编辑: 无理的喜欢 2016-07-24

30211 差旅费 33.40 33.40

30212 因公出国(境)费用 0.00 0.00

30213 维修(护)费21.34 21.34

30214 租赁费 4.90 4.90

30215 会议费 11.00 11.00

30216 培训费 24.12 24.12

30217 公务接待费 10.03 10.03

30226 劳务费 27.45 27.45

30227 委托业务费 5.90 5.90

30228 工会经费 72.36 72.36

30229 福利费 92.73 92.73

30231 公务用车运行维护费 11.00 11.00

30239 其他交通费 75.04 75.04

30299 其他商品和服务支出 1.04 1.04

303 对个人和家庭补助经费 1426.22 1426.22

30301 离休费 41.11 41.11

11 30302 退休费 1385.11 1385.11

310 其他资本性支出 24.63 24.63

31002 办公设备购置 24.63 24.63 合计5722.48 5004.83 717.65

四、一般公共预算 三公 经费支出表 一般公共预算 三公 经费支出表 部门公开表

4 单位:万元 项目2018 年预算数 比2017 年预算数增减 增减变化原因说明 合计21.03 -117.95

1、因公出国(境)费用

2、公务接待费 10.03 -2.95 严格按照规定压缩 三公 经费支出

3、公务用车费

11 -115 市直事业单位实行公务车改 其中:(1)公务用车运行维护费

11 -115 市直事业单位实行公务车改 (2)公务用车购置费

12 说明:

1、 本年预算数 的单位范围包括部门本级及所属

10 个预算单位.

2、 本年预算数 的实有人员

625 人,其中:在职人员

412 人,离退休人员

213 人.

五、政府性基金预算支出表 政府性基金预算支出表 部门公开表

5 单位:万元 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00

13 合计 注:我部门没有政府性基金预算支出,故为空表.

六、部门收支总表 部门收支总表 部门公开表

6 单位:万元 收入支出项目预算数 项目预算数

一、一般公共预算财政拨款 7560.88

一、一般公共服务支出 6.46

二、政府性基金预算财政拨款

二、卫生健康支出 325.55

三、事业收入

三、城乡社区支出 6789.06

四、经营收入

四、住房保障支出 439.81

五、其他收入

14 本年收入合计 7560.88 本年支出合计 7560.88 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 收入总计 7560.88 支出总计 7560.88

七、部门收入总表 部门公开表

7 部门收入总表 单位:万元 功能科目编 码 (类款项) 功能科目名称 总计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 未纳入预算管 理的专户及批 准留用资金 事业收 入 事业单位 经营收入 其他收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结 转201 一般公共服务支出 6.46 6.46

20110 人力资源事务 6.46 6.46

2011099 其他人力资源事务支出 6.46 6.46

210 卫生健康支出 325.55 325.55

21011 行政事业单位医疗 325.55 325.55

2101101 行政单位医疗 45.43 45.43

2101102 事业单位医疗 182.14 182.14

2101103 公务员医疗补助 97.98 97.98

212 城乡社区支出 6789.06 6789.06

21201 城乡社区管理事务 1648.01 1648.01

2120101 行政运行 1230.06 1230.06

2120102 一般行政管理 80.00 80.00

2120105 工程建设标准规范编制与监管 337.95 337.95

21203 城乡社区公共设施 2049.35 2049.35

2120399 其他城乡社区公共设施支出 2049.35 2049.35

21206 建设市场管理与监督 1115.60 1115.60

15 2120601 建设市场管理与监督 1115.60 1115.60

21299 其他城乡社区支出 1976.10 1976.10

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