编辑: 颜大大i2 2019-09-29
中共山阴县委办公室 山办函[2018]1号 关于2017年部门决算相关信息公开的委托函 山阴县财政局: 按照2018年4月13日县财政局《关于批复2017年部门决算的通知》(山财字〔2018〕15号)文件要求,现将我单位2017年部门决算相关公开信息委托你单位于2018年4月28日前集中公开.

决算相关公开信息的完整性、真实性、准确性,以及舆情解释等由我单位全权负责. 委托时效:长期. 公开渠道:山阴县人民政府门户网站(www.shanyin.gov.cn) 财政信息 栏目. 委托内容:2017年部门决算公开信息表. 附件:2017年部门决算公开信息表. 中共山阴县委办公室 二一八年四月二十三日 附件: 中共山阴县委办公室 , 2017年部门决算公开信息表 , (加盖公章有效) , 统一社会信用代码:11140621767144560P , 联系

电话:0349-7026698 部门负责人:郭东申 , 财务负责人:郭东申 财务会计:安化仁 , 填表人:安化仁 目录 第一部分部门概况 主要职责简述 预算单位构成 主要情况说明 第二部分公开信息主表 部门收支总表 部门收入总表 部门支出总表 财政拨款收支总表 按功能和性质分类一般公共预算支出表 按经济和性质分类一般公共预算支出表 政府性基金预算支出表 第三部分补充资料 主要指标变动表 名词解释 第一部分 部门概况 部门概况简述 (加盖公章有效)

一、主要职责简述

1、组织安排县委的各种会议和县委常委的各项业务活动

2、负责县委日常文,电,函的审核,制发和处理

3、承担县委文件,文科的起草工作

二、预算单位构成 我部门除本级外,下设7个股(室、中心),分别是内务科、会务科、督查科、综合科、信息科、调研科、秘书科.

三、决算情况说明 ,,

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,,

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(一)收入情况说明 中共山阴县委办公室2017年收入195.12万元,比上年减少60.56万元,减少23.69%.其中:财政拨款资金收入195.12万元,比上年减少60.56万元,减少23.69%.

(二)支出情况说明 中共山阴县委办公室2017全年支出244.52万元,比上年减少22.50万元,减少8.43%.其中:基本支出244.52万元,项目支出0万元,其他支出0万元.

1、基本支出244.52万元,其中:人员经费172.41万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费72.11万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、租赁费、劳务费、公务用车维护费、办公设备购置费、其他费用等支出.

2、项目支出0万元.主要用于等行政事业类项目支出.

3、其他支出万元.

(三) 三公 经费情况说明 中共山阴县委办公室2017年 三公 经费支出为15.56万元,同比上年决算减少11.60万元,同比2017年预算减少8.4万.其中:公务用车运行费15.56万元、购置0万元,主要用于市内业务所需车辆燃料、维修、过路费、保险费等;

公务接待费0万元.接待0人0次、接待批次.因公出国费用0万元.团数0人数.

(四)机关运行经费情况 2017年运行经费72.11万元,主要为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修(护)费、公务用车运行维护费及其他交通费用等.

(五)国有资产占用情况 截至2017年12月31日,我局共有车辆3辆,包括公务用车制度改革后,行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务工作用车.

(六)其他需要说明的情况 政府采购情况.无 最点绩效评价结果等预算绩效情况.无 部门收支总表 表1 (加盖公章有效)金额单位:万元(保留两位小数) 收入 支出 项目 , 行次 , 金额 , 项目(按功能分类) , 行次 , 金额 , 项目(按性质分类) , 行次 , 金额 , 项目(按经济分类) , 行次 , 金额 栏次 , ,

