编辑: 贾雷坪皮 2019-07-17

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 575.40 万元(见预算

01 表), 其中:本年收入 575.40 万元;

本年支出 575.40 万元.

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 575.40 万元(见预算

02 表),其中:财政拨款收入 575.40 万元,占总收入 100%.

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 575.40 万元(见预算

03 表). 按支出功能分类,包括:社会保障和就业支出 151.45 万元,占总支出 26.32%;

医疗卫生支出 5.07 万元,占总支 出0.88%;

住房保障支出 148.70 万元,占总支出 25.84%;

粮油物资储备支出 270.18 万元,占总支出 46.96%. 按支出经济分类,包括: 基本支出

552 万元,占总支出 95.93%.其中:工资福利 支出 203.37 万元,对个人和家庭的补助 274.23 万元,商品 和服务支出 74.40 万元. 项目支出 23.40 万元,占总支出 4.07%.其中:经常性 项目 23.40 万元,一次性项目

0 万元.

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 575.40 万元(见预算

04 表),其中:一般公共预算 575.40 万元;

政府性基金预算

0 万元;

国有资本经营预算

0 万元. 财政拨款支出预算 575.40 万元,其中:

(一)一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 575.40 万元. 按支出功能分类(见预算

05 表),包括:社会保障和 就业支出 151.45 万元, 占26.32%;

医疗卫生支出 5.07 万元, 占0.88%;

住房保障支出 148.70 万元,占25.84%;

粮油物 资储备支出 270.18 万元,占总支出 46.96%. 按支出经济分类, 包括: 基本支出

552 万元 (见预算

05、

06 表),比上年预算增加 43.67 万元,主要原因是人员经费 增加;

项目支出 23.40 万元(见预算

05、07 表),比上年 预算减少 395.84 万元,主要原因是上年有广州市提前下达

386 万元储备粮仓库维修费.

(二)政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出.

(三)国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出.

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金预算未安排支出.

六、 三公 经费、会议费和机关运行经费预算情况

(一) 三公 经费预算

2018 年 三公 经费一般公共预算 7.17 万元(见预算

10 表),比上年预算增加 0.51 万元,增长 7.66%.其中, 基本支出 三公 经费预算 7.17 万元,项目支出 三公 经费预算

0 万元.具体如下: 因公出国(境)费预算

0 万元,与上年预算持平. 公务用车购置费预算

0 万元,与上年预算持平. 公务用车运行维护费预算 5.80 万元,占 三公 经费 支出总额的 80.89%, 比上年预算增加 0.40 万元, 增长 7.41 %, 主要原因是公务用车运行维护费标准增加. 公务接待费预算 1.37 万元,占 三公 经费支出总额 的19.11%,比上年预算增加 0.11 万元,增长 8.73%,主要 原因是公用经费增加,公务接待费按比例相应增加.

(二)会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 1.50 万元 (见预算

10 表) , 比上年预算减少........

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