编辑: 匕趟臃39 2019-09-18
目录序号 公开表格名称 表1 2016年市本级一般公共预算收入决算表 表2 2016年市本级一般公共预算支出决算表 表3 2016年市本级一般公共预算支出预算变动情况表 表4 2016年市本级一般公共预算平衡表 表5 2016年市本级一般公共预算支出决算表(按功能科目分类) 表6 2016年市本级一般公共预算基本支出决算表(按经济科目分类) 表7 2016年市级一般公共预算支出重点项目决算表 表8 2016年市级对市(区)税收返还和转移支付决算表(分地区) 表9 2016年市级对区税收返还和一般性转移支付决算表(分地区分项目) 表10 2016年市级对市(区)专项转移支付决算表(分地区分项目) 表11 2016年市本级一般公共预算 三公 经费、会议费、培训费、机关运行经费支出决算表 表12 2016年市本级政府一般债务限额和余额情况表 表13 2016年市本级政府性基金收入决算表 表14 2016年市本级政府性基金支出决算表 表15 2016年市本级政府性基金支出决算表(按功能科目分类) 表16 2016年市级对市(区)政府性基金转移支付决算表(分地区) 表17 2016年市级对市(区)政府性基金专项转移支付决算表(分地区分项目) 表18 2016年市本级政府专项债务限额和余额情况表 表19 2016年市本级国有资本经营收入决算表 表20 2016年市本级国有资本经营支出决算表 表21 2016年市本级国有资本经营支出决算表(按功能科目分类) 表22 2016年市本级社会保险基金收入决算表 表23 2016年市本级社会保险基金支出决算表 表24 2016年市本级社会保险基金支出决算表(按功能科目分类) 表25 2016年市本级部门收支决算表 表26 2016年泰州市一般公共预算收入决算表 表27 2016年泰州市一般公共预算支出决算表 表28 2016年泰州市一般公共预算平衡表 表29 2016年泰州市政府一般债务限额和余额情况表 表30 2016年泰州市政府性基金收入决算表 表31 2016年泰州市政府性基金支出决算表 表32 2016年泰州市政府专项债务限额和余额情况表 表33 2016年泰州市国有资本经营收入决算表 表34 2016年泰州市国有资本经营支出决算表 表35 2016年泰州市社会保险基金收入决算表 表36 2016年泰州市社会保险基金支出决算表 2016年市本级一般公共预算收入决算表 表1 单位:万元 项目2016年 决算数 完成2016年预算情况 较2015年增减情况 年初 预算数 调整 预算数 占调整 预算数 比例% 2015年 决算数 增减 比例% 一般公共预算收入合计 182,949 215,700 166,500 109.

9 215,697 -15.2

一、税收收入 98,955 104,400 99,000 100.0 104,370 -5.2 增值税 37,947 13,397 183.2 营业税 5,235 31,414 -83.3 企业所得税 10,993 14,202 -22.6 个人所得税 10,104 7,754 30.3 城市维护建设税 15,362 11,435 34.3 房产税 3,999 3,178 25.8 印花税 2,164 11,499 -81.2 城镇土地使用税 1,097

895 22.6 土地增值税

94 46 104.3 车船税 11,850 10,531 12.5 契税

110 19 478.9

二、非税收入 83,994 111,300 67,500 124.4 111,327 -24.6 专项收入 20,200 18,283 10.5 行政事业性收费收入 16,988 33,799 -49.7 罚没收入 28,499 30,273 -5.9 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 2,727 3,030 -10.0 捐赠收入

44 2,468 -98.2 政府住房基金收入 4,358 其他收入 11,178 23,474 -52.4 注:①2016年5月1日 营改增 试点全面推开,税收收入减少.同时,增值税大幅增加,营业税大幅下降;

②2015年印花税查补(含罚款、滞纳金)近亿元,为一次性收入.2016年无此项收入,印花税收入大幅下降;

③2016年受国家减税清费政策的影响 ,行政事业性收费收入下降幅度较大 ;

④国有资本经营收入在国有资本经营预算中反映 ,不在此表中反映;

⑤政府住房基金收入2015年在基金预算中反映,根据财政部要求,2016年起转列一般公共预算. 2016年市本级一般公共预算支出决算表 表2 单位:万元 项目2016年 决算数 完成2016年预算情况 较2015年增减情况 年初 预算数 调整 预算数 预算 合计数 占预算 合计数 比例% 2015年 决算数 增减 比例% 一般公共预算支出合计 635,158 581,977 639,275 644,262 98.6 622,602 2.0

