编辑: 梦三石 2019-10-13
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2018 年山东潍坊经济 开发区双杨街道办事 处部门预算

2 目录第一部分.

山东潍坊经济开发区双杨街办部门概况 一.主要职能 二.部门预算单位构成 第二部分. 山东潍坊经济开发区双杨街办

2018 年部 门预算表 一.部门收支总体情况表 二.部门收入总体情况表 三.部门支出总体情况表 四.财政拨款收支总体情况表 五.一般公共预算支出情况表 六.一般公共预算基本支出情况表 七.政府性基金预算支出情况表 八.一般公共预算 三公 经费预算表 九.政府采购预算表

3 第三部分. 山东潍坊经济开发区双杨街办

2018 年部 门预算情况和重要事项说明 一.预算编制的基本原则和方法 二.收支预算总体情况 三.财政拨款收支情况 四.一般公共预算支出情况 五.一般公共预算基本支出情况 六.政府性基金预算支出情况 七.重要事项说明 第四部分.名词解释

4 第一部分 山东潍坊经济开发区双杨街道办事 处部门概况

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一、主要职能

1、在党工委、管委会领导下,贯彻执行党和国家的路 线、方针、政策、法律、法规,负责街道辖内的地区性、社 会性、群众性工作.

2、负责街道辖区内环境卫生、绿化、环境保护等监督、 管理工作.

3、负责辖区内社会治安综合治理,依照有关规定管理 外来人口,做好民事调解、法律服务工作,维护居民的合法 权益.

4、发展街道经济,为街道经济组织提供信息和各种服 务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展.

5、做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、 社区文化、科普、体育、教育等工作,兴办社区服务项目, 发动和组织社区成员开展各类社区公益事业.

6、做好计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫 生保健、民兵、兵役、侨务等工作;

尊重少数民族风俗习惯, 保障少数民族的权益.

7、配合有关部门做好防讯、防风、防火、防震、抢险 等防灾工作.

8、指导和帮助社区居委会搞好组织建设和制度建设, 发挥社区居委会的群众自治组织作用.

9、及时向市委、市政府和区党工委、管委会反映居民 群众的意见和要求,办理来信、来访事项.

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二、部门预算单位构成 山东潍坊经济开发区双杨街道办事处部门预算包括:山 东潍坊经济开发区双杨街道办事处本级 . 山东潍坊经济开发区双杨街道办事处

2018 年部门预算 编制范围单位详细情况见下表: 序号 单位名称 备注

1 山东潍坊经济开发区双杨街道办事处本级

7 第二部分 山东潍坊经济开发区双杨街道办事 处2018 年部门预算表

8 部门公开表

1 部门收支总体情况表 单位:万元 收入支出项目预算数 项目预算数

一、一般公共预算拨款收入 1,949.39 公共安全支出 50.00

二、政府性基金预算拨款收入 259.20 社会保障和就业支出 183.01

三、财政专户管理资金 医疗卫生与计划生育支出 5.00

四、事业收入 城乡社区支出 1,622.79

五、事业单位经营收入 农林水支出 347.79

六、其他收入 本年收入合计 2,208.59 本年支出合计 2,208.59

七、上级补助收入

八、附属单位上缴收入

九、上年结转 结转下年 收入总计2,208.59 支出总计2,208.59

9 部门公开表

2 部门收入总体情况表 单位:万元 科目编 码 科目名称 合计 一般公共预算 拨款收入 政府性基金预 算拨款收入 财政专户 管理资金 事业 收入 事业单位 经营收入 其他 收入 上级补 助收入 附属单位 上缴收入 上年 结转 合计 2208.59 1949.39 259.20

204 公共安全支出 50.00 50.00

20402 公安 50.00 50.00

2040204 治安管理 50.00 50.00

208 社会保障和就业支出 183.01 183.01

20802 民政管理事务 183.01 183.01

2080208 基层政权和社区建设 183.01 183.01

210 医疗卫生与计划生育支出 5.00 5.00

21007 计划生育事务 5.00 5.00

2100716 计划生育机构 5.00 5.00

212 城乡社区支出 1622.79 1363.59 259.20

21201 城乡社区管理事务 703.59 703.59

2120101 行政运行 318.84 318.84

2120102 一般行政管理事务 209.71 209.71

10 2120199 其他城乡社区管理事务支 出175.04 175.04

21208 国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出 259.20 259.20

2120803 城市建设支出 259.20 259.20

21299 其他城乡社区支出 660.00 660.00

2129999 其他城乡社区支出 660.00 660.00

213 农林水支出 347.79 347.79

21303 水利 5.00 5.00

2130314 防汛 5.00 5.00

21307 农村综合改革 342.79 342.79

2130705 对村民委员会和村党支部 的补助 342.79 342.79

11 部门公开表

3 部门支出总体情况表 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 结转下年 合计 2,208.59 493.88 1,714.71

