编辑: 木头飞艇 2014-11-04
股票代码000932 股票简称:华菱管线 公告编号2007-45 湖南华菱管线股份有限公司投资公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.

一、投资概述 为解决公司控股子公司衡阳华菱连轧管有限公司 (华菱连轧管) 电炉炼钢 所需原料,提高钢水的品质和纯净度,实施精料配送和节能降耗,实现产品结 构的升级,拟在该公司建设炼铁系统、原料处理场、铁路和公路运输设施、废 水和废渣等处理系统.项目总投资

86974 万元;

建设期为

18 月. 该议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过, 不需提交股东大会 审议.

二、投资主体介绍 投资主体:衡阳华菱连轧管有限公司 注册地址:湖南省衡阳市 企业类型:有限责任公司 法定代表人:赵建辉 注册资本:973,725,000 元 主营业务:无缝钢管的生产、销售 华菱连轧管于

2003 年12 月设立.公司持有 68.52%股权,衡阳华菱钢管 有限公司(华菱钢管)持有 31.48%股权. 截止

2006 年12 月31 日,华菱连轧管资产总额为 3,704,498,120.29 元.

三、投资标的的基本情况

1、建设目的:解决华菱连轧管电炉炼钢所需原料,提高钢水的品质和纯 净度,实施精料配送和节能降耗,实现产品结构的升级.

2、项目内容:建设炼铁系统、原料处理场、铁路和公路运输设施、废水 和废渣等处理系统.资金来源为自有资金及银行贷款.

3、投资进度:项目总投资

86974 万元,其中固定资产投资估算为

81565 万元.项目建设期

2007 年7月~2008 年12 月.

4、可行性分析:该项目投产后年平均利润总额

24499 万元、年平均税后 利润

16414 万元、投资利润率 26.07%、项目投资所得税后财务内部收益率 20.15%、 项目投资所得税后投资回收期 6.69 年、 固定资产投资借款偿还期 4.53 年、达产期前五年 EBITDA 平均测算值

28127 万元(考虑涨价因素).

四、存在风险和对公司的影响 项目的经济计算本已考虑了辅助材料、 原燃料动力费用、 人工费用的上涨 因素,价格均分别按 2%、3.7%、8.14% 的比率递增.如果原料市场形式发生 变化,采购价格再上升 10%时,项目投资所得税后财务内部收益率下降为 14.16%、投资回收期延长到 8.26 年、借款偿还期延长到 5.66 年,仍在合理的 投资收益范围内,说明该项目具有抗风险能力.因此,本项目的实施可增强企 业的市场竞争力,具有明显的经济效益.

五、备查文件 公司第三届董事会第十三次会议决议. 湖南华菱管线股份有限公司董事会

2007 年6月5日

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