编辑: 645135144 2019-07-08

2017 年预算数为

1800 万元,比2016 年预算数减少

290 万元,下降 13.88%.减少 的主要原因是:按照预算归口管理的原则部分项目由下属事 业单位申报. ③初中教育(科目编码:2050203)2017 年预算数为 2954.95 万元,比2016 年预算数减少 3134.05 万元,下降 51.47%.减少的主要原因是:按照预算归口管理的原则部分 项目由下属事业单位申报. ④高中教育(科目编码:2050204)2017 年预算数为 801.34 万元,比2016 年预算数减少 1664.26 万元,下降 67.50%.减少的主要原因是:按照预算归口管理的原则部分 项目由下属事业单位申报. ⑤其他普通教育支出(科目编码:2050299)2017 年预 -

7 - 算数为 37380.93 万元, 比2016 年预算数增加 9114.57 万元, 增长 24.38%. (3)职业教育 ①职业高中教育(科目编码:2050304)2017 年预算数 为9704 万元,比2016 年预算数增加

826 万元,增长 8.51%. (4)特殊教育 ①特殊学校教育(科目编码:2050701)2017 年预算数 为90 万元,比2016 年预算数增加

80 万元,增长 88.89%. (5)进修及培训 ①教师进修(科目编码:2050801)2017 年预算数为 166.93 万元, 比2016 年预算数增加 35.23 万元, 增长 21.10%. (6)其他教育支出 ①其他教育支出(科目编码:2059999)2017 年预算数 为138.97 万元,比2016 年预算数减少 48.19 万元,下降 25.75%. 2.农林水支出 (1)农林水支出 ①其他扶贫支出(科目编码:2130599)2017 年预算数 为30 万元,比2016 年预算数增加

30 万元. 3.住房保障支出 (1)住房改革支出 ①住房公积金(科目编码:2210201)2017 年预算数为 -

8 - 164.88 万元, 比2016 年预算数增加 60.48 万元, 增长 36.68%.

三、

2017 年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说 明 本部门

2017 年一般公共预算当年财政拨款基本支出 3041.14 万元,其中: 人员经费 2692.11 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工 资、福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗 费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出. 公用经费 349.03 万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议 费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置.

四、2017 年一般公共预算 三公 经费预算情况说明 本部门

2017 ........

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