编辑: lqwzrs 2015-04-14
70 区电影公司

2019 年部门预算公开

71 2019 年东昌府区电影公司部门预算 第一部分、部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分、2019 年部门预算表

一、2019 年部门收支预算总体情况表

二、2019 年部门收入预算总体情况表

三、2019 年部门支出预算总体情况表

四、2019 年部门支出预算总体情况表-单位

五、2019 年财政拨款收支总体情况表

六、2019 年一般公共预算支出情况表

七、2019 年一般公共预算基本支出情况表

八、2019 年一般公共预算 三公 经费支出情况表

九、2019 年政府性基金支出预算表

十、2019 年政府采购预算表 第三部分、2019 年部门预算情况说明

一、收支预算整体情况

二、一般公共预算拨款收支情况

三、政府性基金预算收支情况

四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

五、重要事项说明

六、名词解释

72 第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 承担东昌府区所有行政村公益电影放映工作,

(二) 组织实施农村放映工程,组织协调指导监督农村电影数字化 放映工作,

(三)组织放映人员培训,负责放映设备维修、 更新、电影节目的订购及安排等.

二、部门预算单位构成 纳入本部门

2019 年部门预算・ 编制范围的二级单位包 括: 序号 单位名称 备注

1 东昌府区电影公司(本级)

2 3

4 5

73 第二部分

2019 年部门预算表 表

1、2019 年部门收支预算总体情况表 单位:万元 收入支出项目2019 年预算 项目2019 年预算

一、一般公共预算拨款(补助) 22.33 文化旅游体育与传媒支出 221.55

二、纳入预算管理的政府性基金 安排的拨款 文化和旅游 221.55

三、国有资本经营收入安排的拨 款 艺术表演场所 221.55

四、专户管理的教育性收费、医 疗收费收入

五、其他资金(不含上级补助收 入及附属单位上缴收入) 199.22 本年收入合计221.55 本年支出合计221.55

六、上级补助收入 对附属单位补助支出

七、附属单位上缴收入 上缴上级支出

八、上年结转结余 结转下年 收入总计221.55 支出总计221.55

74 表

2、2019 年部门收入预算总体情况表 单位:万元 科目编码 科目名称 总计 一般公共预算拨 款(补助) 纳入预算管理的 政府性基金安排 的拨款 国有资本经营收 入安排的拨款 专户管理的教育 性收费、医疗收 费收入 其他资金 上年结转结余 类款项1234567207 文化旅游体育与 传媒支出 221.55 22.33 199.22

01 文化和旅游 221.55 22.33 199.22

207 01

06 艺术表演场所 221.55 22.33 199.22

75 表

3、2019 年部门支出预算总体情况表 单位:万元科目编码 科目名 称 总计 基本支出 项目支出 其他支出 结转下 年类款项合计工资福利 支出 对个人和 家庭的补 助 一般商品 和服务支 出合计业务类 项目支 出 政策 补助 类项 目支 出 资本 类项 目支 出 发展 类项 目支 出 其他 类项 目支 出合计事业 单位 经营 支出 对附 属单 位补 助支 出 上缴上 级支出

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

207 文化旅 游体育 与传媒 支出 221.55 221.55 30.47 191.08

01 文化和 旅游 221.55 221.55 30.47 191.08

207 01

06 艺术表 演场所 221.55 221.55 30.47 191.08

76 表

4、2019 年部门支出预算总体情况表-单位 单位:万元单位编码 单位名称 总计 基本支出 项目支出 其他支出 结转下 年合计工资福 利支出 对个人 和家庭 的补助 一般商 品和服 务支出 合计业务类项 目支出 政策补 助类项 目支出 资本类 项目支 出 发展类 项目支 出 其他类 项目支 出合计事业单 位经营 支出 对附 属单 位补 助支 出 上缴 上级 支出 ** **

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