编辑: ZCYTheFirst 2019-12-27
南宁市广西南宁高级技工学校 2016年部门决算 目录第一部分:广西南宁高级技工学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成 第二部分:广西南宁高级技工学校2016年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分:广西南宁高级技工学校2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况.

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况.

三、2016 年度政府性基金支出决算情况.

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算情况说明.

六、其他重要事项情况说明. 第四部分:名词解释. 第一部分:广西南宁高级技工学校概况

一、主要职能 我校致力于培养技能型人才.应届学业生毕业率95%以上;

推荐就业率达99%以上;

以国家重点技工学校的标准,抓好教育教学管理工作,学生职业技能考试合格率95%,体育达标率达到95%以上;

学生重大违纪率控制在2%以下;

进一步完善各项管理制度及完成领导交办的任务;

认真贯彻《安全生产法》,切实做好安全工作,千人重伤率控制在0.3‰,千人死亡率控制在0.15‰,确保年内无重大安全事故发生.为社会培养出更多合格的技能人材,为广西、为南宁创造更多经济效益.

二、部门决算单位构成 2016年度广西高级技工学校的决算报表由1个单位组成.其中财政补助事业单位1个,即广西南宁高级技工学校. 第二部分:广西南宁高级技工学校 2016年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 单位:万元 收入支出项目 决算数 项目 决算数

一、财政拨款 12023.83

一、一般公共服务支出

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入 2628.93

三、教育支出 12782.73

四、其他收入 161.95

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

六、社会保障和就业支出 1617.17

七、医疗卫生与计划生育支出 335.74

十、节能环保支出 十

一、城乡社区支出 十

四、资源勘探信息等支出 十

八、国土海洋气象等支出 十

九、住房保障支出 289.31 二十一其他支出 本年收入合计 14814.72 本年支出合计 15024.95 用事业基金弥补收支差额 结余分配 253.92 上年结转 1262.23 年末结转与结余 798.08 收入总计 16076.95 支出总计 16076.95 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况. 表二:收入决算表 单位:万元 项目本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6

7 合计 14814.72 12023.83 2628.93 161.95 类款项205 教育支出 12,743.00 9,952.11 2,628.93 161.95

20503 职业教育 11,342.34 8,551.45 2,628.93 161.95

2050303 技校教育 10,601.42 7,810.53 2,628.93 161.95

2050304 职业高中教育 697.92 697.92

2050399 其他职业教育支出 43.00 43.00

20509 教育费附加安排的支出 1,399.66 1,399.66

2050905 中等职业学校教学设施 1,399.66 1,399.66

20599 其他教育支出 1.00 1.00

2059999 其他教育支出 1.00 1.00

208 社会保障和就业支出 1,446.67 1,446.67

20801 人力资源和社会保障管理事务 138.00 138.00

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 138.00 138.00

20805 行政事业单位离退休 1,287.38 1,287.38

2080502 事业单位离退休 1,287.38 1,287.38

20808 抚恤 21.29 21.29

2080801 死亡抚恤 21.29 21.29

210 医疗卫生与计划生育支出 335.74 335.74

21005 医疗保障 335.74 335.74

2100502 事业单位医疗 120.10 120.10

2100503 公务员医疗补助 215.63 215.63

221 住房保障支出 289.31 289.31

22102 住房改革支出 289.31 289.31

2210201 住房公积金 289.31 289.31 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况. 表三:支出决算表 单位:万元 项目本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6 合计 15024.95 7002.86 8022.1 类款项205 教育支出 12,782.73 5,069.14 7,713.60

20503 职业教育 10,754.71 5,069.14 5,685.57

2050303 技校教育 10,238.36 5,069.14 5,169.22

2050304 职业高中教育 397.92 397.92

2050399 其他职业教育支出 118.43 118.43

20509 教育费附加安排的支出 2,027.02 2,027.02

2050905 中等职业学校教学设施 2,027.02 2,027.02

20599 其他教育支出 1.00 1.00

2059999 其他教育支出 1.00 1.00

208 社会保障和就业支出 1,617.17 1,308.67 308.50

20801 人力资源和社会保障管理事务 308.50 308.50

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 308.50 308.50

20805 行政事业单位离退休 1,287.38 1,287.38

2080502 事业单位离退休 1,287.38 1,287.38

20808 抚恤 21.29 21.29

2080801 死亡抚恤 21.29 21.29

210 医疗卫生与计划生育支出 335.74 335.74

21005 医疗保障 335.74 335.74

2100502 事业单位医疗 120.10 120.10

2100503 公务员医疗补助 215.63 215.63

221 住房保障支出 289.31 289.31

22102 住房改革支出 289.31 289.31

2210201 住房公积金 289.31 289.31 注:本表反映部门本年度各项支出情况. 表四:财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入支出项目行次 金额 项目行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次1栏次234

