编辑: 被控制998 | 2019-07-18 |
事业人员的工资福 利支出及商品和服务支出.
(二)一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业(类)支出82.35万元,占4.4%、卫生健康支 出23.22万元,占1.24%、城乡社区支出1694.46万元,占90.67%、 住房保障支出68.88万元,占3.69%.
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
2019 年邛崃市规划管理局部门预算 ―
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1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 预算数为58.82元, 比2018 年预算数60.33万元减少1.51万元,减少2.5%,变动的主要原因是 人员减少引起的相应社保缴费减少.主要用于机关事业单位基本 养老保险缴费.
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 预算数为23.53万元, 比2018 年预算数23.86万元减少0.33万元,减少1.38%,变动的主要原因 是人员减少引起的相应社保缴费减少.主要用于机关事业单位职 业年金缴费.
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗 (项) 预算数为13.41万元, 比2018年预算数11.98万元增加1.43 万元,增加11.94%,变动的主要原因是社保缴费基数的调整引起 的预算增加.主要用于机关及参照公务员管理事业单位职工基本 医疗保险缴费.
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)预算数为9.81万元,比2018年预算数8.76万元增加1.05 万元,增长11.98%,变动的主要原因是社保缴费基数的调整引起 的预算增加.主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费.
5、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项) 预算数为 335.81 万元,比2018 年预算数 367.45 万元减少 31.64 万元,减少 8.61%,变动的主要原因是人员减少引起的相应人员
2019 年邛崃市规划管理局部门预算 ―
9 ― 支出费用减少.主要用于在职人员工资奖金津补贴、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、工会经费、其他 交通费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费等 日常公用支出.
6、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社 区规划与管理(项)预算数为 1358.65 万元,比2018 年预算数 806.21 万元增加 552.44 万元, 增长 68.52%, 变动的主要原因是增 加2019 年7名乡村规划师经费、2018 年城乡规划编制大会战项 目专项编制经费、邛崃市空间发展战略规划暨羊安现代产业新城 总体规划(含城市设计及控规)、邛崃市历史文化街区保护规划、 邛崃市乡村振兴发展及乡村建设规划、羊安现代产业新城河东片 区控制性详细规划及城市设计、邛崃市美丽宜居公园城市专项规 划、邛崃市轨道交通线网规划、邛崃市自行车郊野运动公园总体 策划等项目编制经费;
事业人员的工资福利支出及商品和服务支 出.
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 预算数为 68.88 万元, 比2018 年预算数 65.25 万元增加 3.63 万元, 增长 5.56%,变动的主要原因是人员增加及住房公积金缴费基数 的调整引起的预算增加.主要用于住房公积金缴费.
三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明 邛崃市规划管理局
2019 年一般公共预算基本支出 661.98 万元,其中:
2019 年邛崃市规划管理局部门预算 ―
10 ― 人员经费 541.02 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出. 公用经费 120.9 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮 电费、物业管理费、国内差旅费、工会经费、其他交通费用、公 务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费. 对个人和家庭的补助 0.06 万元,主要包括:奖励金.