一、一般公共服务支出 83,214 83,968 83,968 83,214 100.0 68,974 20.6

二、国防支出 6,256 8,002 8,002 6,256 100.0 4,178 49.7

三、公共安全支出 107,347 76,255 85,553 107,347 100.0 93,932 14.3

四、教育支出 86,835 84,115 84,115 87,379 99.4 83,325 4.2

五、科学技术支出 16,194 12,204 12,204 16,194 100.0 15,747 2.8

六、文化体育与传媒支出 27,317 39,061 39,061 27,317 100.0 43,750 -37.6

七、社会保障和就业支出 30,387 30,076 30,076 30,387 100.0 28,794 5.5

八、医疗卫生与计划生育支出 36,219 19,204 24,204 36,219 100.0 42,758 -15.3

九、节能环保支出 17,379 11,409 11,409 18,774 92.6 15,859 9.6

十、城乡社区支出 87,660 71,787 114,787 87,660 100.0 69,134 26.8 十

一、农林水支出 24,648 24,576 24,576 24,884 99.1 29,785 -17.2 十

二、交通运输支出 29,138 15,073 15,073 29,138 100.0 34,340 -15.1 十

三、资源勘探信息等支出 21,577 46,351 46,351 21,577 100.0 30,513 -29.3 十

四、商业服务业等支出 4,148 6,583 6,583 4,148 100.0 5,910 -29.8 十

五、金融支出 1,073

500 500 1,073 100.0

814 31.8 十

六、援助其他地区支出 2,922 2,575 2,575 2,922 100.0 2,596 12.6 十

七、国土海洋气象等支出 2,864 2,774 2,774 2,864 100.0 3,702 -22.6 十

八、住房保障支出 28,050 22,133 22,133 28,050 100.0 26,440 6.1 十

九、粮油物资储备支出 2,208 3,021 3,021 2,208 100.0 2,669 -17.3 二

十、预备费 10,000 10,000 二十

一、其他支出 11,718 8,610 8,610 18,647 62.8 16,362 -28.4 二十

二、债务付息支出 7,694 3,700 3,700 7,694 100.0 2,892 166.0 二十

三、债务发行费用支出

310 310 100.0

128 142.2 2016年市本级一般公共预算支出预算变动情况表 表3 单位:万元 预算科目 预算数 变动项目 调整预算数 决算数 结转下年 使用数 小计 专项转移 支付 上年结转 使用数 调入资金 债务转贷 收入 动用预备费 和科目调剂 动用预算稳 定调节基金 补助下级 专款 安排预算稳 定调节基金 其他 一般公共预算支出合计 581,977 62,285 175,634 5,156 108,142 48,000 17,974 -163,800 -18,997 -109,824 644,262 635,158 9,104

