编辑: 牛牛小龙人 2017-06-17
0 重庆康卫生物科技有限公司2009 年1-6 月 审计报告

1 中准会计师事务所有限公司 ZONZUN Accounting Office Ltd.

审计报告中准审字[2009]第8050 号 重庆康卫生物科技有限公司董事会: 我们审计了后附的重庆康卫生物科技有限公司(以下简称康卫生物公司)财务报 表,包括

2009 年6月30 日的资产负债表,2009 年1-6 月的利润表、股东权益变动表 和现金流量表以及财务报表附注.

一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是康卫生物公司管理层的责任.这种责任包 括: (1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于 舞弊或错误而导致的重大错报;

(2)选择和运用恰当的会计政策;

(3)作出合理的会计 估计.

二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见.我们按照中国 注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.中国注册会计师审计准则要求我们遵守 职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保 证. 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据.选择 的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险的评估.在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设 计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.审计工作还包括评价

2 管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列 报. 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.

三、审计意见 我们认为,康卫生物公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重 大方面公允反映了康卫生物公司

2009 年6月30 日的财务状况以及

2009 年1-6 月的 经营成果和现金流量. 中准会计师事务所 中国注册会计师:刘曙萍 有限公司湖南分所 中国注册会计师:侯作群 中国・长沙 二00 九年七月十二日

3 资产负债表编制单位:重庆康卫生物科技有限公司 单位:人民币元 资产附注

2009 年6月30 日2008 年12 月31 日 流动资产: 货币资金 六.1 34.20 834,601.09 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 六.2 81,095.00 81,095.00 应收利息 应收股利 其他应收款 六.3 1,446,279.63 770,991.33 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,527,408.83 1,686,687.42 非流动资产: 可供出售的金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 六.4 2,267,086.24 2,564,179.92 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 六.5 1,500,000.00 2,000,000.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产

4 其他非流动资产 非流动资产合计 3,767,086.24 4,564,179.92 资产总计5,294,495.07 6,250,867.34 公司法定代表人:邓和平 主管会计工作的公司负责人:段顺罗 会计机构负责人:佘新民 资产负债表(续) 编制单位:重庆康卫生物科技有限公司 单位:人民币元 负债和所有者权益 附注

2009 年6月30 日2008 年12 月31 日 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 六.6 36,164.00 36,164.00 预收款项 应付职工薪酬 六.7 461,500.00 - 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 六.8 12,319,843.49 11,239,843.49 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 12,817,507.49 11,276,007.49 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 六.9 1,916,866.47 1,916,866.47 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,916,866.47 1,916,866.47 负债合计14,734,373.96 13,192,873.96 所有者权益 实收资本 六.10 40,432,000.00 40,432,000.00 资本公积 盈余公积 未分配利润 六.11 -49,871,878.89 -47,374,006.62

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