编辑: hgtbkwd 2017-12-11

2014 年半年度报告

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年上半年,国内经济运行延续下行态势,并呈现出起伏较大、效益下滑、风险上升、预 期不稳等特点,致使内外需求严重萎缩、企业库存增加、生产活跃度降低.公司董事会及经理 层在广大股东的关心、理解中,积极应对市场激烈竞争、同质化竞争导致的产品销售价格竞争 加剧、上游行业的成本传导对中下游行业利润产生挤压、内外需求严重萎缩、企业库存增加、 能源价格及劳动力成本不断上涨、原材料价格跌宕起伏、制品企业经营成本大幅上升、行业盈 利水平进一步降低等诸多困难,同心同德,团结奋进,维护现有市场,开拓新产品领域,努力 履行对员工、对环境、对股东利益、对经济社会与社会公益事业等方面的社会责任. 报告期内,公司实现营业收入 927,219,524.32 元,比去年同期下降 2.36%,实现净利润 10,243,283.69 元, 比去年同期增加 20.25%.

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 927,219,524.32 949,636,277.72 -2.36 营业成本 810,323,654.19 823,179,720.15 -1.56 销售费用 76,530,375.05 82,231,647.05 -6.93 管理费用 18,628,887.26 18,817,481.80 -1.00 财务费用 3,154,340.60 7,124,181.06 -55.72 经营活动产生的现金流量净额 -73,803,450.04 -53,347,374.37 -38.35 投资活动产生的现金流量净额 -15,788,777.63 -22,828,952.71 30.84 筹资活动产生的现金流量净额 -27,851,983.34 16,733,822.19 -266.44 研发支出 34,254,726.01 70,337,484.73 -51.30 营业收入变动原因说明:销售价格下降. 营业成本变动原因说明:原料价格下降. 销售费用变动原因说明:包装费下降. 管理费用变动原因说明:业务招待费下降. 财务费用变动原因说明:利息收入增加、利息支出减少. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售商品收到的现金减少. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购建固定资产支付的现金减少. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:偿还借款支付的现金增加. 研发支出变动原因说明:主要原因为研发项目减少.

2、 其它 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司非公开发行股票已于

2013 年12 月16 日完成,本次非公开发行股票

8072 万股,募集 资金净额 44,558 万元. (2) 经营计划进展说明 本报告期,公司实现主营业务收入 9.12 亿元,为年度计划的 43.56%.未达到时间过半任务 贵州钢绳股份有限公司

2014 年半年度报告

9 过半的主要原因为: 由于国内外经济运行延续下行态势,并呈现出起伏较大、效益下滑、风险 上升、预期不稳等特点,本报告期,内需和外需增速均有所放慢,从而影响公司产品销售价格 及销量.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 金属制品 912,139,455.70 796,906,873.92 12.63 -2.59 -1.79 减少 0.72 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 钢绳 444,303,100.92 354,670,598.07 20.17 -8.25 -7.93 减少 0.28 个百分点 钢丝 210,406,622.51 202,536,316.04 3.74 -0.08 -0.76 增加 0.66 个百分点 钢绞线 257,429,732.27 239,699,959.81 6.89 6.57 7.92 减少 1.16 个百分点

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