编辑: Mckel0ve 2019-09-29
01表 收支预算总表 单位:千元 收入 支出 项目 2019年预算 项目 2019年预算

一、财政拨款(补助) 2,496.

00 一般公共服务支出 2,496.00 一般公共预算 2,496.00 人力资源事务 2,496.00 经费拨款(补助) 2,496.00 行政运行 2,496.00 上级转移支付 政府性基金预算 政府性基金收入 上级转移支付 国有资本经营预算 国有资本经营预算收入 上级转移支付

二、财政专户管理的非税收入 教育收费 医疗收费 其他财政专户管理的非税收入

三、事业单位经营收入

四、其他收入 本年收入合计 2,496.00 本年支出合计 2,496.00 上级补助收入 对附属单位补助支出 附属单位上缴收入 上缴上级支出 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 一般公共预算结余 政府性基金结余 财政专户管理资金结余 收入总计 2,496.00 支出总计 2,496.00 02表 收入预算总表 单位: 单位:万元 单位 代码 单位名 称 总计 财政拨款(补助) 未纳入预算管理的非 税收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年结转 合计 一般公共预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 合计 教育 收费 医疗 收费 其他 财政 专户 管理 的非 税收 入合计公共 预算 专项 结余 公共预算 专项结余 公共预算 其他结余 政府 性基 金结 余 纳入预算 管理的政 府性基金 结余 财政 专户 资金 结余 财政专户资 金结余 经费拨款 (补助) 上级 转移 支付 政府 性基 金收 入 上级 转移 支付 国有 资本 经营 预算 收入 上级 转移 支付

2016 年2015 年及 以前

2016 年2015 年及 以前

2016 年2015 年及 以前

2016 年2015 年及 以前 ** **

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26 合计2,496.00 2,496.00 2,496.00 1F0 机构编 制办 2,496.00 2,496.00 2,496.00 03表 支出预算总表 单位:千元 科目编码 单位代码 单位名称(科目) 总计基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对付属 单位补 助支出 上缴上级 支出 结转 下年 类款项合计 工资福利支出 对个人和家庭 的补助支出 商品和服务支 出12345678910 合计2,496.00 1,962.00 1,777.00 4.00 181.00 534.00

201 一般公共服务支出 2,496.00 1,962.00 1,777.00 4.00 181.00 534.00

10 人力资源事务 2,496.00 1,962.00 1,777.00 4.00 181.00 534.00

01 行政运行 2,496.00 1,962.00 1,777.00 4.00 181.00 534.00 1F0 机构编制办 2,496.00 1,962.00 1,777.00 4.00 181.00 534.00 03-1表 支出预算总表(政府预算支出经济分类) 单位:千元 单位 代码 单位名称(科目) 总计机关工资福利 支出 机关商品和服 务支出 机关资本性支 出

(一) 机关资本 性支出

(二) 对事业单 位经常性 补助 对事业单 位资本性 补助 对企业补 助 对企业资 本性支出 对个人和家庭 的补助 对社会保 障基金补 助 债务利息 及费用支 出 债务 还本 支出 转移 性支 出 预备 费及 预留 其他支出** **

1 2

3 4

5 6

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9 10

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15 16 合计2,496.00 1,777.00 675.00 40.00 4.00 一般公共服务支出 2,496.00 1,777.00 675.00 40.00 4.00 人力资源事务 2,496.00 1,777.00 675.00 40.00 4.00 行政运行 2,496.00 1,777.00 675.00 40.00 4.00 1F0 机构编制办 2,496.00 1,777.00 675.00 40.00 4.00 04表 财政拨款收支预算总表 单位:千元 收入 支出 项目 2019年预算 项目 2019年预算 财政拨款(补助) 2,496.00 一般公共服务支出 2,496.00 一般公共预算 2,496.00 人力资源事务 2,496.00 经费拨款(补助) 2,496.00 行政运行 2,496.00 上级转移支付 政府性基金预算 政府性基金收入 上级转移支付 国有资本经营预算 国有资本经营预算收入 上级转移支付 本年收入合计 2,496.00 本年支出合计 2,496.00 上年结转 对附属单位补助支出 一般公共预算结余 上缴上级支出 政府性基金结余 结转下年 收入总计 2,496.00 支出总计 2,496.00 05表 一般公共预算支出预算表 单位:千元 科目编码 单位代码 科目名称 总计基本支出 项目支出 类款项小计 工资福利支出 对个人和家庭 的补助支出 商品和服务支 出123456合计2,496.00 1,962.00 1,777.00 4.00 181.00 534.00

201 一般公共服务支出 2,496.00 1,962.00 1,777.00 4.00 181.00 534.00

10 人力资源事务 2,496.00 1,962.00 1,777.00 4.00 181.00 534.00

01 行政运行 2,496.00 1,962.00 1,777.00 4.00 181.00 534.00 1F0 机构编制办 2,496.00 1,962.00 1,777.00 4.00 181.00 534.00 06表 一般公共预算基本支出预算表 单位:千元 项目2019年预算

1 2 工资福利支出 1,777.00 基本工资 513.00 津贴补贴 736.00 奖金 101.00 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 220.00 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 70.00 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 5.00 住房公积金 132.00 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 181.00 办公费 20.00 印刷费 10.00 咨询费 手续费 水费 电费 5.00 邮电费 8.00 取暖费 物业管理费 差旅费 27.00 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 3.00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 16.00 福利费 公务用车运行维护费 30.00 其他交通费用 57.00 税金及附加费用 其他商品和服务支出 5.00 对个人和家庭的补助 4.00 离休费 退休费 3.00 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 1.00 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 合计1,962.00 07表 政府性基金支出预算表 单位:千元 科目编码 单位代码 单位名称(科目) 总计基本支出 项目支出 类款项合计工资福利支出 对个人和家庭 补助支出 商品服务支出

1 2

3 4

5 6 08表 政府采购预算表 单位: 千元 功能科目 单位 编码 单位名称 资金来源 合计 财政拨款(补助) 财政 专户 管理 资金 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 上年结转 其他 资金 来源 小计 一般公共 预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 小计 一般 公共 预算 结余 公共 预算 专项 结余 公共 预算 其他 结余 政府 性基 金结 余 财政 专户 管理 资金 类款项12345678910

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13 22

25 14

15 16 合计29

29 29

201 一般公共服务支出

29 29

29 10 人力资源事务

29 29

29 01 行政运行

29 29

29 1F0 机构编制办

29 29

29 附表 项目支出预算表 单位:千元 单位编码 单位 / 项目名称 总计 财政拨款(补助) 财政 专户 管理 的非 税收 入安 排的 事业 单位 经营 收入 安排 的拨 款 其他 收入 安排 的拨 款 上年结转 备注 小计 一般公共预算 政府性 基金 国有资 本经营 预算 合计 公共预 算专项 结余 政府性 基金结 余 其他收 入栏次12345678910

11 12

13 合计534.00 534.00 534.00 1F0 机构编制办 534.00 534.00 534.00 机构编制实名制管理工作经费 30.00 30.00 30.00 行政事业单位改革专项经费 100.00 100.00 100.00 事业单位监管与考核专项经费 60.00 60.00 60.00 中文域名注册管理专项经费 114.00 114.00 114.00 深化机构改革经费 170.00 170.00 170.00 机构编制改革工作专项经费 60.00 60.00 60.00 附表2 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算表 单位:千元 单位编码 单位名称 总计 因公出国(境)经费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置经 费 公务用车运行维 护费 合计43.00 30.00 30.00 13.00 1F0 机构编制办 43.00 30.00 30.00 13.00

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