1 , 栏次 , ,

2 , 栏次 ,,

3 , 栏次 ,,

4

一、财政拨款收入 ,

1 , 195.12 , 201一般公共服务支出 ,

24 , 244.52015625 ,

一、基本支出 ,

44 , 244.52 , 301工资福利支出 ,

64 , 125.650078125 其中:一般公共预算财政拨款 ,

2 , 195.12015625 , 204公共安全支出 ,

25 ,,

人员经费 ,

45 , 172.41015625 , 302商品和服务支出 ,

65 , 61.5600390625 政府性基金预算财政拨款 ,

3 ,,

205教育支出 ,

26 ,,

日常公用经费 ,

46 , 72.1100390625 , 303对个人和家庭的补助 ,

66 , 46.7600390625

二、上级补助收入 ,

4 ,,

206科学技术支出 ,

27 ,,

二、项目支出 ,

47 ,

0 , 307债务利息及费用支出 ,

67 ,

三、事业收入 ,

5 ,,

207文化体育与传媒支出 ,

28 ,,

基本建设类项目 ,

48 ,,

309资本性支出(基本建设) ,

68 ,

四、经营收入 ,

6 ,,

208社会保障和就业支出 ,

29 ,,

行政事业类项目 ,

49 ,,

310资本性支出 ,

69 , 10.550009765625

五、附属单位上缴收入 ,

7 ,,

210医疗卫生与计划生育支出 ,

30 ,,

三、上缴上级支出 ,

50 ,,

311对企业补助(基本建设) ,

70 ,

六、其他收入 ,

8 ,,

211节能环保支出 ,

31 ,,

四、经营支出 ,

51 ,,

312对企业补助 ,

71 , ,

9 , ― , 212城乡社区支出 ,

32 ,,

五、对附属单位补助支出 ,

52 ,,

313对社会保障基金补助 ,

72 , ,

10 , ― , 213农林水支出 ,

33 ,,

,

53 , ― , 399其他支出 ,

73 , ,

11 , ― , 214交通运输支出 ,

34 ,,

,

54 , ― ,,

74 , ― ,

12 , ― , 215资源勘探信息等支出 ,

35 ,,

,

55 , ― ,,

75 , ― ,

13 , ― , 216商业服务业等支出 ,

36 ,,

,

56 , ― ,,

76 , ― ,

14 , ― , 217金融支出 ,

37 ,,

,

57 , ― ,,

77 , ― ,

15 , ― , 220国土海洋气象等支出 ,

38 ,,

,

58 , ― ,,

78 , ― ,

16 , ― , 221住房保障支出 ,

39 ,,

,

59 , ― ,,

79 , ― ,

17 , ― , 222粮油物资储备支出 ,

40 ,,

,

60 , ― ,,

80 , ― ,

18 , ― , 229其他支出 ,

41 ,,

,

61 , ― ,,

81 , ― ,

19 , ― , 232债务付息支出 ,

42 ,,

,

62 , ― ,,

82 , ― 本年收入合计 ,

20 , 195.12 , 功能分类本年支出合计 ,

43 , 244.52 , 性质分类本年支出合计 ,

63 , 244.52 , 经济分类本年支出合计 ,

83 , 244.52 用事业基金弥补收支差额 ,

21 ,,

结余分配

84 , 年初结转和结余 ,

22 , 50.4300390625 , 年末结转和结余

85 , 1.03000061035156 总计 ,

23 , 245.55 , 总计

86 , 245.55 注:本表反映部门本年度的总收支情况. ,,

,,

, 部门收入总表 表1.1 (加盖公章有效)金额单位:万元(保留两位小数) 项目 本年收入合计 , 财政拨款收入 , 上级补助收入 , 事业收入 , 经营收入 , 附属单位上缴收入 , 其他收入 功能分类科目编码 ,,

, 科目名称 小计 类 , 款 , 项 , 栏次 ,

1 ,

2 ,

3 ,

4 ,

5 ,

6 ,

7 合计 ,,

,,

195.12 , 195.12 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 2013101行政运行 ,,

,,

195.12 , 195.12015625 ,,

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, ,,

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0 ,,

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0 ,,

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插入复制单元格 ,,

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0 ,,

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,,

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况. 部门支出总表 表1.2 (加盖公章有效)金额单位:万元(保留两位小数) 项目 本年支出合计 , 基本支出 , 项目支出 , 上缴上级支出 , 经营支出 , 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 ,,

, 科目名称 类 , 款 , 项 , 栏次 ,

1 ,

2 ,

3 ,

4 ,

5 ,

6 合计 ,,

,,

244.52 , 244.52 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 2013101行政运行 ,,

