编辑: f19970615123fa 2019-07-06

2018 年3月20 日审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》 ,确认公司

2017 年度 已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制.公司聘请的安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司

2017 年12 月31 日财务报告内部 控制的有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告.报告期,公司强化控 制措施,完善内控制度,持续完善内部控制体系,确保公司内部控制的始终有效. 董事会于

2018 年3月20 日听取了《2017 年度风险监督评价报告》 ,确认公司

2017 年度对战 略风险、财务风险、市场风险、运营风........

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