一、一般公共预算财政拨款

1 12023.83

一、一般公共服务支出

18

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

19 3

三、教育支出

20 10245.76 10245.76

4

四、科学技术支出

21 5

五、文化体育与传媒支出

22 6

六、社会保障和就业支出

23 1617.17 1617.17

7

七、医疗卫生与计划生育支出

24 335.74 335.74

8

八、住房保障支出

25 289.31 289.31

9

九、其他支出

26 10

27 11

28 本年收入合计

12 12023.83 本年支出合计

29 12487.98 年初财政拨款结转和结余

13 1262.23 年末结转和结余

30 798.08 一般公共预算财政拨款

14 1262.23

31 政府性基金预算财政拨款

15 32

16 33 合计

17 13286.06 合计

34 13286.06 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况. 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 项目支出结转 项目支出结余 类款项栏次

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 合计 1,262.23 0.00 1,262.23 12,023.83 6,340.82 5,683.01 12,487.98 6,340.82 6,147.16 798.08 0.00 740.30 57.78

205 教育支出 953.73 0.00 953.73 9,952.11 4,407.10 5,545.01 10,245.76 4,407.10 5,838.66 660.08 0.00 602.30 57.78

20503 职业教育 266.88 0.00 266.88 8,551.45 4,407.10 4,144.35 8,217.74 4,407.10 3,810.64 600.59 0.00 588.27 12.32

2050303 技校教育 191.45 0.00 191.45 7,810.53 4,407.10 3,403.43 7,701.39 4,407.10 3,294.29 300.59 0.00 288.27 12.32

2050304 职业高中教育 0.00 0.00 0.00 697.92 0.00 697.92 397.92 0.00 397.92 300.00 0.00 300.00 0.00

2050399 其他职业教育支出 75.43 0.00 75.43 43.00 0.00 43.00 118.43 0.00 118.43 0.00 0.00 0.00 0.00

20509 教育费附加安排的支出 641.39 0.00 641.39 1,399.66 0.00 1,399.66 2,027.02 0.00 2,027.02 14.03 0.00 14.03 0.00

2050905 中等职业学校教学设施 641.39 0.00 641.39 1,399.66 0.00 1,399.66 2,027.02 0.00 2,027.02 14.03 0.00 14.03 0.00

20599 其他教育支出 45.46 0.00 45.46 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 45.46 0.00 0.00 45.46

2059999 其他教育支出 45.46 0.00 45.46 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 45.46 0.00 0.00 45.46

208 社会保障和就业支出 308.50 0.00 308.50 1,446.67 1,308.67 138.00 1,617.17 1,308.67 308.50 138.00 0.00 138.00 0.00

20801 人力资源和社会保障管理事务 308.50 0.00 308.50 138.00 0.00 138.00 308.50 0.00 308.50 138.00 0.00 138.00 0.00

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 308.50 0.00 308.50 138.00 0.00 138.00 308.50 0.00 308.50 138.00 0.00 138.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 1,287.38 1,287.38 0.00 1,287.38 1,287.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 1,287.38 1,287.38 0.00 1,287.38 1,287.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 21.29 21.29 0.00 21.29 21.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080801 死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 21.29 21.29 0.00 21.29 21.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 335.74 335.74 0.00 335.74 335.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 335.74 335.74 0.00 335.74 335.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100502 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 120.10 120.10 0.00 120.10 120.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100503 公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 215.63 215.63 0.00 215.63 215.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 289.31 289.31 0.00 289.31 289.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 289.31 289.31 0.00 289.31 289.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 289.31 289.31 0.00 289.31 289.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况. 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额

301 工资福利支出 3320.01

302 商品和服务支出 1081.96

30101 基本工资 1155.14

30201 办公费 369.21

30102 津贴补贴

30202 印刷费

30103 奖金 292.49 30205........

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