编辑: 我不是阿L 2019-08-02
2019 年 广东省稀有金属研究所 部门预算 目录第一部分 广东省稀有金属研究所概况

一、主要职责

二、机构设置 第二部分

2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科 目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科 目)

八、一般公共预算安排的行政经费及 三公 经费预算 表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表 十

一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分

2019 年部门预算情况说明 第四部分名词解释 第一部分 广东省稀有金属研究所概况

一、主要职责 广东省稀有金属研究所隶属于广东省科学院,属公益二 类事业单位.

研究所以国家及广东省稀有金属重大需求目标 为导向,开展稀有金属绿色提取、高性能稀有金属功能材料 开发的应用基础理论、应用技术和工程化技术研究.在稀有 金属资源绿色提取及循环利用方面,创造出具有国际先进水 平的研究成果;

在发光材料、磁性材料、催化材料、能源材 料等稀有金属功能材料方面,取得具有国内领先水平的研究 成果.建设成国内一流的稀有金属创新研发平台、高层次人 才培育基地和科技成果转化基地.

二、机构设置

(一)本部门无下属单位,部门预算为本级预算.

(二)本部门内设机构、人员构成情况: 广东省稀有金属研究所内设六个研究中心,包括冶金工 艺研发中心、发光材料研发中心 、能源材料研发中心、电 极材料研发中心、化工材料研发中心、分析检测中心.职能 部门设有:综合办公室、业务部、财务部. 广东省稀有金属研究所在编人员

35 名, 退休人员

2 名. 第二部分2019年部门预算表 收支总体情况表 单位名称:广东省稀有金属研究所 单位:万元 收入支出项目预算 项目预算

一、财政拨款 1,519.68

一、一般公共服务支出

二、财政专户拨款

二、外交支出

三、其他资金 1,480.35

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出 2,992.21

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出 7.82

九、卫生健康支出

十、节能环保支出 十

一、城乡社区支出 十

二、农林水支出 十

三、交通运输支出 十

四、资源勘探信息等支出 十

五、商业服务业等支出 …… 本年收入合计 3,000.03 本年支出合计 3,000.03

四、上级补助收入 二十

三、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入 二十

四、上缴上级支出

六、用事业基金弥补收支差额 二十

五、结转下年 收入总计 3,000.03 支出总计 3,000.03 注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况. 收入总体情况表 单位名称:广东省稀有金属研究所 单位:万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收 入 其他资金收入 上级 补助 收入 附属单 位上缴 收入 用事业基金 弥补收支差 额 科目编码 科目名称 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 教育 收费 其他专 户收入 拨款 事业收入 经营 收入 其他 收入 合计 3,000.03 1,519.68 1,450.35 30.00

206 科学技术支出 2,992.21 1,511.86 1,450.35 30.00

20601 科学技术管理事务 1,942.21 461.86 1,450.35 30.00

2060199 其他科学技术管理事务支出 1,942.21 461.86 1,450.35 30.00

20605 科技条件与服务 1,050.00 1,050.00

2060599 其他科技条件与服务支出 1,050.00 1,050.00

208 社会保障和就业支出 7.82 7.82

20805 行政事业单位离退休 7.82 7.82

2080502 事业单位离退休 7.82 7.82 支出总体情况表 单位名称:广东省稀有金属研究所 万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单 位经营 支出 对附属 单位补 助支出 上缴 上级 支出 结转 下年 科目编 码 科目名称 合计 3,000.03 1,950.03 1,050.00

206 科学技术支出 2,992.21 1,942.21 1,050.00

20601 科学技术管理事务 1,942.21 1,942.21

2060199 其他科学技术管理 事务支出 1,942.21 1,942.21

20605 科技条件与服务 1,050.00 1,050.00

2060599 其他科技条件与服 务支出 1,050.00 1,050.00

208 社会保障和就业支出 7.82 7.82

20805 行政事业单位离退休 7.82 7.82

2080502 事业单位离退休 7.82 7.82 财政拨款收支总体情况表 单位名称:广东省稀有金属研究所 单位:万元 收入支出项目预算 项目预算

一、一般公共预算 1,519.68

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算

二、外交支出

三、国有资本经营预算

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出 1,511.86

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出 7.82

九、卫生健康支出

十、节能环保支出 十

一、城乡社区支出 十

二、农林水支出 十

三、交通运输支出 十

四、资源勘探信息等支出 十

五、商业服务业等支出 十

六、金融支出 十

七、援助其他地区支出 十

八、自然资源海洋气象等支出 十

九、住房保障支出 二

十、粮油物资储备支出 二十

一、灾害防治及应急管理支出 二十

二、其他支出 本年收入合计 1,519.68 本年支出合计 1,519.68 二十

三、结转下年 收入总计 1,519.68 支出总计 1,519.68 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 单位名称:广东省稀有金属研究所 单位:万元 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出 合计1,519.68 469.68 1,050.00 [206]科学技术支出 1,511.86 461.86 1,050.00 [20601]科学技术管理事务 461.86 461.86 [2060199]其他科学技术管理事务支出 461.86 461.86 [20605]科技条件与服务 1,050.00 1,050.00 [2060599]其他科技条件与服务支出 1,050.00 1,050.00 [208]社会保障和就业支出 7.82 7.82 [20805]行政事业单位离退休 7.82 7.82 [2080502]事业单位离退休 7.82 7.82 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) 单位名称:广东省稀有金属研究所 单位:万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 合计469.68 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 461.86 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 72.65 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 157.61 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 231.60 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 7.82 [30302]退休费 [50905]离退休费 7.82 一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) 单位名称:广东省稀有金属研究所 单位:万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 合计1,050.00 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 297.80 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 297.80 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 573.70 [30203]咨询费 [50502]商品和服务支出 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 29.00 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 50.90 [30212]因公出国(境)费用 [50502]商品和服务支出 20.00 [30213]维修(护)费[50502]商品和服务支出 51.20 [30218]专用材料费 [50502]商品和服务支出 82.80 [30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 108.40 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 231.40 [310]资本性支出 [506]对事业单位资本性补助 151.00 [31003]专用设备购置 [50601]资本性支出