一、一般公共服务支出 83,968 -754 2,680 11,094 -6,327 -8,201 83,214 83,214

二、国防支出 8,002 -1,746

694 -1,693 -747 6,256 6,256

三、公共安全支出 76,255 31,092 8,171 18,093 5,096 -268 107,347 107,347

四、教育支出 84,115 3,264 10,446 2,104 3,184 -2,086 -3,736 -6,648 87,379 86,835

544

五、科学技术支出 12,204 3,990 12,186 6,786

355 -15,337 16,194 16,194

六、文化体育与传媒支出 39,061 -11,744 2,547 -12,385 -1,826 -80 27,317 27,317

七、社会保障和就业支出 30,076

311 16,045 1,811 -17,545 30,387 30,387

八、医疗卫生与计划生育支出 19,204 17,015 11,893 5,000 12,863 -12,741 36,219 36,219

九、节能环保支出 11,409 7,365 10,167

961 8,208 1,587 -11,977 -1,581 18,774 17,379 1,395

十、城乡社区支出 71,787 15,873 1,737

300 11,561 43,000

783 -4,642 -36,866 87,660 87,660 十

一、农林水支出 24,576

308 58,298

423 3,433 -5,981 -55,865 24,884 24,648

236 十

二、交通运输支出 15,073 14,065 14,104 1,265 3,143 -401 -4,046 29,138 29,138 十

三、资源勘探信息等支出 46,351 -24,774 10,836 -488 -10,124 -24,998 21,577 21,577 十

四、商业服务业等支出 6,583 -2,435 6,096 -1,828 -6,703 4,148 4,148 十

五、金融支出

500 573

573 1,073 1,073 十

六、援助其他地区支出 2,575

347 347 2,922 2,922 十

七、国土海洋气象等支出 2,774

90 103 1,856 -149 -1,720 2,864 2,864 十

八、住房保障支出 22,133 5,917 9,136 3,848 -112 -6,955 28,050 28,050 十

九、粮油物资储备支出 3,021 -813

498 -405 -906 2,208 2,208 二

十、预备费 10,000 -10,000 -10,000 二十

一、其他支出(类) 8,610 10,037

100 43,704 1,041 17,974 -2,335 -18,997 -31,450 18,647 11,718 6,929 二十

二、债务付息支出 3,700 3,994 4,326 -332 7,694 7,694 二十

三、债务发行费用支出

310 310

310 310 2016年市本级一般公共预算平衡表 表4 单位:万元 收入项目2016年执行数 支出项目2016年执行数 1.市本级一般公共预算收入 182,949 1.市本级一般公共预算支出 635,158 2.上级补助收入 457,051 2.上解上级支出 259,997 返还性收入 134,528 体制上解支出 16,914 一般性转移支付收入 146,889 出口退税专项上解支出 10,216 专项转移支付收入 175,634 专项上解支出 232,867 3.下级上解收入 539,791 3.补助下级支出 425,307 体制上解收入 6,728 返还性支出 108,399 出口退税专项上解收入 10,571 一般性转移支付支出 153,108 专项上解收入 522,492 专项转移支付支出 163,800 4.上年结转 5,156 4.地方政府一般债务转贷支出 607,417 5.调入资金 108,142 5.地方政府一般债务还本支出 307,230 6.地方政府债务转贷收入 952,147 6.安排预算稳定调节基金 18,997 7.调入预算稳定调节基金 17,974 7.结转下年支出 9,104 收入合计 2,263,210 支出合计 2,263,210 2016年市本级一般公共预算支出决算表 (按功能科目分类) 表5 单位:万元 科目编码 科目名称 2016年决算数 一般公共预算支出合计 635,158

201 一般公共服务支出 83,214

20101 人大事务 2,609

2010101 行政运行 1,860

2010102 一般行政管理事务

233 2010104 人大会议

201 2010105 人大立法

89 2010106 人大监督

68 2010108 代表工作

135 2010199 其他人大事务支出

23 20102 政协事务 1,688

2010201 行政运行 1,254

2010202 一般行政管理事务

117 2010204 政协会议

74 2010205 委员视察

58 2010206 参政议政

77 2010250 事业运行

33 2010299 其他政协事务支出

75 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 14,568

2010301 行政运行 4,696

2010302 一般行政管理事务

942 2010303 机关服务 2,705

2010305 专项业务活动

243 2010307 法制建设

140 2010308 信访事务

451 2010350 事业运行 1,861

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 3,530

20104 发展与改革事务 4,570

2010401 行政运行 2,069

2010402 一般行政管理事务

713 2010408 物价管理 1,143

2010450 事业运行

539 2010499 其他发展与改革事务支出

106 科目编码 科目名称 2016年决算数

20105 统计信息事务 1,341

2010501 行政运行

563 2010502 一般行政管理事务

46 2010505 专项统计业务

93 2010507 专项普查活动

150 2010508 统计抽样调查

15 2010550 事业运行

189 2010599 其他统计信息事务支出

285 20106 财政事务 5,148

2010601 行政运行 2,359

2010602 一般行政管理事务

285 2010605 财政国库业务

39 2010607 信息化建设

60 2010608 财政委托业务支出

133 2010650 事业运行

466 2010699 其他财政事务支出 1,806

20107 税收事务 16,653

2010701 行政运行 3,869

2010702 一般行政管理事务 2,943

2010705 税务登记证及发票管理

103 2010706 代扣代收代征税款手续费 1,958

2010707 税务宣传

334 2010708 协税护税

195 2010709 信息化建设

942 2010799 其他税收事务支出 6,309

20108 审计事务 1,577

2010801 行政运行 1,097

2010802 一般行政管理事务

57 2010803 机关服务

40 2010804 审计业务

231 2010805 审计管理

15 2010806 信息化建设

35 2010850 事业运行

102 20109 海关事务

92 2010999 其他海关事务支出

92 20110 人力资源事务 4,208

2011001 行政运行

734 科目编码 科目名称 2016年决算数

2011002 一般行政管理事务

741 2011004 政府特殊津贴

13 2011006 军队转业干部安置

61 2011008 引进人才费用

24 2011010 公务员履职能力提升

101 2011011 公务员招考

30 2011012 公务员综合管理

20 201105........

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