编辑: 此身滑稽 2019-07-11

公用经费按照统 一定额标准和单位经费管理形式编制;

项目支出按照履行职能需 要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力 情况编制.

二、收支预算总体情况

2015 年收入预算为 1144.21 万元,其中:财政拨款 897.59 万元,上年结转 246.62 万元.

2015 年支出预算为 1144.21 万元, 财政拨款支出预算情况

2015 年财政拨款支出预算为 897.59 万元.其中一般公共服 务支出 897.59 万元, 主要用于局机关及所属事业单位等机构的人 员工资、日常运转以及完成行政工作任务和事业发展目标而安排 的项目支出.

四、一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算情况

2015 年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)经费、 公务用车运行维护费、公务接待费 三公 经费预算共 52.68 万元.

2015 年部门预算

15

(一)因公出国(境)经费预算

0 万元.包括单位工作人员 公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出.

(二)公务用车运行维护预算 50.18 万元.包括单位公务用 车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.

(三)公务接待费预算 2.5 万元.包括单位按规定开支的各 类国内公务接待支出. ........

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