204 公共安全支出 50.00 50.00

20402 公安 50.00 50.00

2040204 治安管理 50.00 50.00

208 社会保障和就业支出 183.01 183.01

20802 民政管理事务 183.01 183.01

2080208 基层政权和社区建设 183.01 183.01

210 医疗卫生与计划生育支出 5.00 5.00

21007 计划生育事务 5.00 5.00

2100716 计划生育机构 5.00 5.00

212 城乡社区支出 1,622.79 493.88 1,128.91

21201 城乡社区管理事务 703.59 493.88 209.71

2120101 行政运行 318.84 318.84

2120102 一般行政管理事务 209.71 209.71

2120199 其他城乡社区管理事务支 出175.04 175.04

21208 国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出 259.20 259.20

2120803 城市建设支出 259.20 259.20

21299 其他城乡社区支出 660.00 660.00

2129999 其他城乡社区支出 660.00 660.00

213 农林水支出 347.79 347.79

21303 水利 5.00 5.00

2130314 防汛 5.00 5.00

21307 农村综合改革 342.79 342.79

2130705 对村民委员会和村党支部 的补助 342.79 342.79

12 部门公开表

4 财政拨款收支总体情况表 单位:万元 收入支出项目2018 年预算数 项目合计 一般公共预算 政府性基金预算

一、一般公共预算拨款收入 1,949.39 公共安全支出 50.00 50.00

二、 政府性基金预算拨款收入 259.20 社会保障和就业支出 183.01 183.01 医疗卫生与计划生育支出 5.00 5.00 城乡社区支出 1,622.79 1,363.59 259.2 农林水支出 347.79 347.79 结转下年 收入合计2,208.59 支出合计2208.59 1,949.39 259.2

13 部门公开表

5 一般公共预算支出情况表 单位:万元 科目编码

2018 年 预算数 基本支出 项目支出 合计 机关工 资 福利支 出 机关商 品 和服务 支出 对事业单位 经常性补助 机关 资本 性 支出

(一)对事 业单 位 资本 性补 助 对个人 和 家庭的 补助 机关商 品 和服务 支出 对事业单位 经常性补助 机关资 本性 支出

(一) 对事 业单 位 资本 性补 助 对个人 和 家庭的 补助 债务 利息 及费 用支 出 对企 业补 助 其他 支出 工资 福利支 出 商品和 服务支 出 工资 福利支 出 商品 和 服务 支出 资本 性支 出 资本 性支 出 对个人 和 家庭的 补助 商品和 服务支 出 工资 福利 支出 商品 和 服务 支出 资本性 支出 资本 性支 出 对个人 和 家庭的 补助 债务 利息 及费 用支 出 对企 业补 助 其他 支出 合计 1949.39 147.27 60.88 111.64 6.

00 168.09 414.99 665.00 308.52 67.00

204 公共安全支出 50.00 50.00

20402 公安 50.00 50.00

2040204 治安管理 50.00 50.00

208 社会保障和就业支 出183.01 183.01

20802 民政管理事务 183.01 183.01 经济科目 功能科目

14 2080208 基层政权和社 区建设 183.01 183.01

210 医疗卫生与计划生 育支出 5.00 5.00

21007 计划生育事务 5.00 5.00

2100716 计划生育机构 5.00 5.00

212 城乡社区支出 1,363.59 147.27 60.88 111.64 6.00 168.09 189.98 660.

00 2.73 17.00

21201 城乡社区管理事 务703.59 147.27 60.88 111.64 6.00 168.09 189.98 2.73 17.00

2120101 行政运行 318.84 147.27 60.88 110.69

2120102 一般行政管理 事务 209.71 189.98 2.73 17.00

2120199 他城乡社区管 理事务支出 175.04 111.64 6.00 57.4

21299 其他城乡社区支 出660.00 660.

00 2129999 其他城乡社区支 出660.00 660.

00 213 农林水支出 347.79 37.00 5.00 305.79

21303 水利 5.00 5.00

2130314 防汛 5.00 5.00

21307 农村综合改革 342.79 37.00 305.79

2130705 对村民委员会 和村党支部的补助 342.79 37.00 305.79

15 部门公开表

6 一般公共预算基本支出情况表 单位:万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目

2018 年基本支出 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 493.88 427.00 66.88

501 机关工资福利支出

301 工资福利支出 147.27 147.27

50101 工资奖金津补贴

30101 基本工资 37.66 37.66

30102 津贴补贴 63.15 63.15

30103 奖金 2.92 2.92

50102 社会保障缴费

30108 机关事业单位基本养老 保险保费 16.59 16.59

30110 职工基本医疗保险保费 5.81 5.81

30111 公务员医疗补助缴费 2.07 2.07

30112 其他社会保障缴费 0.11 0.11

50103 住房公积金

30113 住房公积金 18.96 18.96

502 机关商品和服务支出

302 商品和服务支出 60.88 60.88

50201 办公经费

30201 办公费 22.40 22.4

30228 工会经费 6.48 6.48

50208 公务用车运行维护费

30231 公务用车运行维护费 32.00 32.00

505 对事业单位经常性补 助117.64 111.64 6.00

50501 工资福利支出

301 工资福利支出 111.64 111.64

30101 基本工资 29.97 29.97

30102 津贴补贴 14.95 14.95

30103 奖金 2.5 2.5

30107 绩效工资 34.58 34.58

30108 机关事业单位基本养老 保险保费 13.41 13.41

30110 职工基本医疗保险保费 4.69 4.69

30111 公务员医疗补助缴费 1.68 1.68

30112 其他社会保障缴费 0.64 0.64

30113 住房公积金 9.22 9.22

50502 商品和服务支出

302 商品和服务支出

6 6

30201 办公费

6 6

509 对个人和家庭的补助

303 对个人和家庭的补助 168.09 168.09

50901 社会福利和救助

30305 生活补助 5.4 5.4

30309 奖励金 116.13 116.13

50905 离退休费

30301 离休费 19.62 19.62

50905 离退休费

30302 退休费 23.09 23.09

50905 离退休费

30303 退职(役)费3.85 3.85

16 部门公开表

7 政府性基金预算支出情况表 单位:万元 科目编码 科目名称

2018 年预算数 合计基本支出 项目支出 合计259.20 259.20

212 城乡社区支出 259.2 259.2 2........

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