减少,费用降低;

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