编辑: 645135144 2016-01-03

一、 财政拨款 收入 3,440.38

一、基本支 出1,416.50 机关工资福 利支出 1,069.95 工资福利 支出 1,108.38 一般公共 服务 0.79

(一) 一般公 共预算财政 拨款收入 3,440.38

1、工资福 利支出 1,108.38 对个人和家 庭的补助 94.88 对个人和 家庭的补 助支出 94.88公共安全 其中: 正常经费 3,440.32

2、对个人 和家庭的 补助支出 94.88 机关商品和 服务支出 2,043.53 商品和服 务支出 2,155.24教育

(二) 政府性 基金预算财 政拨款收入

3、公用经 费支出 213.24 机关资本性 支出

(一) 81.88 债务利息 及费用支 出 科学技术

4

二、 上级补助 收入

二、项目支 出2,023.88 机关资本性 支出

(二) 资本性支 出81.88 文化体育 与传媒

三、 事业收入

三、上缴上 级支出 对事业单位 经常性补助 150.14 资本性支 出(基本建 设) 社会保障 和就业 176.56 其中:财政 专户管理

四、经营支 出 对事业单位 资本性补助 对企业补 助(基本建 设) 医疗卫生 与计划生 育141.56

四、 经营收入

五、对附属 单位补助 支出 对企业补助 对企业补 助 节能环保

五、 附属单位 上缴收入 对企业资本 性支出 对社会保 障基金补 助 城乡社区 2,860.47

六、 其他收入 对社会保障 基金补助 其他支出 农林水 债务利息及 费用支出 交通运输 其他支出 资源勘探 信息等 商业服务 业等 国土海洋 气象等 261.00 住房保障 粮油物资 储备 转移性支 出 其他支出 本年收入合计3,440.38 本年支出合计3,440.38 本年支出合计3,440.38 本年支出合计3,440.38 本年支出合计3,440.38 上年结转 结转下年 结转下年 0.00结转下年 结转下年 0.00 其中: 一般公 共预算结转 政府性基金 结转 其他结转 上年结余 收入总计3,440.38 支出总计3,440.38 支出总计3,440.38 支出总计3,440.38 支出总计3,440.38

5 表二 宜昌市规划局

2018 年收入预算总表 单位:万元 单位编码 单位名称 合计 上年 结转 上年结余 一般公共预 算 拨款 收入 政府 性基 金预 算拨 款收 入 上级补助 收入 事业收入财政 专户 管理 经营收入附属 单位 上缴 收入 其他收入合计 3,440.38 3,440.38

306004 宜昌市规划局点军 分局 88.64 88.64

306002 宜昌市规划局西陵 分局 211.14 211.14

306001 宜昌市规划局机关 2,344.58 2,344.58

306007 宜昌市城市规划展 览馆 150.14 150.14

306006 宜昌市规划局V亭 分局 168.16 168.16

306003 宜昌市规划局伍家 分局 151.77 151.77

306005 宜昌市规划局高新 区分局 325.95 325.95 表三 宜昌市规划局

2018 年支出预算总表 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 合计 3,440.38 1,416.50 2,023.88

306001 宜昌市规划局机关 2,344.58 519.90 1,824.68

208 社会保障和就业支出 97.59 97.59

20805 行政事业单位离退休 97.59 97.59

2080501 归口管理的行政单位离 退休 63.03 63.03

2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 34.56 34.56

210 医疗卫生与计划生育支出 53.46 53.46

21011 行政事业单位医疗 53.46 53.46

2101101 行政单位医疗 20.39 20.39

2101103 公务员医疗补助 33.07 33.07

6 212 城乡社区支出 1,932.53 368.85 1,563.68

21201 城乡社区管理事务 340.28 340.28

2120101 行政运行 340.28 340.28

21202 城乡社区规划与管理 1,592.25 28.57 1,563.68

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