编辑: 丶蓶一 2019-06-30

(8)医疗卫生与计划生育支出 48.8 亿元,完成预算调整的 99.4%;

(9)节能环保支出 10.3 亿元, 完成预算调整的 106.3%;

(10)城乡社区支出 35.8 亿元,完 成预算调整的 101.2%;

(11)农林水支出 18.0 亿元,完成预 算调整的 83.5%;

(12)交通运输支出 5.1 亿元,完成预算调 整的 91.9%;

(13)工业商业金融等支出 4.8 亿元,完成预算 调整的 81.6%;

(14)国土海洋气象等支出 3.4 亿元,完成预 算调整的 100.1%;

(15)住房保障支出 5.0 亿元,完成预算调 整的 86.2%;

(16)地方政府债务付息及发行费用支出 2.0 亿元,完成预算调整的 100.2%;

(17)其他支出 1.3 亿元,完成 预算调整的 42.0%,主要是预算安排的其他支出资金,在执行 中按实际使用方向列相应科目支出.

(二)市本级一般公共预算执行情况 1.收入执行情况

2017 年市本级一般公共预算收入 60.2 亿元, 完成预算调整 的106.6%,可比增长 17.3%,增加 8.1 亿元.其中:税收收 入39.3 亿元,完成预算调整的 103.9%,可比增长 13.9%,增加4亿元;

非税收入 20.9 亿元,完成预算调整的 112.2%,可 比增长 24.1%,增加 4.1 亿元.

2017 年市本级一般公共预算收入 60.2 亿元, 加上税收返还 收入 17.8 亿元、 上级补助收入 104.8 亿元、 债务转贷收入 14.2 亿元、调入资金 22.6 亿元(其中:政府性基金结余调入一般公 共预算 22.4 亿元、国资经营预算收入调入一般公共预算 0.2 亿元)、调入预算稳定调节基金 5.5 亿元、下级上解收入 5.0 亿元、上年结余 6.8 亿元(主要是

2016 年底省下达我市结转下年 使用的专项资金),收入总计 236.9 亿元. 2.支出执行情况

2017 年市本级一般公共预算支出 86.9 亿元, 完成预算调 整的 98.1%,增长 27.9%,增加 18.9 亿元.加上补助下级支 出117.4 亿元(其中市补助区县支出 20.3 亿元,上级补助经市 本级转拨区县 97.1 亿元)、上解上级支出 8.2 亿元(其中:各 区县经市上解区县 4.8 亿元)、债务转贷支出 2.5 亿元、地方 政府债务还本支出 12.6 亿元、 补充预算稳定调节基金 4.6 亿元, 待偿债置换一般债券结余 0.1 亿元,结转下年支出 4.6 亿元, 支出总计 236.9 亿元. 市本级一般公共预算各主要支出项目完成情况:(1)一般 公共服务支出 12.5 亿元,完成预算调整的 79.7%;

(2)国防 支出 0.2 亿元,完成预算调整的 105.6%;

(3)公共安全支出 15.6 亿元,完成预算调整的 106.8%;

(4)教育支出 10.2 亿元,完成预算调整的 142.5%;

(5)科学技术支出 0.6 亿元, 完成预算调整的 80.5%;

(6)文化体育与传媒支出 3.9 亿元, 完成预算调整的 109.1%;

(7) 社会保障和就业支出 11.4 亿元, 完成预算调整的 111.9%;

(8)医疗卫生与计划生育支出 4.1 亿元,完成预算调整的 108.8%;

(9)节能环保支出 1.0 亿元, 完成预算调整的 151.0%;

(10)城乡社区支出 17.1 亿元,完 成预算调整的 85.0%;

(11)农林水支出 1.5 亿元,完成预算 调整的 105.7%;

(12)交通运输支出 3.8 亿元,完成预算调整 的91.5%;

(13)工业商业金融等支出 0.9 亿元,完成预算调 整的 102.2%;

(14)国土海洋气象等支出 0.4 亿元,完成预算 调整的 97.2%;

(15)住房保障支出 2.0 亿元,完成预算调整 的97.8%;

(16)地方政府债务付息及发行费用支出 1.0 亿元, 完成预算调整的 103.3%;

(17)其他支出 0.7 亿元,完成预算 调整的 34.5%,主要是预算安排的其他支出资金,在执行中按 实际使用方向列相应科目支出.另外,根据国务院国发〔2015〕

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