,,

244.52 , 244.52015625 ,,

,,

,,

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0 ,,

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, ,,

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0 ,,

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, ,,

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0 ,,

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, ,,

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, 插入复制单元格 ,,

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0 ,,

,,

, 注:本表反映部门本年度各项支出情况. 财政拨款收支总表 表2 (加盖公章有效)金额单位:万元(保留两位小数) 收入 ,,

,,

, 支出 项目 , 行次 , 金额 ,,

, 项目(按功能分类) , 行次 , 金额 ,,

, 项目(按性质分类) , 行次 , 金额 ,,

, 项目(按经济分类) , 行次 , 金额 ,,

,,

小计 , 一般公共预算拨款 , 政府性基金预算财政拨款 ,,

, 小计 , 一般公共预算拨款 , 政府性基金预算财政拨款 ,,

, 小计 , 一般公共预算拨款 , 政府性基金预算财政拨款 ,,

, 小计 , 一般公共预算拨款 , 政府性基金预算财政拨款 栏次 , ,

1 ,

2 ,

3 , 栏次 , ,

4 ,

5 ,

6 , 栏次 ,,

7 ,

8 ,

9 , 栏次 ,,

10 ,

11 ,

12

一、财政拨款收入 ,

1 , 195.12 , 195.12 ,

0 , 201一般公共服务支出 ,

31 , 244.52 , 244.52015625 ,,

一、基本支出 ,

51 , 244.52 , 244.52 ,

0 , 301工资福利支出 ,

71 , 125.65 , 125.650078125 , ,

2 204公共安全支出 ,

32 ,

0 ,,

, 人员经费 ,

52 , 172.41 , 172.41015625 ,,

302商品和服务支出 ,

72 , 61.56 , 61.5600390625 , ,

3 205教育支出 ,

33 ,

0 ,,

, 日常公用经费 ,

53 , 72.11 , 72.1100390625 ,,

303对个人和家庭的补助 ,

73 , 46.76 , 46.7600390625 , ,

4 206科学技术支出 ,

34 ,

0 ,,

,

二、项目支出 ,

54 ,

0 ,

0 ,

0 , 307债务利息及费用支出 ,

74 ,

0 ,,

,

5 207文化体育与传媒支出 ,

35 ,

0 ,,

, 基本建设类项目 ,

55 ,

0 ,,

, 309资本性支出(基本建设) ,

75 ,

0 ,,

,

6 208社会保障和就业支出 ,

36 ,

0 ,,

, 行政事业类项目 ,

56 ,

0 ,,

, 310资本性支出 ,

76 , 10.55 , 10.550009765625 , ,

7 210医疗卫生与计划生育支出 ,

37 ,

0 ,,

,

三、上缴上级支出 ,

57 ,

0 ,,

, 311对企业补助(基本建设) ,

77 ,

0 ,,

,

8 211节能环保支出 ,

38 ,

0 ,,

,

四、经营支出 ,

58 ,

0 ,,

, 312对企业补助 ,

78 ,

0 ,,

,

9 212城乡社区支出 ,

39 ,

0 ,,

,

五、对附属单位补助支出 ,

59 ,

0 ,,

, 313对社会保障基金补助 ,

79 ,

0 ,,

,

10 213农林水支出 ,

40 ,

0 ,,

,,

60 399其他支出 ,

80 ,

0 ,,

,

11 214交通运输支出 ,

41 ,

0 ,,

,,

61 81 ,

12 215资源勘探信息等支出 ,

42 ,

0 ,,

,,

62 82 ,

13 216商业服务业等支出 ,

43 ,

0 ,,

,,

63 83 ,

14 217金融支出 ,

44 ,

0 ,,

,,

64 84 ,

15 220国土海洋气象等支出 ,

45 ,

0 ,,

,,

65 85 ,

16 221住房保障支出 ,

46 ,

0 ,,

,,

66 86 ,

17 222粮油物资储备支出 ,

47 ,

0 ,,

,,

67 87 ,

18 229其他支出 ,

48 ,

0 ,,

,,

68 88 ,

19 232债务付息支出 ,

49 ,

0 ,,

,,

69 89 本年收入合计 ,

20 , 195.12 , 195.12 ,

0 , 功能分类本年支出合计 ,

50 , 244.52 , 244.52 ,

0 , 性质分类本年支出合计 ,

70 , 244.52 , 244.52 ,

0 , 经济分类本年支出合计 ,

90 , 244.52 , 244.52 ,

0 ,

21 91 年初结转和结余 ,

22 , 50.4300390625 , 50.4300390625 , ― , 年末结转和结余

92 , 1.03000061035156 , 1.03000061035156 , ― 总计 ,

30 , 245.55 , 245.55 ,

0 , 总计

93 , 245.55 , 245.55 ,

0 注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支情况. 按功能和性质分类一般公共预算支出表 ,,

,,

,,

,,

,,

,,

表2.1 (加盖公章有效)金额单位:万元(保留两位小数) 项目 本年支出合计 , 基本支出 , 项目支出 功能分类科目编码 科目名称 , ,,

类 , 款 , 项 , 栏次 ,

1 ,

2 ,

3 合计 ,,

,,

244.52 , 244.52 ,

0 2013101行政运行 ,,

,,

244.52 , 244.52015625 , ,,

,,

0 ,,

,,

,,

0 ,,

,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

插入复制单元格 ,,

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0 ,,

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的支出功能和性质分类情况. ,,

,,

,,

按经济和性质分类一般公共预算支出表 ,,

,,

,,

,,

,,

,,

表2.2 (加盖公章有效)金额单位:万元(保留两位小数) 项目 本年支出合计 , 基本支出 , 项目支出 经济分类科目编码 ,,

, 科目名称 ,,

, 类 , 款 , 项 , 栏次 ,

1 ,

2 ,

3 合计 ,,

,,

244.51 , 244.51 ,

0

301 ,,

, 工资福利支出 , 125.64 , 125.64 ,

0

30101 ,,

, 基本工资 , 61.13 , 61.1300390625 ,

30102 ,,

, 津贴补贴 , 49.37 , 49.3700390625 ,

30103 ,,

, 奖金 , 4.98 , 4.98 ,

30106 ,,

, 伙食补助费 ,

0 ,,

30107 ,,

, 绩效工资 ,

0 ,,

30108 ,,

, 机关事业单位基本养老保险缴费 ,

0 ,,

30109 ,,

, 职................

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