编辑: jingluoshutong 2015-06-22
第二部分忻州市工业和信息化局2019年度部门预算表 ,,

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, 表一:忻州市工业和信息化局2019收支预算总表 ,,

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,

一、汇总 ,,

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单位: , 万元 收入 ,,

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支出 ,,

, 项目 , 预算数 ,,

, 项目 , 预算数 ,,

, 2019年 , 2018年 , 2019年比2018年增减% ,,

2019年 , 2018年 , 2018年比2017年增减% 合计 , 7265.

405 , 1564.53125 , 3.6438 , 本年支出合计 , 7265.405 , 1564.53125 , 3.6438

一、一般预算资金 , 1457.64125 , 1564.53125 , -0.0683 ,

一、基本支出 , 1039.080625 , 1118.13 , -0.0707 财政拨款 , 1457.64125 , 1564.53125 , -0.0683 , 工资福利支出 , 790.400625 , 872.75 , -0.0944 收费资金 ,

0 ,

0 ,,

商品服务支出 , 119.090078125 , 119.530078125 , -0.0037 专项资金 ,

0 ,

0 ,,

对个人和家庭 , 129.590078125 , 125.810078125 , 0.0300000190734863 罚没资金 ,

0 ,

0 ,,

,,

, 结余资金 ,

0 ,

0 ,,

二、项目支出 , 6226.325 , 446.4003125 , 12.9422

二、专户管理的资金 ,

0 ,

0 ,,

项目支出 , 418.5603125 , 446.4003125 , -0.0629 上年结余(专户管理) ,

0 ,

0 ,,

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0 ,

0

三、政府性基金 , 5807.765 ,

0 ,,

政府性基金支出 , 5807.765 ,

0 ,

0

四、其他资金 ,,

0 ,,

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0 ,

0 ,,

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, ,,

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, ,,

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, ,,

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, ,,

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, ,,

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, 本年收入合计 , 7265.405 , 1564.53125 , 3.6438 , 本年支出合计 , 7265.405 , 1564.53 , 3.6438

二、忻州市工业和信息化局机关 ,,

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, 收入 ,,

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支出 ,,

, 项目 , 预算数 ,,

, 项目 , 预算数 ,,

, 2019年 , 2018年 , 2019年比2018年增减% ,,

2019年 , 2018年 , 2018年比2017年增减% 合计 , 7092.85 , 1405.5 , 4.1888 , 本年支出合计 , 7092.85 , 1405.5 , 4.1888

一、一般预算资金 , 1285.09 , 1564.53125 , -0.1786 ,

一、基本支出 , 882.530625 , 997.100625 , -0.1149 财政拨款 , 1285.09 , 1564.53125 , -0.1786 , 工资福利支出 , 643.4703125 , 739.470625 , -0.1298 收费资金 ,

0 ,

0 ,,

商品服务支出 , 111.170078125 , 112.950078125 , -0.0200000190734863 专项资金 ,

0 ,

0 ,,

对个人和家庭 , 127.890078125 , 124.410078125 , 0.028 ,,

,,

行政事业单位基本医疗保险缴费支出 , 91.170078125 , 121.710078125 , -0.2447 罚没资金 ,

0 ,

0 ,,

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, 结余资金 ,

0 ,

0 ,,

二、项目支出 , 6210.325 , 446.4003125 , 12.9478

二、专户管理的资金 ,

0 ,

0 ,,

项目支出 , 402.5603125 , 446.4003125 , -0.0982 上年结余(专户管理) ,

0 ,

0 ,,

政府性基金支出 , 5807.765 ,

0 ,

0

三、政府性基金 , 5807.765 ,

0 ,,

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0 ,

0

四、其他资金 ,,

0 ,,

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0 ,

0

三、忻州市墙体材料革新与建筑节能办公室 ,,

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, 收入 ,,

,,

支出 ,,

, 项目 , 预算数 ,,

, 项目 , 预算数 ,,

, 2019年 , 2018年 , 2019年比2018年增减% ,,

2019年 , 2018年 , 2018年比2017年增减% 合计 , 39.56001953125 , 48.2700390625 , -0.1905 , 本年支出合计 , 39.56001953125 , 48.2700390625 , -0.1905

一、一般预算资金 , 39.56001953125 , 48.2700390625 , -0.1905 ,

一、基本支出 , 29.56001953125 , 48.2700390625 , -0.1905 财政拨款 , 39.56001953125 , 48.2700390625 , -0.1905 , 工资福利支出 , 27.34001953125 , 35.85001953125 , -0.2374 收费资金 ,,

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商品服务支出 , 1.34000122070313 , 1.81000122070313 , -0.2597 专项资金 ,,

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