编辑: 飞翔的荷兰人 2019-02-05

2011701 行政运行 1816.35 476.71 537.09 99.90 195.21 131.64 216.59 16.50 3.34 5.00 3.99 5.00 30.54 -13- 表7-2.2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位:万元 科目代码 科目名称 商品和服务支出 办公 费 印刷 费 咨询 费 手续 费 水费 电费 邮电 费 取暖 费 物业 管理 费 差旅 费 因公 出国 费用 维修 费 租赁 费 会议 费 培训 费 公务 接待 费 专用 材料 费 被装 购置 费 专用 燃料 费 劳务 费 委托 业务 费 工会 经费 福利 费 公务 用车 运行 维护 费 其他 交通 费用 税金 及附 加费 用 其他 商品 和服 务支 出 合计

2011701 行政运行

2 3

1 1 0.3 0.6

3 2

4 5

4 1 12.39

7 13.63 2.79 32.13 -14- 表

8、2018 年政府性基金预算支出预算表 单位:万元 科目代码 单位名称(科目) 总计 基本支出 项目支出 工资福利支 出 对个人和家庭 的补助 商品和服务 支出 合计 :无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出. -15- 表9-1.2018 年政府性基金预算基本支出预算表 单位:万元 科目 代码 单位名称 (科目) 总计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 基本 工资 津贴 补贴 奖金 社会 保障 缴费 伙食 补助 费 绩效 工资 其他 工资 福利 支出 离休 费 退休 费 退职 费 抚恤 金 生活 补助 救济 费 医疗 费 助学 金 奖励 金 生产 补贴 住房 公积 金 提租 补贴 购房 补贴 采暖 补贴 物业 服务 补贴 其他对 个人和 家庭的 补助支 出 合计 注:无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出. -16- 表9-2.2018 年政府性基金预算基本支出预算表 单位:万元 科目 代码 科目名称 商品和服务支出 办公 费 印刷 费 咨询 费 手续 费 水费 电费 邮电 费 取暖 费 物业 管理 费 差旅 费 因公 出国 费用 维修 费 租赁 费 会议 费 培训 费 公务 接待 费 专用 材料 费 被装 购置 费 专用 燃料 费 劳务 费 委托 业务 费 工会 经费 福利 费 公务用 车运行 维护费 其他 交通 费用 税金及 附加费 用 其他商 品和服 务支出 合计 注:无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出. -17- 表10.

2018 年部门政府采购预算表 单位:万元 科目编码 科目 名称 单位名称 资金来源总计 财政拨款 财政专户核拨资 金 自筹资金 上年结转 类款项201

17 01 行政运行 市场监管 局195

195 -18- 表11.

2018 年一般公共预算 三公 经费支出预算表 部门: 单位:万元 总计 因公出国(境)经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 15.18 2.79 2.79 12.39 -19- 第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明 -20-

一、2018 年部门预算情况说明

(一)部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 2153.29 万元,其中:财政拨款 1966.35 万元、其他收入5 万元、上年结转 181.94 万元. 收入预算比上年预算数减少了 174.03 万元,主要是因为财政 拨款减少.

2018 年支出预算为 2153.29 万元 ,其中 :一般公共服务类 2153.29 万元. 支出预算比上年预算数减少了 174.03 万元,主要是因为财政 拨款减少,支出相应减少.

(二)财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 1966.35 万元,其中:经费拨款 1966.35 万元.

2018 年财政拨款支出预算为1966.35 万元.具体情况如下: 一般公共管理事务支出 1966.35 万元,主要用于质量技术监督 与检验检疫事务.

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