(一) 151.00 [399]其他支出 [599]其他支出 27.50 [39999]其他支出 [59999]其他支出 27.50 财政拨款安排的行政经费及 三公 经费预算表 单位名称:广东省稀有金属研究所 单位:万元 项目合计 一般公共预 算 政府性基 金预算 国有资本经 营预算 行政经费 三公 经费 20.00 20.00 其中:

(一)因公出国(境)支出 20.00 20.00

(二)公务用车购置及运行维护支出 1.公务用车购置 2.公务用车运行维护费

(三)公务接待费支出 注:

一、行政经费 行政经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费.具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务 用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等.

二、 三公 经费 三公 经费是指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待 的经费.其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出;

公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费等支出;

公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用. 政府性基金预算支出情况表 单位名称:广东省稀有金属研究所 单位:万元 功能分类科目 政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 小计 其中:基本支出 项目支出 空白

0 注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空.同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议. 部门预算基本支出预算表 单位名称: 广东省稀有金属研究所 金额:万元 支出项目类别(资金使用单位) 总计 预算拨款 财政 专户 拨款 其他资金 合计 一般公共 预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 合计 1,950.03 469.68 469.68 1,480.35 广东省稀有金属研究所 1,950.03 469.68 469.68 1,480.35 工资和福利支出 1,183.71 461.86 461.86 721.85 商品和服务支出 643.40 643.40 对个人和家庭的补助 67.82 7.82 7.82 60.00 其他资本性等支出 55.10 55.10 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称:广东省稀有金属研究所 万元 支出项目类别(资金使用单位) 总计 财政拨款 财政 专户 拨款 其他资金绩效 目标 合计 一般公共 预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 合计 1,050.00 1,050.00 1,050.00 广东省稀有金属研究所 1,050.00 1,050.00 1,050.00 面向大功率LED白光照明的新型 微晶玻璃荧光体制备与性能研究 15.00 15.00 15.00 生物可降解性高分子聚合物 3- 羟基丁酸与 3-羟基己酸共聚酯薄膜 改性分子链折叠机制研究 15.00 15.00 15.00 小分子有机酸体系浸出氧化锌 矿的研究 15.00 15.00 15.00 新型高效无卤阻燃剂的合成与 应用研究 15.00 15.00 15.00 支出项目类别(资金使用单位) 总计 财政拨款 财政 专户 拨款 其他资金绩效 目标 合计 一般公共 预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 氧气底吹炼铜炉熔池混合及多 相作用规律的研究 15.00 15.00 15.00 南方离子吸附型中重稀土绿色 高效提取关键技术 74.00 74.00 74.00 Ce3+/Pr3+/Eu2+激活闪烁体材 料的探索与性能研究 54.00 54.00 54.00 稀有金属冶金及功能材料开发 200.00 200.00 200.00 低成本长寿命钛基锑掺氧化锡 电极的开发及应用性能研究 54.00 54.00 54.00 低温等离子体作用下有色冶金 废水中有机污染物降解与重金属离 子转化的机理研究 54.00 54.00 54.00 废三元锂离子动力电池资源循 环清洁利用关键技术 30.00 30.00 30.00 氧化镧生产过程中227Ac放射性 高效分离及无害化处理 20.00 20.00 20.00 锂离子电池梯度NCA正极材料的 制备及性能研究 20.00 20.00 20.00 锂离子动力电池用高容量氧化 亚硅复合负极材料的研发与产业化 70.00 70.00 70.00 高精度温度探测器核心关键荧 光材料与器件研发 70.00 70.00 70.00 无人机用燃料电池及储氢系统 研究 30.00 30.00 30.00 高性能荧光温度探测器的材料 制备及性能研究 15.00 15.00 15.00 持久性高毒卤代有机废水电化 学降解研究 15.00 15.00 15.00 节能环保与新一代电子信息技 术关键材料研究与应用 200.00 200.00 200.00 光学级耐热耐溶剂含氟苯基硅 橡胶的开发 15.00 15.00 15.00 Sm2Fe17/SmCu 合金及其氮化物 的组织、形态调控研究 54.00 54.00 54.00 第三部分2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况 2019年本部门收入预算3000.03万元,比上年增加624.3 万元,增长26.28%,主要原因是财政项目拨款增加360.35万元,其他资金收入增加263.95万元;

项目2019 年预算

2018 年预算 增减额 增减比

一、财政拨款 1,519.68 1,159.33 360.35 31.08%

二、财政专户拨款 -

三、其他资金 1,480.35 1,216.40 263.95 21.70% 合计 3,000.03 2,375.73 624.30 26.28% 支出预算3000.03万元,比上年增加624.3万元,增长 26.28%,主要原因是基本支出增加269.30万元、项目支出增 加355万.其中一般商品和服务支出增加109.40万,主要是 科研项目日常费用增加. 项目本年度

2018 年 增减额 增减率 备注

一、基本支出 1,950.03 1,680.73 269.30 16.02% 工资福利支出 1,183.71 1,128.76 54.95 4.87% 正常调资 一般商品和服务支出 643.40 534.00 109.40 20.49% 科研项目日常费 用增加 对个人和家庭的补助 67.82 17.97 49.................

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