编辑: glay 2015-12-25

9 项专利技术,公司通过内控制度的建 立, 形成了部门分工明确、 业务流程清晰, 岗位职权明确的管理体系和运营系统. 报告期内,本公司的商业模式较上年度无变化.

二、经营情况

(一)报告期内经营情况回顾 报告期内,公司加速区域整合和发展,加大供暖领域开拓力度,公司经营情 况继续保持良好较快的发展态势.公司在保持原有经营规模的基础上,上半年新 增供暖面积为云立方、景和园、金科王府、紫郡府等 BOT 供暖项目,新签订海 淀东升、海淀温泉等 BOT 供暖建设项目.报告期内,公司实现营业收入 79,779,806.44 元,较去年同期增加 22,175,665.39 元,同比增长 38.50%,其中供 暖产品收入 60,079,679.81 元,较去年同期增加 11,446,065.34 元,同比增长 23.54%;

建安产品收入 7,451,566.35 元,较去年同期减少 1,148,636.31 元,同比 减少 13.36%;

锅炉及附属产品销售收入 10,554,805.58 元,较去年同期增加 10,351,538.26 元,同比增长 5092.57%.公司净利润 10,203,973.86 万元,同比增 加86.73%. 报告期末, 公司的总资产为469,570,463.77元, 净资产为154,221,139.90 万元.

(二)主营业务分析

1、利润构成与现金流分析 项目

2015 年6月30 日2014 年6月30 日 金额 变动比例 (%) 占营 业收 入的 比重 金额 变动比 例(%) 占营 业收 入的 比重 营业 收入 79,779,806.44 38.50

100 57,604,141.05 -6.48

100 营业 成本 61,183,629.20 48.61 76.69 41,171,962.92 -11.67 71.47 销售 费用 665,823.23 65.69 0.83 401,852.55 -69.86 0.70 管理 费用 14,887,501.78 52.63 18.66 9,754,073.91 13.26 16.93 财务 费用 8,921,104.97 167.22 11.18 3,338,479.47 126.14 5.80 营业 利润 -5,522,600.27 -297.82 -6.92 2,791,683.36 -8.00 4.85 公告编号:2015-049 资产 减值 损失 -640,703.54 -198.57 0.80 -214,593.69 -211.89 -0.37 营业 外收 入19,007,886.97 401.11 23.83 % 3,792,901.84 -39.50 6.58 营业 外支 出1,234,267.35 138,751.78 1.55 888.91 -90.44 - 所得 税费 用1,950,928.11 74.30 2.45 1,119,271.13 -53.17 1.94 净利 润10,203,973.86 86.73 12.79 5,464,425.16 -20.84 9.49 经营 活动 产生 的现 金流 量净 额-73,198,699.44 -534.77 - 16,836,139.95 15.77 - 投资 活动 产生 的现 金流 量净 额-14,647,826.74 27.05 - -20,078,451.01 -15.40 - 筹资 活动 产生 的现 金流 量净 额153,940,973.84 1694.32 - -9,655,584.18 -190.39 - 项目变动及重大差异产生的原因: (1)营业收入同比增长 38.50%,主要是由于新增大兴孙村、房山领峰、明 发广场等 BOT 供暖面积致使供暖收入增加,以及公司加大销售力度促使销售收 入增加,最终形成营业收入总体增长. (2)营业成本同比增长 48.61%,主要是由于收入增加导致营业成本正常增 长. (3)销售费用同比增长 65.69%,主要是由于开拓市场发生的业务费增加导 致. (4)管理费用同比增长 52.63%,主要原由于研发费以及管理人员成本增加 公告编号:2015-049 导致. (5)财务费用同比增长 167.22%,主要是公司本期融资费用及借款利息增 加所致. (6)营业利润减少主要原因是燃气涨价供暖成本增加;

管理费用工资、技 术研发费增加, 以及财务费用中资金成本增加导致期间费用增加,从而减少了营 业利润. (7)资产减值损失的减少主要是由于应收账款回笼较好,使资产减值损失 降低. (8)营业外收入增长主要是公司

2014 年BOT 供暖运营面积增加,致使享 受政府供暖补贴的供暖面积和收入增加,以及融资补贴收入增加所致. (9) 营业外支出增长的主要原因是由于公司

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