编辑: Mckel0ve 2015-10-22

198 万元,较上年增加 104.38 万元, 原因是公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)156.14 万元,较上年增加 35.35 万元,原因是人员经费及项目经费增加. (2)2019 年本部门一般公共预算支出 645.99 万元,其中: 机关工资福利支出(501)155.23 万元;

较上年减少 25.18 万元,原因是人员减少;

机关商品和服务支出(502)54.51 万元;

较上年增加 23.77 万元,原因是公用经费增加;

机关资本性支出

(二) (509) 156.14 万元;

较上年增加 35.35 万元,原因是项目经费增加. 对事业单位经常性补助(505)280.11 万元;

较上年增加 84.56 万元,原因是公用经费及项目经费增加.

(四)政府性基金预算支出情况. -

8 -

2019 年本部门政府性基金预算支出 1.08 万元,较上年无变 动.

(五)国有资本经营预算拨款收支情况. 本部门无国有资本经营预算拨款收支.

(六) 三公 经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算 三公 经费预算支出 0.3 万元,较上年无变动.其中:公务用车运行维护费 0.3 万元,较上 年无变动.

(七)机关运行经费安排情况. 本部门

2019 年机关运行经费预算安排 54.51 万元,较上年 增加

31 万元,主要原因是人员经费及公用经费增加.

(八)政府采购情况. 本部门

2019 年无政府采购预算,并已公开空表.

八、专业名词解释 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用. ........

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