编辑: 麒麟兔爷 2016-09-30
苏州苏大维格光电科技股份有限公司

2014 年第一季度报告全文

1 苏州苏大维格光电科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年04 月 苏州苏大维格光电科技股份有限公司

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第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议. 公司负责人陈林森、主管会计工作负责人朱志坚及会计机构负责人(会计主 管人员)李玲玲声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整. 苏州苏大维格光电科技股份有限公司

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入(元) 87,239,608.78 61,857,314.02 41.03% 归属于公司普通股股东的净利润(元) 3,999,501.33 4,225,286.05 -5.34% 经营活动产生的现金流量净额(元) -8,905,278.59 -6,333,885.11 -40.60% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) -0.1436 -0.1022 -40.51% 基本每股收益(元/股) 0.06 0.07 -14.29% 稀释每股收益(元/股) 0.06 0.07 -14.29% 加权平均净资产收益率(%) 0.86% 0.91% -0.05% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 0.41% 0% 0.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产(元) 609,228,165.81 589,791,652.51 3.30% 归属于公司普通股股东的股东权益(元) 470,659,579.80 463,582,214.21 1.53% 归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股) 7.5913 7.4771 1.53% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 2,474,784.49 减:所得税影响额 371,217.67 合计 2,103,566.82 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 苏州苏大维格光电科技股份有限公司

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二、重大风险提示 (1)新产品产业化及市场拓展风险 公司主营业务为微纳结构产品的研发、制造与技术服务,产品包括新型显示照明与触控器件、镭射包装材料等,微纳光 学技术在行业内处于领先水平.近年来公司积极拓展微纳光学技术的应用范围,研发了包括新型光学印材、新型显示材料、 触控材料等一系列新技术新产品, 由于公司新产品市场开发周期较长, 需要客户的长期认证, 市场开发节奏相对较慢. 此外, 新技术的产业化建设和新产品的市场化推广的过程,需要公司在人力、财力等方面的大量投入.由于市场形势瞬息万变,机 会稍纵即逝,要求企业对市场反应灵敏,才能抓住合适的市场机会.因此,公司面临新产品、新技术产业化、市场开拓等方 面的风险. 公司将进一步加强营销团队建设,引进行业优秀营销人才,完善营销管理机制和营销网络建设,扩大市场占有率,提升 整体盈利能力. (2)宏观经济波动的风险 公司的产品主要应用于烟、酒等消费品的包装,以及消费电子产品,消费品行业易受宏观经济波动的影响,宏观经济发 展下滑将对我国消费品生产和销售带来不利影响,影响消费品生产企业的发展,从而造成公司订单减少、回款速度减缓等状 况,进而影响公司的整体运营,公司业务存在受宏观经济周期波动影响的风险. (3)应收账款风险 面对应收账款规模随产销规模的增长而上升的现状, 公司若不能做好客户信用管理和应收账款管理, 可能出现因应收账 款坏账而给公司现金流、经营业绩带来负面影响的风险. 针对这一风险,公司将完善信用制度,规范信用期限,强化应收账款管理,将回款工作考评划入销售人员考核指标,针 对金额较大或时间较长的应收款,公司积极催促销售人员予以应对. (4)股权激励计划的风险 目前,公司股票期权激励计划已进行了首次授予.随着激励计划的实施,相关的期权费用摊销对公司的经营业绩造成一 定影响,同时激励计划存在财务指标考核不达标而失败的风险,进而导致对人才激励的目标不能如期实现. 公司将努力做好市场、研发、生产、经营管理等各方面工作,达到股权激励的各项条件. (5)募投项目实施的风险 公司募集资金投资项目目前已投入过半,募集资金投资的厂房、设备等固定资产将在一定期限内计提折旧或摊销,项目 在建设期间的盈利能力可能较低,如投资项目不能产生预期收益,上述期间费用的发生将对公司经营业绩构成较大压力. 公司将进一步提高公司研发、市场销售能力及生产能力,增强公司竞争力,完善产品结构,提高公司盈利能力,保证募 投项目效益. (6)研发风险 自公司成立以来, 一直保持着新技术、 新产品的持续投入, 积累了丰富的项目储备, 拥有代表国际先进水平的专有技术, 但同时研发投入的增加也导致相关费用的产生,增加公司的生产运营成本,如果公司不能将这些研发成果有效转化,进行产 业化生产,将直接影响公司的经营业绩与竞争力. 公司将优化研发格局,审慎选择研发项目,拓展研发深度与广度,以市场需求为导向,做好研发立项和实施工作,从而 提高效率和质量、降低成本,将研发成果快速有效转化为生产力,实现公司竞争力的大力提升. 上述风险都直接或间接影响本公司的经营,请投资者特别关注 上述风险 .

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