编辑: 霜天盈月祭 2019-07-15
桦甸市政务服务中心

2018 年部门预算

2018 年6月4日目录第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置 第二部分 预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算拨款基本支出预算表

七、一般公共预算 三公 经费拨款支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表 第三部分 情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)协调进驻中心各单位对重大事项和前置审批事项实行并联 审批;

(二)负责窗口服务质量及工作人员工作业绩的监督、检查、考 核等日常行政管理事项;

(三)受理社会公众、服务对象对审批部门或工作人员违反审批 制度行为的投诉,并负责核实,按管理权限实施责任追究;

(四)其它本级政府委托或赋予的职责、交办的事项.

如公共资 源交易、政府集中采购、工程招标等.

(五)负责中心机房网络软硬件设施管理,做好自动化办公、公 众信息网、业务专网后台维护,确保安全运行.中心设施设备的维 护,以及大厅各类电器、电脑、打印机等设备的维护工作和中心主机 房的管理和计算机运行网络的管理维护工作.

(六)负责组织中心人员搞好政治、业务学习、文化活动,负责 对外宣传.协助中心领导处理日常工作,负责各科室、服务窗口的综 合协调,搞好上传下达和对外联络接待工作.

二、机构设置 本单位内设机构

1 个,与上年没有变化. 第二部分 预算表格 单位:万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数

一、一般公共预算拨款收入 205.55

一、一般公共服务支出 209.87 财政预算拨款收入 205.55

二、社会保障和就业支出 非税收入

三、医疗卫生与计划生育支出

二、政府性基金预算拨款收入

四、农林水支出

三、事业收入

五、住房保障支出

四、事业单位经营收入

六、粮油物资储备支出

五、上级补助收入

六、附属单位上缴收入

七、其他收入 本年收入合计 205.55 本年支出合计 209.87 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 4.32 收入总计 209.87 支出总计 209.87 单位:万元 本年收入 用事一般公共预算拨款 事业收入 收入 事附业政业上属基府教其单级单其金功能分类科 性 上年 总计 财政 非育他位补位他弥目名称 合计 基 结转 预算 税小收事经助上收补小计 金 拨款 收计费业营收缴入收收收入 入收收收入收支入入入入入差额

一、一般公共服 209.87 205.55 205.55 205.55 4.32 务支出 财政事务 行政运行 (财政事务) 财政国库 业务 信息化建 设(财政事务) 财政委托 业务支出 其他财政 事务支出

二、社会保障和 就业支出 行政事业单 位离退休 机关事业 单位基本养老 保险缴费支出 其他社会保 障和就业支出 其他社会 保障和就业支 出

三、医疗卫生与 计划生育支出 行政事业单 位医疗 行政单位 医疗 事业单位 医疗

四、农林水支出 农业综合开 发 机构运行 (农业综合开 发) 土地治理

五、住房保障支 出 住房改革支 出 住房公积 金

六、粮油物资储 备支出 粮油储备 储备粮 (油)库建设 合计 209.87 205.55 205.55 205.55 4.32 单位:万元 基本支出 上 对附 事业 缴 属单 项目 单位 上 功能分类科目名称 总计 位补 人员 公用 支出 经营 级 合计 助支 经费 经费 支出 支出出

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