编辑: 于世美 2015-05-23

二、非税收入 161,000 136,000 130,775 -17,489 -11.8% 96.2% 专项收入 52,000 53,000 54,518 23,692 76.9% 102.9% 行政事业性收费收入 39,000 32,000 27,269 -11,192 -29.1% 85.2% 罚没收入 - - 1,046

534 104.3% - 国有资本经营收入 - - - -72,729 -100.0% - (附表1) 2015年苏州市虎丘区一般公共预算收入执行情况表(草案) 项目 年初预算数 调整预算数 执行数 比上年实绩 占调整预算数 第1页单位:万元 增减额 增减% (附表1) 2015年苏州市虎丘区一般公共预算收入执行情况表(草案) 项目 年初预算数 调整预算数 执行数 比上年实绩 占调整预算数 国有资源(资产)有偿使用收入 70,000 51,000 43,362 37,700 665.8% 85.0% 其他收入 - - 4,580 4,506 6089.2% - 收入合计1,085,000 1,100,000 1,100,035 98,217 9.8% 100.0% 注:根据财政部《关于完善政府预算体系有关问题的通知》(财预【2014】368号)文件规定,自2015年起,国有资本经营收支 单独编制,不在一般公共预算中反映. 第2页单位:万元 增减额 增减%

一、税收收入 增值税 营业税 企业所得税 个人所得税 资源税 城市维护建设税 房产税 印花税 城镇土地使用税 土地增值税 耕地占用税 契税

二、非税收入 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他收入 收入合计 注:我区税收、非税收入全部实行属地管理 占调整预算数 2015年苏州市虎丘区区本级一般公共预算收入执行情况表(草案) 项目 年初预算数 决算数 比上年实绩 调整预算数 (附表1-1) 第1页单位:万元 增减额 增减% 一般公共预算支出 636,331 871,159 834,738 108,656 15.0% 95.8%

一、一般公共服务支出 91,055 97,950 95,654 16,432 20.7% 97.7%

二、公共安全支出 25,332 28,634 28,634 4,716 19.7% 100.0%

三、教育支出 109,747 122,291 122,059 26,816 28.2% 99.8%

四、科学技术支出 46,119 98,572 93,896 9,994 11.9% 95.3%

五、文化体育与传媒支出 4,019 9,665 9,663 4,112 74.1% 100.0%

六、社会保障和就业支出 33,711 47,527 46,950 10,176 27.7% 98.8%

七、医疗卫生与计划生育支出 51,687 40,053 35,410 7,912 28.8% 88.4%

八、节能环保支出 32,473 31,977 28,027 -11,507 -29.1% 87.6%

九、城乡社区支出 102,722 184,731 183,321 36,101 24.5% 99.2%

十、农林水支出 25,763 34,738 33,768 -9,009 -21.1% 97.2% 十

一、交通运输支出 9,355 5,907 5,745 -3,207 -35.8% 97.3% 十

二、资源勘探信息等支出 46,013 67,831 66,729 22,879 52.2% 98.4% 十

三、商业服务业等支出 10,636 39,339 37,196 11,271 43.5% 94.6% 十

四、金融支出 -

180 180 -100 -35.7% 100.0% 十

五、援助其他地区支出 5,056 5,492 5,492

539 10.9% 100.0% 十

六、国土海洋气象等支出 2,915 3,108 2,793

226 8.8% 89.9% 十

七、住房保障支出 9,649 13,671 13,300 -3,954 -22.9% 97.3% 十

八、粮油物资储备支出 2,040 1,160 1,160 -1,526 -56.8% 100.0% 十

九、预备费 3,100 (附表2) 2015年苏州市虎丘区一般公共预算支出执行情况表(草案) 项目 年初预算数 调整预算数 执行数 比上年实绩 占调整后预算数 增减额 增减% 项目 年初预算数 调整预算数 执行数 比上年实绩 占调整后预算数 二

十、其他支出

530 10

10 -234 -95.9% 100.0% 二十

一、债务付息支出 8,000 2,147 2,147 1,357 171.8% 100.0% 二十

二、债务发行费用支出 -

135 135

135 - 100.0% 注:

1、调整后预算数指人大通过的调整预算数加上级专项转移支付等调整数;

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