编辑: 怪只怪这光太美 2015-03-02

(三)国有资本经营预算收支安排情况.

2018 年地方国有资本经营预算收入安排

200 万元,主要为自来水公司和金 叶公司上缴收入, 比上年的

566 万元减少

366 万元,减少的原因为去年破产清算 企业一次性上缴的收入减少.2018 年支出相应安排

200 万元.

(四)社会保险基金预算收支安排情况.

2018 年社会保险基金预算收入 246,950 万元,比去年增收 54,920 万元,主 要为

2018 年实施机关事业单位基本养老保险增加的缴费收入.2018 年社会保险 基金预算支出 158,369 万元,比去年增支 49,053 万元,主要是发放机关事业单 位退休人员费用增加支出,本年滚存结余 88,581 万元. 需要说明的是:2018 年我市的预算盘子是在财政保障范围不断扩大,民生 等刚性支出不断增加,可用财力严重不足的情况下,经过统筹考虑、反复研究并 多方面了解其他市县相关情况的基础上提出来的,一些建设性资金、发展性资金 以及其他需要增加预算的支出项目由于财力所限暂时无法安排, 需要通过各部门 共同努力,多渠道筹措资金来解决.

三、完成

2018 年预算任务的主要措施

2018 年是全面贯彻落实 十九大 精神的开局之年,做好今年财政工作意 义十分重大.为确保

2018 年预算任务的圆满完成,我们将突出抓好以下五个方 面工作:

(一)认清形势,牢固树立过紧日子思想.受各种因素制约,我市地方财力 极其有限,特别是减税降费后地方减收较多.而人员工资福利性增支、机关事业 单位养老保险全面启动、民生保障水平持续提高、 教育创现 、 卫生创强 、 平安信宜 、 县域副中心建设、 精准扶贫和乡村振兴等刚性支出需求急剧增加, 尤其是近年来大兴交通建设、 持续推进城市扩容提质、环境综合整治和生态文明 建设,财政支出压力极大.因此,必须牢固树立过紧日子思想,厉行节约,坚决 压缩一般性支出.积极贯彻落实《预算法》,强化预算约束,认真执行公务卡制 度,进一步推进国库集中支付、预决算及 三公 经费公开等预算管理制度.

(二)全力抓好组织收入,切实确保重点支出.切实克服经济下行带来的增 收压力,进一步强化税收征管,加强与税务部门的协调,切实解决税收征收各种 问题.加快产业和园区经济发展,做好招商引资工作,全力引进与我市优势产业 相关联的重大项目,争取尽快产生财税增收效应.用足用活政策,积极争取省财 政激励性转移支付、 县级基本财力保障以及生态补偿等各项奖补资金,千方百计 增加地方可用财力.同时,积极筹措资金,确保社保、医疗等民生重点支出,尤 其是要通过加强资金统筹调度, 确保财政供养人员工资调整、增加津补贴以及精 准扶贫精准脱贫等其他重大财政支出政策的落实.

(三)强化财政支出管理,提高资金使用效益.认真开展重大项目支出绩效 评价,加强部门支出责任.进一步加大财政资金监督检查力度,尤其是对民生支 出和重点支出的全过程跟踪落实.盘活财政存量资金,清理消化财政结余结转资 金. 严格执行地方政府和融资平台融资行为有关规定,加强地方政府债务限额管 理,用好管好地方债券资金,预防控制政府债务风险.认真贯彻落实政府采购管 理制度改革相关规定,着力构建规范透明、公平竞争的政府采购管理机制,强化 政府采购监督问责.

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